新接了一家账,他们家没有用应付账款这个科目而是直接用了其他应付款这个科目,可以吗?我应该怎么做?

作者&投稿:壤聂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
为什么有的应付账款一律用其他应付款这个会计科目代替呢?谢谢!!~

从来没有这样的规定。至少从会计准则的角度讲这样是错的。

其他应付款本科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等,具体包括:
(一)应付经营租入固定资产和包装物的租金;
(二)职工未按期领取的工资;
(三)存入保证金(如收入包装物押金等);
(四)其他应付、暂收款项。

应付账款这个科目而是直接用了其他应付款这个科目,可以吗?
其他应收款账户是登记与非经营产生的应付款项,像销售、采购等应记录在“应付账款”,如果以前记录错误,可以根据其他应收款明细,将与经营相关的账款转到应收账款科目。

其他应付款贷方余额21万,而实际上这笔款已经清了,可是账上还挂着?
可按债务重组处理,记入营业外收入。
借:其他应付款
贷:营业外收入


新接了一家账,他们家没有用应付账款这个科目而是直接用了其他应付款这个...
其他应收款账户是登记与非经营产生的应付款项,像销售、采购等应记录在“应付账款”,如果以前记录错误,可以根据其他应收款明细,将与经营相关的账款转到应收账款科目。其他应付款贷方余额21万,而实际上这笔款已经清了,可是账上还挂着?可按债务重组处理,记入营业外收入。借:其他应付款 贷:营业外...

我刚接手一家公司的账,他们是从10年开始用手工做的,我现在要用电脑从7...
7月用电脑做账的话,期初余额肯定是6月末的数额了。以前的工作没做好,你只能自己费心整理一下了,没有基础数据,怎么录入呢,以后的工作也没法继续呀

我接了一家物业公司账务,但从未接触过此类企业,该怎样建账。_百度知 ...
第一步 按照需用的各种账簿的格式要求,预备各种账页,并将活页的账页用账夹装订成册。第二步 在账簿的“启用表”上,写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名,并加盖名章和单位公章。记账人员或会计主管 建账配图 人员在本年度调动工作时,应注明交接...

接手一家公司外帐,工业企业,比较乱,新手不懂,求指点
做会计应该要懂得,账账不符,接任会计不能自觉移接,要原会计做到账账相符后才双方进行移接。既然移接了自做麻烦,存在账账不符问题肯定自已担花时间查找平衡。目前所对不上相差数只能立为“待处理财产损益”科目,明细记“前任会计账账不符差异数”。做法按现有银行打印对账单准确银行结存额入账,...

这两天要接手一家公司会计,接交时应注意什么?
③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。会计交接注意事项:第一、交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。第二、发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。第三、有时间...

...钱也打到他们公司账户了,现在对方消失了,我该怎么挽回损失?
报警吧,不管钱多少,只要你有损失就会被受理的。建议你先报警,然后让公安机关去核实对方工商局的事情。他们既然有公司账户,那这个公司肯定是存在的,那法人肯定能找得到的。放心!

我刚接手一家建筑施工公司,之前会计未做交接,遗留以下问题,
我刚接手一家建筑施工公司,之前会计未做交接,遗留以下问题, 1.第一步需确认材料款是否付清,贷方做相应的处理“应付账款\/现金\/银存 2.甲供材料这块施工方可从甲方取得发票影印件和材料出库单一起入账,不需重新开具发票 3.乙方根据完税证借:应交税费 贷:应收账款\/其他应收款(贷方科目需根据你当时要工程款时怎么...

在一家代理记账公司做了2个多月,50多家小规模的账。带我的人不怎么教...
原因很简单:1.我不会做,拖了大家后腿 2.他们没有教我的义务 3.我们工作节奏快,任务重,都很忙 4.也要看公司企业文化做的好与不好,后来总归起来大多都是我自己的问题,当我把大家的批评当成学习后,进步就非常明显,别人也不会轻易批评我了,因为大家发现我乐于接受批评,并且成长很快,当然...

学习者在会计软件创建账套里随便输了一家公司做的账对这家公司有没有...
你好,没有影响的,如果是模拟账套删除即可,如果是真账操作,会有自己的账套和密码也是隐私的。

刚毕业。进入一家记账公司,用我的会计证单位就带着我去税务局给一个
刚毕业。进入一家记账公司,用我的会计证单位就带着我去税务局给一个 入职会计人员的上岗证都是要公司人事备案的,这个很正常。税务那边记录的备案的话,需要你自己通知所负责单位的税管员,税管员才会在单位资料界面录入显示你的名字,想查的话可以用该单位税务号和登录密码上当地国税地税网点击单位...

乌当区18017776371: 新接了一家账,他们家没有用应付账款这个科目而是直接用了其他应付款这个科目,可以吗?我应该怎么做? -
植澜彼赛: 应付账款这个科目而是直接用了其他应付款这个科目,可以吗?其他应收款账户是登记与非经营产生的应付款项,像销售、采购等应记录在“应付账款”,如果以前记录错误,可以根据其他应收款明细,将与经营相关的账款转到应收账款科目.其他应付款贷方余额21万,而实际上这笔款已经清了,可是账上还挂着?可按债务重组处理,记入营业外收入.借:其他应付款贷:营业外收入

乌当区18017776371: 会计账面上应付账款挂了90万,实际上没有应付账款,是刚刚接手代理记账的公司,之前的帐也没有,怎样调?
植澜彼赛: 很难调,应付账款总得有一个对应科目吧,如果把应付账款调成0,那么资产类肯定有一个科目也减少90万.如果转做营业外收入,又涉及到企业所得税的问题了.建议继续挂账.等以后企业有货币资金金额多的时候(大于90万元),直接做一张支据付出去就行了.我估计原来代理公司记账是由于货币资金出现赤字硬挂的账,当时肯定做的凭证是“借:现金 贷:应付账款”.

乌当区18017776371: 新到一家公司.应收应付账款之前都没有记录,但却是存在应收应付.那么我接下来的分录该怎么做才平衡? -
植澜彼赛: 接手时,让相关人员给你列一份正式的应收应付清单.前面的由他负责,后面你负责.

乌当区18017776371: 建账时应付账款没有弄 我现在该怎么做 -
植澜彼赛: 借:应付账款贷:本年利润这个是人为的调整账目,没有什么道理,应付账款和本年利润之间没有什么必然的联系.发现错了,重新调整,不能直接对冲的.

乌当区18017776371: 我刚接收的帐有几点不清楚,有笔是应收帐款和应付帐款,不知道是什么时候的帐,以前的会计也没有处理? -
植澜彼赛: 看啥时发生的业务,收不回来的应收帐款就做坏账处理,即摊到管理费用里抵减利润,应付帐款你要看单位是哪,啥时应付的再做支付记账.

乌当区18017776371: 刚接手一个新公司、除了只有应收账款、其他啥都没有我要怎么做账 -
植澜彼赛: 建账,核实应收账款的同时,查找其他相关联的或独立的核算数据,编制会计试算平衡表、科目余额表及资产负债表,建立健全各类账户账簿!

乌当区18017776371: 建账的时候应付账款没有现在去支付如何做分录 -
植澜彼赛: 应付账款是负债类,也就是欠售货方的款项,现在还账了,而之前应付账款没有记账,当然要补上.账面上,如果没有负债就不存在还账的问题.应付账款的主要账务处理 (一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭...

乌当区18017776371: 会计新手面对会计实际问题的困惑?我刚接一家公司的会计,以前的会计
植澜彼赛: 方法一, 借:营业外收入 贷:应付账款 不过这样就要交所得税了; 方法二,让已经收到钱的债权人补写收据,加盖印章,附在记账凭证后面, 借:应付账款 贷:现金

乌当区18017776371: 接收新公司账务处理 -
植澜彼赛: 1、以前的帐不用补,将你接手时的资产负债表各科目余额盘点清楚,接着往下做就可以.没有计提折旧可以补计提.网上报税还是要继续,不需要交税也要零申报.2、需要盘点的科目包括:现金、银行存款...

乌当区18017776371: 账务问题我刚到一个新单位,在交接账后应付款少了一个单位,现在又给
植澜彼赛: 把交易相关单作附件,作为银行存款直接购买

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