跨月红冲发票怎么报税

作者&投稿:冉吴 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

小规模纳税人发票红冲后怎么报税
小规模纳税人发票红冲按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。用一份红字发票记账联做账;借:应收账款等科目(红字);贷;主营业务收入(红字);税费(红字)。再用正确的一份蓝字发票记账联做账;借:应收账款...

本月只有红字发票该怎么报税
填报冲减1月增值税专用发票对应的负数销售额和销项税额,在增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次,填报免税销售额等项目.在后期补开增值税红字发票和普通发票后,进行对应属期增值税纳税申报时,红字发票销售额和销项税额、普通发票免税销售额和免税额不应重复计入.需要提醒的是,对...

红字发票冲销上月发票怎么报税
跨月红冲发票报税:企业按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账冲减 借:应收账款等科目(红字)贷;主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)在用正确的一份蓝字发票记账联做...

发票要红冲还要报税吗
发票要红冲还要报税。当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了。随着税收征管改革的不断深入和完善,采用信息化、现代化的管理方式已成为趋势,远程电子申报纳税是一种先进的申报方式。

跨月红冲发票怎么报税
跨月红冲发票的报税处理如下:1、跨月发票已抄报税后无法作废,只能通过开具红字发票进行冲销;2、购买方需在开票系统中开具红字增值税专用发票信息表,并上传至国税局服务器;3、红字发票开具后,应按正确金额重新开具发票;4、跨年的红字发票处理流程与跨月相同,但入账时需涉及前年度损益调整科目及企业...

红冲发票本月无收入如何申报
红冲发票本月无收入如何申报 答:1、冲红的发票不需要认证 2、发票信息会自动转入申报系统 3、红字发票做凭证时只要把金额前面打-号,红字冲回就可以.申报时不需要再做处理.根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要...

红冲了上个月的发票怎么报税
这个报税方法步骤如下:1、按照红冲后的销售额申报纳税。在报税时,需要按照红冲后的销售额进行申报。即将红冲发票的金额从该月的销售额中减去,然后将剩余的销售额作为当月的申报销售额。2、若红冲后销售额不够冲减,留到下月继续冲减。如果红冲后的销售额不足以完全冲减红冲发票的金额,企业可以将...

跨月发票红冲了,报税怎么办
1、开具红字发票:根据税务规定,需要开具红字发票进行红冲处理。红字发票上应注明原发票信息,并在开票明细中填写红字发票事由。2、报税申报:红冲后,需要在报税申报中进行相应的调整。具体操作方式可能因地区和税务规定而有所不同,一般有以下几种方式:纳税申报表中调整:在纳税申报表中,根据红字发票的...

跨月发票红冲了,报税怎么办
跨月红冲发票报税:企业按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。红冲就是以前做了一张错误的凭证,用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证红冲,然后重新再做一张正确的凭证就可以了。凡发生销货折...

小规模红冲发票怎么报税
小规模红冲发票报税流程如下:1、登录税务局网站:红冲发票后,首先需要登录税务局网站,选择“一般纳税人\/小规模纳税人”登录方式;2、进入申报系统:登录成功后,进入“税务申报”系统,选择“增值税申报”菜单,进入小规模纳税人增值税申报页面;3、填写红字发票申报表:在小规模纳税人增值税申报页面,...

象荀19715028319问: 跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
永昌县复方回答: 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”. 2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...

象荀19715028319问: 有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
永昌县复方回答: 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...

象荀19715028319问: 普通发票税率开错了、且已跨月、现在怎么申报呢? -
永昌县复方回答: 普通发票税率开错了,当月按开错的税率申报,下月开具红字发票冲销,再按正确的税率开具发票申报.如果当月就这一笔红字发票,自己申报不了,得到大厅去申报. 我这个月就遇到这样的情况.

象荀19715028319问: 一张发票开错了,开出两个税率怎么走账.而且发票已经跨月了,怎么报税. -
永昌县复方回答: 收回原发票,开出一张红字发票冲回来,在给对方开出一张正确的,新版本的开票系统开红票现在简化了,不用去税局,直接在家就可以开出来了

象荀19715028319问: 普通发票跨月如何红冲 -
永昌县复方回答: 一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票...

象荀19715028319问: 增值税普通发票开具了错误税率发票,跨月红冲后怎么填写申报表 -
永昌县复方回答: 填写增值税申报表是根据你的 ,汇总数的销售而来写的 ,而不是根据你单张的发票的金额来填的.

象荀19715028319问: 上月开专用发票税率开错这月红冲以后该怎么报收入 -
永昌县复方回答: 上月开专用发票税率开错这月红冲以后 上月的按上月的总数来申报,也就是将错就错 本月按冲红后汇总数来申报收入的

象荀19715028319问: 清单两个税率导致票面没税率,下个月红冲后怎么申报? -
永昌县复方回答: 下个月红冲的发票需要有蓝字发票抵顶,如果没有蓝字发票,需要改申报表到大厅.

象荀19715028319问: 本月开错发票,下月冲减了,本月怎么申报 -
永昌县复方回答: 本月开错发票,下月冲减了 本月申报的时候,这笔开错的发票也要纳税的 下月冲减,是冲减下月的税额的

象荀19715028319问: 已开具的增值税专用发票隔月冲红,具体怎么处理? -
永昌县复方回答: 1.对方的拒收证明2.你在防伪税控系统里面打印开具红字发票申请,3.把开具红字发票申请的数据考入U盘4.带上原开错票的原件及复印件5.带上供货合同6.带上公章,财务专用章到国税局审批,批准后在开具红字发票


本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网