用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

作者&投稿:斋纪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核~

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。


用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。



用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。



按以下步骤操作:
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;
2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;
3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

在结账界面按ctrl+shift+F6即可反结账,但必须是账套主管才有权限

按第一个人的答案做就可以了


用友T3反结账后怎么反记账?
用友T3反结账后怎么反记账?1、依次点击总账--期末--对账,2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"...

你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可

用友t3怎么启用总账
用友软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后结账。以T3标准版为例:启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算结账顺序:购销存结账--【存货结账--固定资产--工资--应收应付】--总账,“【】”中的模块不分先后顺序。总账——填制凭证——换用户审核凭证——换回来用户来记账——期间损益...

用友t3反结账怎么操作
用友t3反结账操作的方法:1、首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套主管...

用友t3总账是什么
二、用友T3总账的主要功能 1. 凭证管理:包括凭证录入、审核、查询等功能,确保财务凭证的准确性和完整性。2. 账簿管理:自动生成各类账簿,如明细账、总账等,方便用户进行账务查询和核对。3. 期末处理:包括自动结转损益、结账等功能,帮助用户快速完成财务期末处理工作。三、用友T3总账的应用价值 用友T3...

用友T3如何反结账?
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...

用友t3怎么取消记账?
选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。6、若是用友T3普及版需要取消记账,具体流程供您参考:以管理员身份登录用友主界面,选择“自总账-期末-对账”。弹出“对账”选项框。点击Ctrl+H按钮,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”的提示。单击“确定”。

用友t3如何取消记账
在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账方法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友t3取消记账的方法。用友t3取消记账的方法 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6—...

用友t3年度结转怎么修改期除明细账
如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.解决方案:1、取消结账或记账;反结账步骤,在总账菜单→期末→结账→点击最下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定:反记账步骤:①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按...

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

五通桥区13586035002: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
郯养奥为: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

五通桥区13586035002: 用友T3在哪里反结帐 -
郯养奥为: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

五通桥区13586035002: 用友T3反结账后怎么反记账? -
郯养奥为: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进...

五通桥区13586035002: 如何用T3用友软件反结账? -
郯养奥为: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

五通桥区13586035002: 用友t3已经结账还可以反结账吗 -
郯养奥为: 你要在总账里-期末-结账点出来,然后选择最后个要反结账的月份,然后再按ctrl+shift+f6,提示输入密码是你进帐套的密码.

五通桥区13586035002: 我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?? -
郯养奥为: 1、 总帐模块反结帐(把封存的帐套解封) 操作方法:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的'月末结帐'下,选中要取消结帐的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐.2、 取消记帐(把录入的凭证还原为可...

五通桥区13586035002: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
郯养奥为: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

五通桥区13586035002: 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? -
郯养奥为: 第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账. 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可. 第二步、反记账 1、依次点击总账—...

五通桥区13586035002: T3用友通如何期末结账和反结账 -
郯养奥为: 用友通中软件月末结账只能每月进行一次.【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份.用鼠标点击要结账月份.2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账...

五通桥区13586035002: 用友T3 标准版的反结怎么操作 -
郯养奥为: 标题菜单先择 总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl+shift+f6键(一定是账套主管)反结账完毕!打开恢复记账凭证功能: 总账-期末-进入对账界面按ctrl+h键(一定是账套主管)...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网