业务员张三出差回来,报销差旅费450元,交回现今50元,会计分录怎么写?

作者&投稿:仲长韦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
业务员张三出差回来报销差旅费2150元,并交回多余现金850元,偿还原借款3000元,问下该怎么写会计分录。~

1、张三借款时,已经做了会计处理:
借:其他应收款---3000
贷:现金-----3000
2、张三出差回来报销差旅费2150元,交回多余现金850元:
借:管理费用----2150
现金----- 850
贷:其他应收款---- 3000

一、预支时分录如下 :
借:其他应收款-业务人员 1000
贷:现金 1000

二、出差回来分录如下:
差旅费用去850元,交加余款150元,分录如下:
借:现 金 150 管理费用-差旅费 850
贷:其他应收款—王某 1000

1.借500元时会计分录:借:其他应收款--张三500贷:现金500
2、报销时借:管理费用——差旅费450借:现金贷:其他应收款--张三500
1、张三借款时,已经做了会计处理:
借:其他应收款---3000
贷:现金-----3000
2、张三出差回来报销差旅费2150元,交回多余现金850元:
借:管理费用----2150
现金-----850
贷:其他应收款----3000
1.管理部门租用办公楼,租期6个月,以银行存款支付全部租赁费9000元,其中由本月负担1500元
新会计准则下取消了待摊费用,发生的租赁费如果需要摊销,则通过“预付账款”科目核算。
(1)以银行存款支付全部租赁费9000元时
借:预付账款9000
贷:银行存款9000
(2)本月摊销1500元的租赁费
借:管理费用1500
贷:预付账款1500
以后每月摊销分录同(2)
如果单位执行的是旧会计准则,“预付账款”可以改为“待摊费用”
2.将本年亏损20000元转入利润分配帐户
借:利润分配--未分配利润20000
贷:本年利润20000
3.收到投资人投入的设备一台,原值30000元,已提折旧12000元,按净值作价入帐
固定资产的净值=固定资产原值-累计折旧
=30000-12000=18000
借:固定资产18000
贷:实收资本18000
4.以现金支付职工医药费2800元.借:应付职工薪酬--职工福利2800
贷:库存现金2800
在旧会计准则下,“应付职工薪酬--职工福利”可使用“管理费用--福利费”(或应付福利费)科目。
如果是考试,应执行新会计准则。

1、借500元时会计分录:借:其他应收款--张三 500 贷:现金 500
2、报销时 借:管理费用——差旅费 450 借:现金 贷:其他应收款--张三 500

借;现金50
管理费用450
贷:其他应收款500

借;管理费用 450
库存现金50
贷;其他应收款500

借:管理费用 400
现金: 50
贷: 其他应收款 --张三


业务员张三出差回来,报销差旅费450元,交回现今50元,会计分录怎么写?
1.借500元时会计分录:借:其他应收款--张三500贷:现金5002、报销时借:管理费用——差旅费450借:现金贷:其他应收款--张三5001、张三借款时,已经做了会计处理:借:其他应收款---3000贷:现金---30002、张三出差回来报销差旅费2150元,交回多余现金850元:借:管理费用---2150现金---850贷:...

业务员张三出差回来报销差旅费2150元,并交回多余现金850元,偿还原借款3...
1、张三借款时,已经做了会计处理:借:其他应收款---3000 贷:现金---3000 2、张三出差回来报销差旅费2150元,交回多余现金850元:借:管理费用---2150 现金--- 850 贷:其他应收款--- 3000

张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借150元,交回剩余现金500元,这...
借:销售费用--差旅费1000 贷:其他应收款--张三1000 B收款凭证:借:库存现金500 贷:其他应收款--张三500

张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元。交回剩余现金500元,这...
原来借走时,做付款凭证:借:应收借款——张三 1500 贷:现金 1500 回来后,做收款凭证:借:现金 500 贷:应收借款——张三 500 做转账凭证:借:差旅费 1000 贷:应收借款——张三 1000 所以选B、C

张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元,交回剩余现金200元。这...
预支时 借:其他应收款—预支(张三) 1500 贷:现金 1500 报销时 借:管理费用-才旅费 1000 现金 200 贷:其他应收款-预支(张三) 1200 还差的300块钱等他交回相关回单或者现金时再做对应的凭证

张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元,交回剩余现金200元。这...
实际是这样的 你预支1500 收回的也应该是1500(为什么要这样做呢 人家没问你要收据 问你要收据 你是开给人家1000 还是1500 还是500呢?所以应该是:借:管理费用1000 贷;现金(现金付款凭证)1000 上面先报销给人家 在向人家收回1500 就是借出去多少让人家回来多少 借;现金1500(现金收款凭证)贷...

职工张三出差回来,报销差旅费8000元,余款退回。要求:根据业务编制会计分 ...
出差时,申请差旅费,假设是10000:借:其他应收款-张三 10000 贷:现金 10000 回来后,报销差旅费,并交回余款:借:现金 2000 管理费用(销售费用)差旅费 8000 贷:其他应收款-张三 10000 销售人员差旅费应计入销售费用。销售费用:指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项...

企业职工张三出差归来,报销差旅费800元,原来预借差旅费1000元
借 库存现金 200借 管理费用-差旅费 800贷 其他应收款-员工备用金 1000分会记录书写格式:(1)先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下。 一借一贷: 借 科目A 金额1 贷 科目B 金额1 多借一贷: 借 科目A 金额1 借 科目B 金额2 贷 科目C 金额1+2 一借多贷: 借 科目A 金额1 贷 ...

张三出差回来,报销差旅费5300,补给其现金300元,怎么做会计分录?_百度...
出差归来,报销时做分录要分情况,看报销人员的部门,如果销售部门出去扩展业务的计入销售费用,还有行政部门的,财政部门的,生产技术部门的,,,可以计入管理费用啊,制造费用 借: 管理费用\/销售费用\/制造费用 5300 贷: 其他应收款 5000 库存现金 300 ...

张三出差回来报销差旅费2500元,财务科补发现金500元借贷关系怎么写_百 ...
借:管理费用(销售费用)2500 贷:其它应收款 2000 库存现金 500

市中区17898669347: 张三出差 回来报销差旅费285元..会计分录? -
謇要盐酸: 一、如果张三出差未从单位会计借款,那么回来报销差旅费的会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:现金 285元 二、如果张三出差前从单位借款,那么回来报销差旅费应当冲减其借款,会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:其他应收款---张三 285元 如果张三出差借款低于差旅费285元,以借款200元为例,那么会计分录为 借:管理费用(或销售费用) 285元 贷:其他应收款---张三 200元 现金 85元 如果张三出差借款大于差旅费285元,以借款500元为例,那么会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 现金 215元 贷:其他应收款--张三 500元

市中区17898669347: 张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借150元,交回剩余现金500元,这笔业务应该编制的记账凭证有() -
謇要盐酸: C转账凭证: 借:销售费用--差旅费1000贷:其他应收款--张三1000 B收款凭证: 借:库存现金500贷:其他应收款--张三500

市中区17898669347: 张三出差回来报销差旅费2800元,余额200元退回 会计分录怎么写 -
謇要盐酸: 借:管理费用-差旅费2800库存现金200贷:其他应收款-张三3000

市中区17898669347: 张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元.交回剩余现金500元. -
謇要盐酸: 老师的说法是错误的,正确的做法应该是: 借:现金 500管理费用 1000贷:其他应收款 1500 明明只产生了1000元费用,怎么会做成1500呢.而且原来就只借了1500元,可经过老师的这些分录一冲,结果其他应收款科目余额成了贷方余额500了.总之是错的.

市中区17898669347: 张三出差回来报销差旅费4000,原借3000,会计分录怎么做 -
謇要盐酸: 借:其他应收款 3000贷:银行存款 3000借:管理费用 4000贷:其他应收款 3000银行存款 1000

市中区17898669347: 张三出差回来,报销差旅费10000元,编会计分录? -
謇要盐酸: 根据他的所属部门,借记期间费用科目10000贷记现金10000

市中区17898669347: 张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元,交回剩余现金200元.这笔业务应编制的会计凭证是? -
謇要盐酸: 预支时 借:其他应收款—预支(张三) 1500贷:现金 1500 报销时 借:管理费用-才旅费 1000现金 200贷:其他应收款-预支(张三) 1200还差的300块钱等他交回相关回单或者现金时再做对应的凭证

市中区17898669347: “销售人员张三报销差旅费800元,余额200元退回现金”应该填收款凭证还是付款凭证,会计分录我会 -
謇要盐酸: 你没有讲原借款是多少 如果是1000元的话 借管理费用或其他相关费用类科目800库存现金200贷其他应收款1000 如果用通用记账凭证就这么写 如果用收付转凭证那么就做两笔 收款凭证借库存现金200贷其他应收款200 再做转账凭证借管理费用200 贷其他应收款800

市中区17898669347: 账凭证填写 销售人员张三报销差旅费1700元,返回现金300 -
謇要盐酸: 张三出差前应该是向公司借款了吧,那分录如下: 借:销售费用-差旅费 1700现 金 300贷:其他应收款 张三 2000

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