求用友t3月末结账的步骤!详细点……

作者&投稿:其琰 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3 月末转账和月末结转怎么弄呢?~

1、打开用友T3的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。

2、确定期间损益结转这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。

3、在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。

4、这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况,继续点击确定按钮。

5、下一步,需要通过全选并点击确定按钮来自动生成记账凭证。

6、这样一来点击保存这个选项即可弄好月末转账和月末结转了。

用友软件中期间损益结转是指:
将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。
标准是每一个月做一次损益结转。
以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:
1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。
然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。

4、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示:

5、损益结转:点击【全选】,然后确定就会自动生成凭证。

6、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。

扩展资料:
用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案。
是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
参考资料:百度百科-用友软件

月末结账:注意模块先后顺序。销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。

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开办费摊销时,
借:管理费用---开办费摊销
贷:开办费
不摊销,就不用做会计分录了。

用友t3月末结账和年末结账的区别,主要是年末结账需要进行本年利润的结转,而月末结转时则不需要。
年终结账时:1.将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方,即:
借:主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益
贷:本年利润
2.将“成本”,“费用”类科目转入“本年利润”的借方,即:
借:本年利润
贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出管理费用营业费用财务费用投资损失
3.最后,用“本年利润”的贷方数减去借方数
(1)如果“本年利润”的贷方数减去借方数大于零,则表示该会计年度企业是盈利的,作如下处理:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
(2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
用友t3财务会计软件结账操作流程图:
(1)
检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。
(2)
月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。
(3)
检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。
(4)
核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。
(5)
损益类账户是否全部结转完毕,否则本月不能结账。
(6)
若与其他子系统联合使用,其他子系统是否已结账,若没有,则本月不能结账。
结账前要进行数据备份,结账后不得再录入本月凭证,并终止各账户的记账工作;计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。
系统管理 注册
admin(空密码)
备份计划结转帐套
系统管理
注册
帐套主管身份登录
日期为
2009-12-31
年度帐
建立
建立2010年度帐
注销
重新使用帐套主管身份登录
日期为2010-01-01
年度帐
结转上年数据
按照供应链
工资
固定
总账的顺序进行结转。
做完12月的结账后,还需要做以下工作,
1,编记账凭证把利润结转到利润分配--未分配利润
借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润
2,是一般纳税人的,要做记账凭证把应缴税费--应缴增值税账户里有余额的用相反的余额结转平,就是往下年结转时没有余额。
先12月结账
然后
用自己的用户名密码进入系统管理
然后选择帐套下的建立年度帐
建立完后
从新进入系统管理
但是年份选择新建立的年份
然后选择结转上年数据
提示的时候
按余额转就成
结转完成后
下一年度就可以正常使用了。


用友T3如何反结账、反记账、反审核凭证
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...

T3用友通如何期末结账和反结账
用友通中软件月末结账只能每月进行一次。【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对...

用用友T3,月末结账的顺序是什么
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...

用友t3反结账的操作步骤
用友t3反结账的操作步骤如下:反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H...

用友t3怎样反结帐操作
总账反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可

用友T3反记账怎么操作?
1、登录用友T3,进入相应的账套。2、点击“总账系统”,进入系统主页面。3、选择“月末结账”,进入结账操作界面。4、在结账界面,选中需要反结账的月份,同时按下快捷键Ctrl+Shift+F6。5、系统弹出提示框,输入管理员密码完成反结账操作。6、若界面显示当月无“Y”,说明反结账操作已成功完成。7、接...

用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...

用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

用友T3月末结账和年末结账的区别?
没有区别,都是结账,流程也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。\\x0d\\x0a会计分录:\\x0d\\x0a(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额\\x0d\\x0a 借:利润分配-未分配利润...

莒县15324626516: 用友T3每月结账的详细步骤是什么?明细账的原材料应该和哪里对应?怎么做暂估?有没有特别详细的步骤? -
元荔头孢: 首先是录入每笔单据的记账凭证,然后审核凭证,然后记账-期间损益结转(期间损益结转会生成一张凭证,注意一下该凭证上的日期应该改成你结账的那个月份的最后一天,再把生成的这张凭证审核,记账)-结账.这个月就结完账了.原材料看你资产负债表里应该是对应存货

莒县15324626516: 大家好,我是刚开始用用友T3—财务通普及版的软件现已完成月末结账这项流程,想请教一下,下面应做什么? -
元荔头孢: 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据.3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据...

莒县15324626516: 请问用友T3期末如何结账,求高人指点.谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!! -
元荔头孢: 期间损益结转就是把收入成本期间费用转到本年利润,你说的产成品结转要自己设置.期末结转里有个对应结转.编号,摘要,转入转出科目选好之后点保存就可以了.每个月点月末结转,一项一项结转之后,就自动生成转账凭证了.给你个建议.最好按照流程做业务.就是结转之前把之前的凭证审核记账,这样在月末结转的时候不容易出错.如果还有疑问,请加群153144625.希望能够帮到你

莒县15324626516: 急求,用友通t3仓库月末结账怎么操作 -
元荔头孢: 那个应该是低值易耗品吧,也就是工具!处理方法:1.购入时直接做当期成本报销掉了 2.可新建个帐套,做为备查帐,只启用进销存,把工具都入那帐套,用其他入库单和其他出库单做出入库管理 3.出入库单价均设为0即可.

莒县15324626516: T3用友通如何期末结账和反结账
元荔头孢: 用友通中软件月末结账只能每月进行一次. 【操作步骤】 1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份.用鼠标点击要结账月份. 2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结...

莒县15324626516: 谁能告诉我用友月末结账流程 -
元荔头孢: 用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐. (1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账. (2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账. (3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账. (4)只有各个模块都有结完帐后,总帐系统要审核凭证,记帐,会计主管人员签字(可以批签)对帐,期间损益结转,生成凭证,审核,记帐,总帐期限末处理,然后总帐结帐. (5)在UFO报表系统生成财务报表. (6)本月帐务备份,存盘.

莒县15324626516: 用友T3年度结账操作程序如何做?
元荔头孢: 一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账.此时总账也不能结账. 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,...

莒县15324626516: T3总账如何结账?
元荔头孢: 用友软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后结账.以T3标准版为例:启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算结账顺序:购销存结账--【存货结账--固定资产--工资--应收应付】--总账,“【】”中的模块不分先后顺序如果还需要了解更详细的,可以给我留言

莒县15324626516: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
元荔头孢: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

莒县15324626516: 在用友软件中,工资系统月末怎么结账啊 ?有谁能教我具体哪几个步骤 -
元荔头孢: 1.录入本月工资变动 2.工资计提 3.工资月末结账

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