冲红后怎么申请退税

作者&投稿:泊饺 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

增值税发票单价弄错了,如何把发票作废,退税,求解,急!!
当月发票开错了,在开票系统内有发票作废管理,输入相应代码找到该发票就可以作废了。当月做废一张再开一张正确的发票不用退税。隔月发现发票开错了,不能作废只能开红字发票冲转,然后再开一张正确的发票,一张红字发票和一张蓝字发票正好冲抵不用退税。

普票多开了金额会怎么样
3、如果是本月的,直接去国税局作废发票,之后重开正确的发票;4、如果是跨月的发票有误,就需要冲红重开。开错的发票金额在下个月申报成功以后,再去税局申请退税。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼...

电子税务局代开发票作废后重新开具可以不用退税吗
根据查询相关资料显示:可以。如果当季度代开的发票作废或冲红后有多缴税款,在当季度内重新代开的蓝字发票与作废或冲红的发票征收品目一致,且代开金额≤原作废或冲红的发票金额,可以抵税重开。

出口退税按CIF金额录入了,次月如何冲减红字,如何操作?
在基础数据采集-生成出口货物冲减明细 点开在左面选中错误的然后在上面有个红色的冲减出口,一条一条冲,每做一次会生成一个序号为Z000的负数记录,重建完毕后在基础数据采集-出口货物明细申报录入里对应每一条冲减记录在录入一条新的正确的记录,这样就可以了。账务注意点:如果你做收入是按CIF入账...

出口退税预审反馈问题!高分悬
没有收汇 就没有办理核销 那就不能退税 你先不要做单证收齐 然后等核销完后 再做收齐 收齐时先做一个不齐的冲减 再在本期申报中做个收齐的正确的就可以了 外汇没有核销是不能做退税的

...退税申报汇总表与增值税纳税申报表有差额应该怎么办
一、增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的,两者统计口径不同。《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第2条第7项规定:出口...

...税纳税申报表与生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表有差额_百度...
支持chn950的解释,至于操作方法太简单或又太复杂,基本都是在申报软件中操作,然后按照申报软件的结果,直接调整当期的“不得免征和抵扣税额”。

退回上期已确认收入可不可以直接冲减收入,记借记收入贷记银行
借,且对方没有认证的话、数量结转成本的,是可以直接抵减销售收入,一般是不会退税的、销售数量的,这笔税款就损失了。如果你是小规模纳税人的话:相关科目 贷,不追溯以前月份的损益调整,应待以后月份抵缴。如开出的是增值税普票的话,小规模纳税人的会计处理就简单多了,那就没有那么复杂了:...

出口退税预申报时销售额少计了,正式申报出现差额怎么办
如果是汇率问题,个人理解不用调整销售收入,作帐务费用-汇兑损失(红字),或营业外收入-汇兑收益。

发票冲红后的日期是按原来那天的还是重开那天的来?
只能按新日期,开发票的日期你自己是更改不了的

双亚15381285791问: 发票冲红后退税如何办理 -
尖扎县感冒回答: 如果你发票冲红之后,如果还可以用的话是可以的,如果不行用的话就不行了.

双亚15381285791问: 增值税退回如何开红票退税 -
尖扎县感冒回答: 首先,发票没有超过90天; 其次,拿到对方的抵扣联和发票联后,开红字发票,先开红字申请单,然后到国税大厅申请红字通知单,拿到通知单以后就可以开红字发票

双亚15381285791问: 销售方开冲红发票,购买方怎么申请退税理由 -
尖扎县感冒回答: 如果发票已认证,购方申请的时候,只需要选择购方申请,无需理由,也不需要填写蓝字发票代码和号码.

双亚15381285791问: 增值税普通发票红冲后,已经缴纳的税款能办理退税吗,可是专管员说不能退.这怎么办? -
尖扎县感冒回答: 用于抵减以后期间要交的税款

双亚15381285791问: 你好,请问一般纳税人普票冲红可以申请退回税款么? -
尖扎县感冒回答: 如果企业还具备连续经营的能力,则已交的税款只能冲减以后的税费.如果企业确实困难,也可以申请退款,但是审批难度很大.如果企业进入破产清算程序,则可以在税款清算后多退少补.---------------------------------------- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知

双亚15381285791问: 增值税普通发票冲红后退税问题 -
尖扎县感冒回答: 开增值税普通发票的红字发票,不需要到税务局申请,只要收齐之前开出去的发票各联次,即可以开具红字发票.当然了收齐的作废发票要保存好,以备税务稽查.

双亚15381285791问: 增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
尖扎县感冒回答: 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.

双亚15381285791问: 红字发票可以申请退税吗
尖扎县感冒回答: 如果再也不发生业务了,只剩下红字这一笔税没解决,那自然可以申请退税,但如果还继续经营,有业务发生的话,那么开具红字的当月抵减当月销项税就是了.

双亚15381285791问: 简易征收开具的增值税发票冲红票怎么退税 -
尖扎县感冒回答: 不能退,只能再开发票时抵

双亚15381285791问: 如何申请退税? -
尖扎县感冒回答: 个人所得税退税时可以直接登录个人所得税app,一般在每年结束后进行退税操作,用户登录app后,在“首页”可以看到“综合所得年度结算”,按照提示进行操作就可以完成退税,用户基本不用填写任何信息,后续钱款打到用户的银行卡上...


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