如何平账,就是应付账款已还清余额为零时,应如何在账上做,是在圆圈里写个平字吗

作者&投稿:纪蚀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
手工记账结余额时,余额为0,应该把0写在元位还是分位?借贷栏里需要写平字吗?~

借贷栏写平字,0写在元位上。
结出余额在月、季、年度终了时,要办理结账,分别结出月份、季度和年度的结余数。在摘要栏内注明“本月合计”“本季合计”或“本年合计”字样,并在月结余和季结余的上端和下端均划单红线,年结余的下端划双红线,表示本年结止。
凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额。

扩展资料:
记账规范
1、登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。
2、为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔,书写,不得使用铅笔或圆珠笔(银行的复写账簿除外)。
3、账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的 2 / 3 或 1 / 2 ,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。
4、登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章。并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。
参考资料:百度百科-记账


 不是的,是在借贷放出写平,然后在金额处划圆圈再加一撇

的证书主体做。调帐:红色应付现金贷款,应付账款(或预付款)贷现金补偿,那么蓝字。附在后面的原始凭证是正确的,但如果对方的下一个发票问你收到的麻烦,因为设置它弄出来的证书中,正确的方法是打电话给对方写了3型预付收据,你做帐的联合,关闭发票的第二联人退回已偿还的人,第三次正式发票一起开红后券,应付账款(或预付款)。


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伍殃安神: 那应该是你做账时候除了一些差错,那你就只能是计入营业外收入来平帐,借:营业外收入 贷:应付账款 要不然就只能是一直挂账,不过不好看,还是处理一下比较好

杭锦旗15871671044: 应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
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杭锦旗15871671044: 应付帐款我还有余额,但客户说已经结算完了,该如何冲平 -
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伍殃安神: 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...

杭锦旗15871671044: 应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录 -
伍殃安神: 要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平 还有种办法就是直接结转到成本`

杭锦旗15871671044: 应付账款余额借方0.1元.怎么把它做平呢? -
伍殃安神: 不涉及银行账的情况下没有办法做平, 借:银行存款0.1贷:应付账款0.1元不涉及银行账的情况下做平可以转到营业外支出.借:营业外支出0.1元贷:应付账款0.1元

杭锦旗15871671044: 怎么平账??急 -
伍殃安神: 你给的数差1.45元,没法平,再者,收入费用均为0,本年利润不可能有数字.非要平的话 那你就把差放在未分配利润里就是了.若不计差的,资产负债表为: 货币资金4.28,存货970.09,流动资产合计974.37,固定资产6200,固定资产合计...

杭锦旗15871671044: 怎么结转才能把账做平? -
伍殃安神: 首先,你要看你的科目余额是否是平的 第二步,把损益类的科目结转.即,收入类的结转到本年利润的贷方,费用成本类的结转到本年利润的贷方 如果是财务软件直接设置,就自动结转了

杭锦旗15871671044: 多了笔应付账款,款项去年已经付过了,我怎样才能把账做平衡了 -
伍殃安神: 你在录入的时候可能明细有差错,不然是不会出现类似情况的.如果是的话,总账是不会平的,你现在主要是要查实你在去年录入是按什么记入的,以相同路径录入便可.

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