t3系统怎么反记账的具体步骤是什么

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  t3系统怎么反记账具体步骤是怎样的,不懂会计实务的朋友可以看看我的以下内容。

   t3系统反记账的具体步骤

  1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。

  2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。

  3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

   用友T3财务通普及版

  产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作,建立畅通的内部财务业务小一体化流转,全面实现会计信息化管理,为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。

  功能模块包括 总账、现金银行、往来管理、财务报表模块;

  开发目标 :为了适应小型企业财务处理的需要,同时实现产品简便性操作,统一登录、流程导航。

  二、产品应用特色

  三、面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作,加强内部财务核算、存货核算,实现会计信息化管理,财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。

  总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行 往来款管理、现金银行管理等。

  1) 灵活的凭证录入、查询、审核、 过账及汇总;

  2) 多种账务处理、查询、输出;

  3) 期末汇总、 自动结转损益、转账及结账;

  4) 完全支持成长型 企业会计制度,系统预制成长型企业 会计科目、 财务报表;

  企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。

  流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;

  强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息;

  自动完成现金流量统计分析;

  灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。

  支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析:

  提供现金流量统计表、明细表

  种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。




用友T3核算系统怎么取消期初记账!期初数量错了,现在需要期初反记账来...
从总账系统—期末—对账—Ctfl+H(激活反记账功能)—关闭对账—填制凭证—恢复记账 —期初数据录入(修改即可)

用友t3标准版11 .0反记账 ctrl+h怎么都没反应
你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;(如果是联想的电脑,需要再增加一个Fn键)3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【...

用友软件反结账,反记账怎样做
不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末—...

金蝶如何反记账
如果是旗舰版,也差不多,不过新版本,需要另外下载反过账插件的!问题三:在金蝶软件中怎样反记账呢??? 反记账?还是反过账、反结账。你可以在帮助里点开帮助手册,那里有教你的 问题四:金蝶财务软件反结账 反记账的方法 反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12 问题五:金蝶KIS专业版怎样反结账...

用友反记账怎么操作
用友反记账操作步骤如下:1、打开用友软件,进入总账→期末→对账,点击“恢复记账前状态”或“×××年××月初状态”,选择最近一次记账前状态或本月月初状态。2、确认选择后,输入账套主管口令,系统开始恢复工作。3、恢复记账完毕,查看凭证,恢复到未记账状态。记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口...

用友T3结转上年数据有错误怎么改正
1、打开 系统管理。2、点击系统菜单选择注册。3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录后,选择年度账下的建立。5、出现建立年度账对话框,点击确认。6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他...

用友软件反结账,反记账怎样做
不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末—...

管家婆的记账怎么反记账?
2、选择需要反记账的记录 在记账明细页面中,用户可以查看到自己所有的记账记录,包括收入和支出,用户需要点击选择要反记账的那条账目,然后按住账目不松手,会出现绿色的符号,表示反记账。在正确选择后,用户可以松开手指,该笔账目便会自动变成负数。3、确认反记账 在反记账的过程中,用户需要注意的是...

新中大财务软件如何反结账
1、用财务主管的身份进入帐务处理系统,然后是进入系统管理,系统管理里面有数据安全维护,里面有个数据修复,如果只是做了记账的话,点一下数据修复就可以了,如果是记账和月结都做了的话,得点2下数据修复,第一次是反记账,第二次是反月结。2、用财务主管进入帐务处理-系统管理-数据安全维护-数据...

双城市15529988843: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
村霭枸橼: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

双城市15529988843: 用友T3反结账后怎么反记账? -
村霭枸橼: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进...

双城市15529988843: T3用友通如何期末结账和反结账 -
村霭枸橼: 用友通中软件月末结账只能每月进行一次.【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份.用鼠标点击要结账月份.2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账...

双城市15529988843: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
村霭枸橼: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

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村霭枸橼: 上面横的核算下有个处理,恢复记账

双城市15529988843: 用友T3怎样反对账 -
村霭枸橼: 反结账--点击月末结账--选中要接的月份---同时按下ctrl+alt+F6,你按完反记账没有反应,你点击总账下的凭证,看看有没有恢复月末记账前状态这一选项

双城市15529988843: 用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证 -
村霭枸橼: 一、反结账: 点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消审核 在审核界面里,有取消审核按钮 四、删除凭证 打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了.

双城市15529988843: 用友T3 标准版的反结怎么操作 -
村霭枸橼: 标题菜单先择 总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl+shift+f6键(一定是账套主管)反结账完毕!打开恢复记账凭证功能: 总账-期末-进入对账界面按ctrl+h键(一定是账套主管)恢复记账凭证功能被激活!最后恢复记账凭证:菜单-总账-凭证-恢复记账凭证-选择月份 整个反结账流程!

双城市15529988843: 如何用T3用友软件反结账? -
村霭枸橼: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

双城市15529988843: 用友T3在哪里反结帐 -
村霭枸橼: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

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