用用友T3,月末结账的顺序是什么

作者&投稿:贠翠 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账——月末结账。~

中间还有“结转损益”和“审核”
正确顺序如下:
填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

扩展资料:用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。
T3-用友通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,帮助企业实现规范管理、精细理财。可以在企业内部实现精细化业务管理、智能化综合统计分析,帮助管理层科学决策。同时搭建企业操作人员的应用、学习平台,该软件性能优异,方便易用,是企业管理的好帮手。
特征如下:
规范:产品流程清晰规范,功能严谨,针对重点部门和重点环节帮助企业进行过程优化,包括财务部门、采购库存等内部
业务部门部门、人事部门、销售部门等
精细:财务帐、库存帐、往来帐等各种账目准确清晰,帮助企业实现资金流、业务流、物流的统一管理。
完善:功能丰富,能够适应不同企业类型的管理需求。具有财务、采购、销售、库存、认识等不同部门的应用产品。产品
可各部门分别使用,也可整合应用。
参考资料:百度百科-用友T3标准版

没有区别,都是结账,流程也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。
会计分录:
(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
(2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润

第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第二步:进行以下项目的,账实核对。

1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。

2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。

3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查清原因进行处理。

第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。

主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。

2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)

3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。

第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整,对应收应付账的核对。

1、对所有明细账与总账进行核对。

2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。

如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。



楼上回答的是反结账.结账顺序是凭证审核-记账-结转生成凭证-审核-记账-最后结账.其中审核凭证步骤可以省略,在总账-设置-选项里面设定.

结账界面,鼠标选中最后一个结账月份,按下ctrl + shift 不放,点下F6



用友T3月末结账未通过工作检查不可结账
T3系统的要求是这样的,先是要业务系统月末结帐,之后是存货核算系统月末结帐,最后才是财务系统也就是总帐结帐。你的问题处理方法:先到系统管理里,用Admin登陆,之后在上面菜单里找到清除异常任务功能点一下,或者在网上找一个用友T3的清除异常任务小工具。清除完之后再登陆存货核算系统里进行期初记账(...

用友T3核算系统,月末处理,暂估成本处理,提示已制凭证,无法暂估
月初回冲处理流程:1.月末核算系统结账前,需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入,系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。2.在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。3.核算月末结账 :...

怎样删除用友T3中的期间损益结转凭证
1.进入月末结账 2、选择需要反结账的月份(如图)3.同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 4. 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 5.输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图2013.01 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。

在用友t3中如何对公司管理系统进行月末结账工?
你启用了几个管理模块?把启用的模块都做结账。最后才可以做总账模块的结账工作。总账结账前,要把当月的凭证记账,该分摊的费用,该计提的费用全部做完。然后结转损益科目。全部损益科目余额为零了,就可以做总账模块的结账。

用友软件中的核算管理月末结账后想取消怎么办?急急急急急急急急急急...
从T3上方菜单依次进入总账-期末-结账,点中要最后一个已经结账的月份,然后CTRL+SHIFT+F6同时按就可以把该月的结账取消

用友T3软件1月至12月凭证已录完,下一步怎么操作?
点击总账有流程图,具体的流程是填制凭证-审核凭证-凭证记账-月末结转-审核凭证-凭证记账-月末结账

用友T3软件中,在月末没结账前查询个人往来数据时结余是正确的,为什么在...
先取消结账,回到结账前的未记账状态,查一下,个人往来的业务凭证录入是否有误,再核对一下各个项目,科目代码、个人代码、金额、、再审核,记账,注意计算机的提示,对账--注意对账报告,结账-注意结账报告。试试哈,供参考。。

用友T3标准版,月末无法结账,提示是说“未通过工作检查不可结账”,还...
那就是固定资产没有结帐呀,你可能启用了固定资产模块了,如果你本身没有这个模块的话去关闭他就可以了)

用友T3如何反月结
方法\/步骤 1、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反月结、反记账,反审核,最后才能修改凭证。登录软件,登录日期为要修改月份的日期。2、在总账--月末结账--选择要修改凭证所在的月份--按住ctrl+shift+F6。这个时候会弹出来一个小的对话框,让你输入口令,这里只...

用友软件T3的问题:无可记账或上月未结账,不能记账!
用友软件T3的问题为无可记账或上月未结账,不能记账,解决方法为:1、双击打开桌面系统管理图标;2、然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件;3、激活反向记账功能,点击专用点击窗口上方菜单,依次点击“总账”、“期末”、“对账”菜单;4、同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定;5、...

彭阳县18042476427: 用友T3每月结账的详细步骤是什么?明细账的原材料应该和哪里对应?怎么做暂估?有没有特别详细的步骤? -
韩秋中风: 首先是录入每笔单据的记账凭证,然后审核凭证,然后记账-期间损益结转(期间损益结转会生成一张凭证,注意一下该凭证上的日期应该改成你结账的那个月份的最后一天,再把生成的这张凭证审核,记账)-结账.这个月就结完账了.原材料看你资产负债表里应该是对应存货

彭阳县18042476427: 用友财务软件t3结账顺序是什么?
韩秋中风: 填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账

彭阳县18042476427: T3总账如何结账?
韩秋中风: 用友软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后结账.以T3标准版为例:启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算结账顺序:购销存结账--【存货结账--固定资产--工资--应收应付】--总账,“【】”中的模块不分先后顺序如果还需要了解更详细的,可以给我留言

彭阳县18042476427: 本人使用用友T3财务软件,本月结账时不能结账原因是存货系统未结账,因本人是会计新手,望简单明了点 -
韩秋中风: 月末结账是有先后顺序的,要先结存货系统(也就是你说的核算管理),在存货系统下也同样有个月末结账,再对总账进行月结.

彭阳县18042476427: 用友T3月末结账和年末结账的区别? -
韩秋中风: 没有区别,都是结账,流程也是一样的.就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去.会计分录:(1)如果年终时'本年利润'借方有余额 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 (2)如果年终时'本年利润'贷方有余额 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

彭阳县18042476427: 大家好,我是刚开始用用友T3—财务通普及版的软件现已完成月末结账这项流程,想请教一下,下面应做什么? -
韩秋中风: 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据.3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据...

彭阳县18042476427: 用友T3年度结账操作程序? -
韩秋中风: 一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账.此时总账也不能结账.二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找...

彭阳县18042476427: 用友T3标准版月末结账 -
韩秋中风: 其他模块没有结账,例如进销存模块没有结账或者核算模块、固定资产模块等没有结账.只有其他模块结账后才可以结账总账模块.

彭阳县18042476427: 请问用友T3期末如何结账,求高人指点.谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!! -
韩秋中风: 期间损益结转就是把收入成本期间费用转到本年利润,你说的产成品结转要自己设置.期末结转里有个对应结转.编号,摘要,转入转出科目选好之后点保存就可以了.每个月点月末结转,一项一项结转之后,就自动生成转账凭证了.给你个建议.最好按照流程做业务.就是结转之前把之前的凭证审核记账,这样在月末结转的时候不容易出错.如果还有疑问,请加群153144625.希望能够帮到你

彭阳县18042476427: 用友T3 - 财务通普及版财务软件年终结转如何操作?请高手指教 -
韩秋中风: 我也是一步步学会的:一、在做年度结转前要做好备份!!!二、建立新年度账.1、以帐套主管身份进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名为账套主管的,选择要年结的账套;选择旧的年度,如果要建立2012年的新年...

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