应付账款如何调平账

作者&投稿:阴素 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

预付账款无票怎么平账
企业可以通过预付账款或者应付账款借方进行账务处理,等收到发票后冲销已做科目即可。供应商无法提供发票,财务部门应该组织专业人员对所涉及的货物进行评估,财务部门可以“暂估入账”。其后要继续向供应商索要商品发票,供应商确实无法提供有效发票,应向当地税务部门提出申请,提供货物书面材料并说明有关情况...

应付账款调账要办理哪些手续
凡是你们通过现金已经支付的货款,让该单位的财务人员出具一份现金收据,你们收到对方开的现金收据之后做一个借:应付账款 贷:现金 的科目就可以把应付账款调平啦

应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账
应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账?直接用现金付给对方0.59元,就可以了。借:应付账款——XX公司 0.59 贷:库存现金 0.59 如果不用付给对方0.59,需要平账的,也是这样做分录,但是,现金付出去的金额要用别的发票来套出来就可以了 ...

预付账款在贷方怎么平账? 像这样的是多收了发票没有补付余额的,已经超...
看你想不想交税了,做营业外收入是要交税的。如果你公司银行不对账的话,你可以写个转帐支票头,把差额填上去就可以冲平了。借:预付账款 贷:银行存款

挂应收应付账款的怎么进行平账
如果企业应付账款和应收账款明细都属于同一个客户的话,二者之间可以相互冲减。否则不可做相互冲减的分录,会计分录如下:借:应付账款,借:其他应付款(差额),贷:应收账款。还款时候,会计分录如下:借:其他应付款(差额),贷;银行存款。

应收账款\/应付账款实际以后不用付款怎么把账做平?
如果是应付账款,不用向任何单位申请,直接记入资本公积。借:应付账款--**单位 贷:资本公积 如果是应收账款就比较麻烦了,首先要请税务师事务所做税前扣除报告,然后向当地税务机关申请,批准后方可核销。借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款--**单位 ...

由于优惠,预付账款货方出现余额,如何把货方余额冲平的会计分录?_百度...
你说的肯定是供应商给优惠了,也就是少付货款,对于这部分可以做如下处理 借:应付账款 贷:营业外收入。这样处理后就平账了,主要关键是得有依据确认是真的有优惠,例如,双方的合同,往来对账函之类。

不开发票应付款1万实际付款9500怎么平账
按照入库之后的来做账,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款 借应付贷款贷主营业务成本1万, 借主营业务成本贷银行存款9500

如何平账,就是应付账款已还清余额为零时,应如何在账上做,是在圆圈里...
不是的,是在借贷放出写平,然后在金额处划圆圈再加一撇

...汇款金额多开了4元钱,应付账款贷方4元钱怎样做凭证才能平账...
还可以做现金凭单支付了,冲抵应付款。4元钱随你处理。

大叔绍15958065292问: 请问,我公司有2个供应商已经不来往了,老板要求将应付账款余额调平,请问怎么做账 -
蒸湘区赛格回答: 借:应付账款--XX贷:营业外收入

大叔绍15958065292问: 应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
蒸湘区赛格回答: 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款.借:其他支出-——多付账款贷:应付账款--XXX厂家情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款.借:银行存款-——收回多付账款贷:应付账款--XXX厂家情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料 贷:应付账款--XXX厂家

大叔绍15958065292问: 应付账款怎么调? -
蒸湘区赛格回答: 1、首先要找到充分的证据证明该笔帐确实是错误的,准确的是 5万,要不不能这么随便去调整的;2、找出来了 应打个报告让领导签名确认后作为附件进行账务处理,如设置损益的还应作以前年度损益调整3、仅供参考!祝你好运!

大叔绍15958065292问: 应付帐款我还有余额,但客户说已经结算完了,该如何冲平 -
蒸湘区赛格回答: 如果应付账款与客户对账后,有余额,可以作营业外收入处理: 借:应付账款 贷:营业外收入 摘要:结转应付账款余额

大叔绍15958065292问: 应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 -
蒸湘区赛格回答: 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...

大叔绍15958065292问: 请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? -
蒸湘区赛格回答: 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲

大叔绍15958065292问: 应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录 -
蒸湘区赛格回答: 要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平 还有种办法就是直接结转到成本`

大叔绍15958065292问: 多了笔应付账款,款项去年已经付过了,我怎样才能把账做平衡了 -
蒸湘区赛格回答: 你在录入的时候可能明细有差错,不然是不会出现类似情况的.如果是的话,总账是不会平的,你现在主要是要查实你在去年录入是按什么记入的,以相同路径录入便可.

大叔绍15958065292问: 应付账款的借方和贷方有0.05元的余额分别怎样调平? -
蒸湘区赛格回答: 这么小的金额,对冲就是了 借:应付账款(*)0.05 贷:应付账款(*)0.05

大叔绍15958065292问: 应付帐款余额负数怎么样调帐
蒸湘区赛格回答: “应付账款”是个双重性质的账户,期末余额可以在贷方也可在借方,“应付账款”账户期末余额在借方,填列资产负债时,不要填在“应付账款”这个项目内,可填在“预付账款”这个项目内.


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