应付账款已经付了怎么做账

作者&投稿:彘贪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

出纳已经付货款了,通知我挂账,应该怎么挂?挂账后又怎么平帐?拜托了各...
要分情况处理 1.原来欠甲公司的货款已记应付账款。 借:应付账款--甲公司50万 贷:银行存款50万 2.原来欠款没有记帐 借:预付账款或应付账款--甲公司50万 贷:银行存款50万

预付款收不回来账务处理
对于预付款项收不回来了的情况,应做损失处理,还要报税务审批。借:营业外支出-坏账 贷:预付账款或坏账准备(如有计提坏账)预付账款的账务处理:(1)支付预付款项时:借:预付账款 贷:银行存款 (2)卖方发出商品,买方收到货物时:借:原材料 贷:预付账款 (3)支付预付账款差额:借:预付账款...

购货材料发票已到,款已付,发票未认证怎么做账
1、购货材料发票已到,款已付,发票未认证,做账时可以在应交税费-应交增值税下设置明细科目-待抵扣进项 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷:应付账款--XX单位 2、在认证后转入进项即可。发票认证抵扣后 借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣...

收到预付账款如何做账务处理?
预付账款一般包括预付的货款和预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。预付账款是预先付给供货方客户的款项,也是公司债权的组成部分。预付账款的借贷方向预付账款出现借方余额表明预付给对方的款项,但是对方尚未提供相关服务或发票,预付账款出现贷方余额表示对方已经提供相关...

预付的房租怎么做账,以后每月怎么摊销
收到物业公司开具的房租发票后(按每月3000元,三个月一付为例),支付房租时:借:预付账款-房租 9000 贷:银行存款 9000 然后当月计入费用:借:管理费用-租赁费 3000 贷:预付账款-房租 3000 第二、三个月依次分批计入费用,分录同上第二笔。

外购材料 材料入库 货款付了一部分 怎么填写记账凭证
借:原材料 10000 应交税费—增值税 1700 贷:银行存款 6700 应付账款—XX公司 5000 金额纯属虚构

应收账款挂账金额很大,但是已经通过现金付清了,怎么处理
一、我觉得如果差额不大,可记入或冲减财务费用,;如果差额较大,就需分别记入营业外支出和营业外收入。分录如下:购货时:借:原材料(库存商品)(按照增值税专用发票价款)应缴税费-应交增值税(进项)(按照增值税专用发票税款)贷:应付账款付款时借:应付帐款贷:银行存款财务费用(打折的金额...

买原材料的钱,有一部分付了还欠了一部分,怎么做会计分录啊
1、买原材料的钱,有一部分付了还欠了一部分,则分录:借:原材料(或材料采购、在途材料等)总金额 贷:银行存款(已经支付的金额)应付账款(尚未支付的部分)2、采购原材料归还部分欠款,则分录如下:借:应付账款、短期借款、长期借款 贷:银行存款 3、欠别人的材料钱:借:原材料(管理费用等...

预付账款会计分录怎么写?
企业应按供应单位设置对应明细账。预付账款的借贷方向预付账款科目属于资产类会计科目。其借方登记企业向供货商预付的货款,贷方登记企业收到所购物品应结转的预付货款。期末借方余额,反映企业向供货单位预付而尚未发出货物的预付货款;期末贷方余额则反映企业尚未补付获得商品和劳务的款项。

预付账款怎么做账?
不管摘要是怎么写的,只要你认为有同一客户的疑问,就要先查看是否已经入账(预付或应付),先核销原纪录,再计入相关科目。问题二:预付款的会计分录 购入甲材料先预付供应商5000元定金,收到材料,价款合计共5500元,用银行存款补交500元。会计分录:1、支付预付款时:借:应付账款 5000 贷:银行存款...

井逸19665735244问: 应付账款支付之后如何记账 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 借:应付账款 贷:银行存款等科目 登记“应付账款”的借方发生数,登记“银行存款等科目”的贷方发生数.

井逸19665735244问: 应付款已付,但对方一直没到银行收取(3年了),账上如何处理,如何做会计分录 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 既然你已经付了,那就是 借:应付账款 贷:银行存款 你的意思是他没有到银行划款,等于是没有付款,但是你已经做了应付,是吗?如果是,你就不用管他.挂在应付.如果是已经付款,你就等到他给你开发票,你再做

井逸19665735244问: 从银行取了钱付了应付帐款怎么下账 关键我是取出来的现金给的他 就是银行存款跟现金这个怎么记帐 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 根据取款票据:借:现金 贷:银行存款 按付款凭据:借:应付账款 贷:现金 取备用金:借:现金 贷:银行存款

井逸19665735244问: 应付账款已付怎么处?应付账款已付怎么处理
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 认真核对,现帐面的应付帐款以前是用那几笔其他发票付款的,然后把它冲减以前付款的科目,列好清单做转帐处理.(若以前是管理费用 的), 则:借 应付帐款--XXX 贷 管理费用

井逸19665735244问: 应付帐款帐付款后的单据应怎样处理呢,急 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 应该要保存的,已经付了款的送货单放在现金付款凭证后就原始单据,回单放在收到货物时应付账款凭证后面做为原始单据,这样以后查这笔账的时候就有往来的依据了.

井逸19665735244问: 应付账款已付一部分这个会计科目怎么做
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 你是在造之前先付的一部分,还是造好后付的一部分? 造之前先付的一部分: 借:在建工程 贷:预付账款(这里的金额是整个应付的款项.金额是没有这么多的,所以接下来要补付)借:预付账款 贷:银行存款 造好后付的一部分: 借:在建工程 贷:银行存款(付的一部分) 应付账款(欠的)

井逸19665735244问: 公司应付账款7万,银行卡实际已付1万,怎么记会计分录 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 公司应付账款7万,银行卡实际已付1万,会计分录: 借:应付账款 10000贷:银行存款 10000原因:由于您实际已经支付了1万,因此应付账款冲减1万,不过应当在银行打款凭证到达后才能依据原始凭证做出记账凭证.解决办法:按照如上方法做帐.总结:当一项资产的减少会引起另外一项负债的减少.不过要注意原始凭证来确定入账时间.

井逸19665735244问: 应付帐款已付2100元购货发票2110元,余10元怎样做帐 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 应付2110元,实际已付2100,则应付账款还有贷方余额10元,等10元支付是再冲减,则应付账款无期末余额.如不需支付,则将应付账款余额10元冲销,转入营业外收入.应付账款体现的应该支付但是尚未支付的款项,期末有余额很正常.

井逸19665735244问: 实际去年已付的应付账款今年怎么走账 -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 在今年的帐上记: 借:应付账款贷:银行存款

井逸19665735244问: 应付账款里的欠款,实际已经付给对方了,怎么销帐呢? -
杜尔伯特蒙古族自治县潘舒回答: 凭付款凭证,借记应付帐款,贷记银行存款.


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