用友t3怎么反记账反记账后怎样修改凭证

作者&投稿:端戴 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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第一步:反结账 

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第二步:反记账 

1、依次点击总账——期末——对账。

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步:取消审核 

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示

扩展资料

系统功能

1、用友T3标准版包括三个系列12个产品,覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。

2、财务系类软件以总账系统为核心,包括往来、现金项目、工资管理、固定资产等,为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。

3、总账系统:总账系统提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能,进行全面。

(1)往来:提供往来查询

(2)现金:提供出纳管理

(3)项目:提供项目管理

4、工资管理:工资管理系统帮助进行企业员工的工资核算和发放,并提供银行代发、代扣税功能。

5、固定资产:固定资产系统帮助有效进行管理企业的各类固定资产,提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。

6、业务部分包括购销存和核算系统

(1)购销存-库存管理:库存管理系统可以帮助管理日常的存货出入库业务,有效的改善存货的占用情况。

(2)购销存-采购管理:采购管理可以帮助全民处理企业采购部门各环节的业务事项,提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。

(3)购销存-销售管理:销售管理可以帮助全面处理企业销售部门各环节的业务事项,提供销售订单、发货、出库、开票等处理

7、功能

(1)核算:核算系统提供六种核算方式,帮助精确、及时地核算存活成本,有效的改善存货的占用情况。

(2)决策系列软件以财务报表为核心,包括财务分析等。

(3)财务报表:可以帮助制作企业所需的各种报表,比偶扩财务报表、图标等,并且能够与其他系统交换信息。

(4)财务分析:财务分析系统帮助了解企业的经营请款和财务情况,制定预算和计划,并考核预算计划的执行情况。

参考资料:百度百科-用友t3标准版




用友T3如何反记账?
如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末=》对账界面,同时按Ctrl+H键,弹出恢复记账前状态被激活。再进入点击总账=》凭证=》恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。注意事项:本月没有结账的状态,才能进行反...

用友T6结账及反结账操作步骤
用友T3的反记账反结账操作步骤如下:反结账操作:1. 进入用友T3系统,选择需要反结账的月份。2. 点击“期末处理”模块,选择“结账”选项。3. 在结账界面,找到对应月份的结账记录,点击“反结”按钮。4. 输入操作员密码进行确认,完成反结账操作。反记账操作:1. ...

用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”...

用友t3怎么反记账反记账后怎样修改凭证
第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...

t3如何反记账
t3如何反记账:执行:总账—期末—期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活。执行:总账—凭证—恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作。

用友T3如何反记账?怎么反结账?
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反...

t3系统怎么反记账的具体步骤是什么
t3系统怎么反记账具体步骤是怎样的,不懂会计实务的朋友可以看看我的以下内容。t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。2. 反记账:总账——其末&m...

用友t3怎么反记账
2、恢复记账前状态功能已被激活 在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。3、点击恢复记账前状态 回到主页面,点击总账-凭证-恢复记账前状态进入下一步。4、选择恢复记账前的日期状态 进入恢复记账前状态页面后,选择需要恢复的反记账日期后,点击确定,...

用友T3财务软件反结账、反记账以及删除凭证操作流程
第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,...

用友反记账怎么操作
5. 选择恢复记账前状态:在主界面中,找到并点击“总账”菜单下的“凭证”选项,然后选择“恢复记账前状态”,以继续操作。6. 选择恢复日期:在恢复记账前状态页面,选择您需要恢复到反记账之前的日期。确认日期后,点击“确定”按钮。7. 输入口令:在弹出的输入口令界面,输入账套主管的口令,完成身份...

鸠江区19465316118: 用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改? -
英茅异舒: 1. 反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可 2. 反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

鸠江区19465316118: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
英茅异舒: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

鸠江区19465316118: 我2011年开始用友财务软件12月凭证已做了之前(6 - 11)月已反结账现在想修改6月凭证如何操作?请教老师 -
英茅异舒: 1、你要反记账,一直反记到6月 2、在填制凭证里查询你需要修改的那张凭证进行修改然后保存即可 3、然后再逐月进行记账结账希望我的答案能给你帮助!

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英茅异舒: 1、首先:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;2、接着:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;3、如果是凭证或者供应商和客户锁了,进入系统管理,清除异常即可.

鸠江区19465316118: 用友T3核算系统怎么取消期初记账!期初数量错了,现在需要期初反记账来修改、!请问怎么取消记账! -
英茅异舒: 从总账系统—期末—对账—Ctfl+H(激活反记账功能)—关闭对账—填制凭证—恢复记账 —期初数据录入(修改即可)

鸠江区19465316118: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
英茅异舒: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

鸠江区19465316118: 我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?? -
英茅异舒: 1、 总帐模块反结帐(把封存的帐套解封) 操作方法:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的'月末结帐'下,选中要取消结帐的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐.2、 取消记帐(把录入的凭证还原为可...

鸠江区19465316118: 用友软件反记账以后还需要怎么做? -
英茅异舒: 我不太明白你的问题,如果你是凭证录入错误了,希望回头修改,那么你反记账反结账,直接找到凭证修改就行.你说的结转上一年数据是什么意思? 14年做过年结,建立了15年的年度帐并且结转过,然后15年1月份做了凭证记账后,又反记账了? 如果这样的话你是不需要在结转上年数据的,结转上年数据的前提是你15年起初余额没有结转过来.

鸠江区19465316118: 用友T3在哪里反结帐 -
英茅异舒: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

鸠江区19465316118: 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的 -
英茅异舒: 不同的版本操作方式是完全不一样的.T+软件的操作方式: 1. 反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可. 2. 反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反...

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