金蝶K3标准结账流程

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~ 金蝶K3标准结账流程你知道金蝶K3结账流程是怎样的吗?你对金蝶K3结账流程了解吗?以下是我为大家带来的金蝶K3标准结账流程的知识,欢迎阅读。
金蝶K3标准结账流程
结账顺序:1、供应链;2、应收管理;3、应付管理;4、固定资产;5、现金管理;6、总账。
Step1:供应链
结账之前,需要检查项目:
1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中:外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。
2、存货核算——入库核算
(1)外购入库核算:作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的'外购入库单。保持发票与入库单金额一致;
(2)委外加工入库核算:作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中,并将加工费分配给对应的产品;
(3)自制入库核算:作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”;
(4)其他入库核算(组装核算):作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。
3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。
4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。
5、存货核算——期末关账。
先关账再对账,对账成功(没有差额)后再点“反关账”。
6、对账完成后,再结账。
Step2:应收、应付管理(结账不分先后)
1、本期所有单据均要生成记账凭证;
2、对账检查,总额对账, 科目对账,(应收管理:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。应付账款:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括暂估款等;
对账结果期初、本期、期末均无差额;
3、结账。
Step3:固定资产
1、业务处理——本期所有变动后的卡片均要和生成记账凭证;
2、期末处理——计提折旧(本期生成凭证);
3、期末处理——自动对账(包括未过账凭证)做到无差异;
4、期末处理——期末结账。
Step4:现金管理
1、现金、银行存款均要从总账引入记账凭证生成日记账;
2、现金——现金对账,做到无差额;
3、银行存款——银行存款对账,做到无差额;
4、期末处理——期末结账。
Step5:总账
1、本期所有凭证先审核(批审)审核人与制单人不为同一人;
2、过账(批过);
3、结转损益生成记账作凭证并审核;
4、生成的损益凭证单独过账;
5、结账;
6、出报表(资产负债表、利润表)。


关于金蝶K3结账的问题
其次,固定资产凭证是可以删除的,但需要到固定资产模块里删除,总账是无法删除的,具体位置见下图 进入凭证管理后点工具栏内的“序事簿”就可以看到并修改或删除由固定资产模块生成的凭证了 如果你报表还没报到税务的话建议你尽快反结账回去修改或者删除错误的凭证。谨记K3这玩意是很方便的基本上想删的没...

k3 wise 14.0现金管理模块(操作讲解)
应收系统应付系统期末对账与结账初始化第一步:维护基础资料K3标准版V14.0科目中必须勾选现金科目或银行科目才能在现金管理系统中做账初始化第二步:参数设臵K3标准版V14.0启用后显示期间信息勾选做现金日记账时自动生成对应科目的银行日记账勾选则检查日记账和总账凭证字一致勾选控制必须现金管理结账后...

金蝶K3的存货核算可以不生成凭证就结账吗?
可以,系统设置-系统设置-存货核算-系统设置-核算系统选项-期末结账的时候检查未记账的单据这个参数不要勾选即可!

金蝶k3怎么跨年度反结账
金蝶k3怎么跨年度反结账的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...

金蝶K3不生成发票能不能结账?
可以,只要没有无单价单据就可以了,和发票没有必然的关系,至于有没有凭证要看你有没有勾选期末结账检查未记账单据 ,在系统设置-系统设置-存货核算的系统参数里把这个参数取消就可以了

金蝶K3中,期末结账后如何生成资产负债表?怎么操作
1、点击报表与分析打开财务报表 2、点击--工具---公式取数参数--填写 缺省年度 开始结束期间~~确定 3、在点击数据--报表重算 4、如果您登录后,没有看到 “资产负债表”等预定义报表的话,那么你可以点击报表分析-》自定义报表-》引入,选择你对应的会计科目体系,重新登录,就OK了 ...

金蝶k3反结账怎么反
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...

金蝶k3 供应链系统怎么反结账
选择具有反结账权限的用户登录K3系统。一般金蝶K3供应链反结账都在供应链=》存货核算=》期末处理=》反结账(如果没有反结账字样,就再点下结账,应该有)。如果使用标准成本,要在标准成本里点期末处理=》反结账。

急~~~金牒K3,总账未结账之前,出纳模块可否自行结账?
如果不用统计金额的话,是可以不结账,直接做下一个月的数据的。只要入单据的时候将日期改成自己想要的日期就可以,不过一般不会这样做吧,除非是上个月的数有问题,但又已经到了下个月才会这样吧!求采纳

求助,金蝶K3现金管理模块的期末处理中没有反结账
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

盐边县15151561754: 请问金碟K3财务软件具体操作流程? -
征侵普适: 原发布者:东坡上的人金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结...

盐边县15151561754: 金蝶K3月末如何结账? -
征侵普适: 如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)

盐边县15151561754: 金蝶K3wise结账流程是怎么样的? -
征侵普适: 使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账

盐边县15151561754: 金蝶k3中没有固定资产怎么结账 -
征侵普适: 新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以. 希望能帮助到你! 固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以

盐边县15151561754: 金蝶商贸标准版软件月末结账.是怎样的一个流程?麻烦知道的朋友帮忙指教一下,是应该先结转损益,还是先 -
征侵普适: 有外币的话先期末调汇,没有的话,先凭证审核,再凭证过账,再结转损益,再把结转损益产生出来的凭证审核,再把这张凭证过账,再期末结账就行了

盐边县15151561754: 金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
征侵普适: 先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账按照以上步骤就可以结账到下一期了.不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户...

盐边县15151561754: 请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 -
征侵普适: 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转

盐边县15151561754: 金蝶结账程序 -
征侵普适: 审核--过账--结账--结转--审核--过账--结账

盐边县15151561754: 金蝶K3 月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
征侵普适: 1. 凭证审核完毕 2.凭证过账完毕 3.期末调汇 4.结转损益 5.损益凭证审核、过账 6.结账 so easy~~ 有问题可以联系我

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