金蝶k3反结账步骤

作者&投稿:屠祥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 一般建议先将供应链模块、应收应付、固定资产等子模块先结账再结总账,反结账没有先后要求


金蝶k3反结账步骤
一般建议先将供应链模块、应收应付、固定资产等子模块先结账再结总账,反结账没有先后要求

金蝶K3已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。注意:第一步也可以不操作,...

金蝶K3标准结账流程
金蝶K3标准结账流程你知道金蝶K3结账流程是怎样的吗?你对金蝶K3结账流程了解吗?以下是我为大家带来的金蝶K3标准结账流程的知识,欢迎阅读。金蝶K3标准结账流程 结账顺序:1、供应链;2、应收管理;3、应付管理;4、固定资产;5、现金管理;6、总账。Step1:供应链 结账之前,需要检查项目:1、...

金蝶K3怎么反结账?
按住shift+期末结账,会出现一个反结账按钮,如果本期损益没有余额了,就可以不用结转啦

如何K3反过账
1、有权取消和关闭相应账簿的用户。2、登录系统后,根据路径双击“反结账处理”选项。3、如果搜索不方便,可以直接在界面右上角输入“取消结账”快捷键20060,然后进入。4、弹出取消和关闭界面。5、点击“下一步”按钮取消关机,然后点击“确定”按钮。6、单击确定取消。7、取消和关机后,系统会自动弹出...

求助,金蝶K3现金管理模块的期末处理中没有反结账
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

金蝶K3反结账了是不是本月的单据就全都作废了?
反结账后,影响的是报表--单据都存在--不需要重新录--如果修改了凭证--那损益就要重新结转--如果是已审核--已过帐--那就按照你结账的顺序--反过来---即:反结账--反过账--反审核--打开序时簿-选中--点击修改按钮---

金蝶K3固定资产怎样反结账
不是那个界面,是上一个界面,在点击固定资产结账的同时按住shift

金蝶K3期末结账流程怎么操作
接下来,需要进行结转损益的操作。结转损益是指将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目,以反映企业在一定会计期间内的经营成果。在金蝶K3中,可以通过自动结转损益的功能来完成这一步骤。结转损益后会生成一张凭证,需要对这张凭证进行审核和过账。最后,就可以进行期末结账的操作了。期末结账是指将当...

金蝶k3倒冲生成的领料单能修改吗
金蝶k3倒冲生成的领料单能修改,步骤为:1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。2、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。3、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。4、点击【开始】后,页面会弹出提示:...

杏花岭区13746111485: 金蝶K3物流怎样反结账? -
林征蛭龙: 不知道你的是K3的哪个版本?wise里在供应链----存货核算---反结账处理,RISE里在期末处理选择结账会提示进行反结账的.

杏花岭区13746111485: 我用的是金蝶K3 V9.0想反结账去年的账该怎么操作 -
林征蛭龙: 因为已经做了年结,去年的帐已经没办法调整了.只能今年做凭证修改.

杏花岭区13746111485: 金蝶k3应收模块隔月怎么反结账 -
林征蛭龙: 提示是9月的单据生成的八月的凭证,那你要把这个凭证删除掉重新生成,单据和凭证期间要对应啊

杏花岭区13746111485: 金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?
林征蛭龙: 操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账. 结账:财务会计-总账-结账-期末结账 希望能帮助到你!

杏花岭区13746111485: 请问如何操作反结帐功能呢?
林征蛭龙: 首先你要分清楚是那种财务软件 用友的话:依次按 总帐 期末 结帐 单击要反结账的月份 按Ctrl+Shift+F6即可反结帐 金蝶k3 财务会计——总账——结账——期末结账就——反结账 或者直接按ctrl+F12可以反结帐

杏花岭区13746111485: 金蝶如何反过帐
林征蛭龙: 金蝶KIS:Ctrl+F11金蝶K3:先打开凭证查询,在会计分录序时簿下选中要反过帐的凭证,编辑菜单下有反过帐的选项

杏花岭区13746111485: 金蝶软件反结帐是怎么操作的
林征蛭龙: 首先搞清楚你是金蝶什麽版本的软件! CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12. 如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样.如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉.

杏花岭区13746111485: K3 在关帐状态 要怎样反关帐呢 -
林征蛭龙: 存货核算模块结账地方有关账 反关账 结账 反结账的.如果需要金蝶技术支持服务 可以联系我 QQ 18719270

杏花岭区13746111485: 金蝶K3如何返回上期 -
林征蛭龙: 利用金蝶自带的反结帐功能来操作.各个功能模块下面都有一个叫做,期末处理的功能,里面的结帐功能点开之后有两个选项,一个叫做:结帐,一个叫做:反结帐 这个时候你选反结帐就对了.要是固定资产模块的话,你就按住SHIFT键然后再点击结帐就弹出反结帐的框了!

杏花岭区13746111485: 金蝶K3物流怎样反结账?
林征蛭龙: 用的是K3物流的话,反结账不是在期末处理里面,而是在存货核算子功能下的最下面的那个菜单“反结账处理”

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