请教大家几个问题税务的,我不懂 一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的,请问我赚了多少

作者&投稿:郜砍 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
请教大家税务的问题,我不懂 一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的,请问我赚了多少~

你是一般纳税人吧?比如价格1750元和1950元都是含税价。
购进产品:1750元(含了货价17502/(1+17%)=1495.73元,和进项税1495.73*17%=254.27元)。
卖出产品:1950元(含了收入1950/(1+17%)=1666.67元,和销项税1666.67*17%=283.33元)。
你的应交增值税:销项-进项=283.33-254.27=29.06元。
还有地税局收的税:城建税、印花税、教育附加、地方教育附加、河道费,都加起来=4.9元。
所以可以简单的说,你这个买卖挣了200-29.06-4.9=166.04元。但会计的利润是这么算的:1666.67-1495.73-4.9=166.04元(呵呵,光是考虑减去税费,不考虑其他因素下,我这么理解。其实就算这样什么费用都不产生,年终挣到的166.04元,还要交企业所得税166.04*25%=41.51元,所以……哈哈)
以上会计分录是:
购进产品,借:库存商品 1495.73
应交税金-进项税额 254.27
贷:银行存款 1750
销售收入,借:银行存款 1950
贷:主营业务收入 1666.67
应交税金-销项税额 283.33
结转应交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税 29.06
贷:应交税金-增值税 29.06
计提税金,借:主营业务税金及附加
管理费用-税金
贷:应交税金-城市建设税
应交税金-印花税
其他应交款-教育费附加
其他应交款-地方教育附加
其他应交款-河道费

设两商品进价分别为 x和y
(1+60%)x=64 x=40 赚64-40=24
(1-20%)y=64 y=80 陪80-64=16
综合起来赚24-16=8

  • 你要区分自己究竟是一般纳税人,还是小规模纳税人。一般纳税人可以进项抵扣,销项税为17%。小规模纳税人是不能抵扣,只能进货物成本,销项税3%


  • 在一般纳税人前提下,售价是含税价1950,那么你真正的不含税销售金额=1950/(1+0.17)=1666.67,要交纳的税=1950-1666.67=283.33元

    在小规模纳税人前提下,售价是含税价1950,那么你真正的不含税销售金额=1950/(1+0.03)=1893.2,要交纳的税是=1950-1893.2=56.8元


  • 第二个是进项税上,当你公司是一般纳税人时候,进价是含税价1750,那么你真正不含税的进货金额=1750/(1+0.17)=1495.73,进项税=1750-1495.73=254.27元

    当你公司是小规模纳税人,那么没有进项抵扣,产品进货价就是1750.


  • 第三个,计算每个产品利润。当你是一般纳税人时候,利润=1666.67-1495.73=170.94

    当你公司是小规模纳税人时候,利润=1893.2-1750=143.2


  • 这样子,你明白了吧?呵呵。其他税费不用算,现在只是涉及增值税问题。其他税费是涉及到总体利润的,不管这事



一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的。

那么你赚的钱(含税的)=1950-1750=200元
又因为你增值税是17%,所以你赚的钱要扣除增值税
200/(1+17%)=170.94元

税金=170.94*17%=29.06

这只是国税,还有地税的“城建税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%”合计12%
29.06*12%=3.49

所得税就没有必要算了。

你一共赚的钱=200-29.06-3.49=167.45元
一共交了税金=29.06+3.49=32.55元

希望能帮助到您!

你是一般纳税人吧?比如价格1750元和1950元都是含税价。
购进产品:1750元(含了货价17502/(1+17%)=1495.73元,和进项税1495.73*17%=254.27元)。
卖出产品:1950元(含了收入1950/(1+17%)=1666.67元,和销项税1666.67*17%=283.33元)。
你的应交增值税:销项-进项=283.33-254.27=29.06元。
还有地税局收的税:城建税、印花税、教育附加、地方教育附加、河道费,都加起来=4.9元。
所以可以简单的说,你这个买卖挣了200-29.06-4.9=166.04元。但会计的利润是这么算的:1666.67-1495.73-4.9=166.04元(呵呵,光是考虑减去税费,不考虑其他因素下,我这么理解。其实就算这样什么费用都不产生,年终挣到的166.04元,还要交企业所得税166.04*25%=41.51元,所以……哈哈)
以上会计分录是:
购进产品,借:库存商品 1495.73
应交税金-进项税额 254.27
贷:银行存款 1750
销售收入,借:银行存款 1950
贷:主营业务收入 1666.67
应交税金-销项税额 283.33
结转应交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税 29.06
贷:应交税金-增值税 29.06
计提税金,借:主营业务税金及附加
管理费用-税金
贷:应交税金-城市建设税
应交税金-印花税
其他应交款-教育费附加
其他应交款-地方教育附加
其他应交款-河道费

你进货时的进项税额297.5,销售时的销项税额是331.5,销项-进项=应纳税额即331.5-297.5=34.00元。你应缴增值税额34.00元。增值税是缴纳你销售商品增值部分的税,所以叫增值税。

缴纳增值税:(1950-1750)/1.17*0.17=29.06
利润:200-29.06=170.94元


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潢川县13916735818: 请教一个税务方面的问题.谢谢大家
五疮那他: 普通销售发票上的价格是指含税价,含税价的意思是指包含增值税在内的价格,但并没有注明价款和税款分别是多少,并不是象你所理解的已含税就是已经算过了的. 如果你公司性质不同(一般纳税人或小规模纳税人),以同样的含税销售价格卖出同种商品,虽然含税价(也就是消费者负担的总价格)相同,但公司的收入和税款并不相同.

潢川县13916735818: 请教大家一个税务问题 -
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五疮那他: 你先要明白这381200是含税还是不含税,如果是含税,你要承担的增值税就是81200/(1+税率)*税率,如果是不含税,你承担的就是81200*税率.对应的地税税种如城建税,教育附加,堤防费,价格平抑基金等,这个要求你承担不为过,因为这些是以增值税为基数计算的,但是企业所得税,你可以跟公司商量,因为所得税要扣除相应的成本费用等,不是直接用收入*税率的

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