公司与个人签订汽车租赁合同,必须要个人给公司开发票吗?不开行吗?

作者&投稿:博徐 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
单位与个人签的汽车租赁合同要交税吗~


公司租用的个人车辆,属于个人动产租赁行为,缴纳增值税,应该去国税开发票,征收率为3%(一般纳税人为17%的增值税税率)。
个人租赁汽车,到国税来代开发票,需要携带租赁合同、行驶证、机动车销售统一发票(购车发票)、身份证原件及复印件。关于税率,增值税税率为百分之三个点。另外,还有个人所得税、城建税、教育费附加等需要代征。
税前扣除必须凭有效、合法的票据,不开租赁发票,租赁费用无法税前扣除。
关于税率,增值税税率为百分之三个点。需要代征的还有个人所得税、城建税、教育费附加等。另外还要缴纳租赁费金额0.1%的印花税。

扩展资料:
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国个人所得税法的决定》(中华人民共和国主席令第六十六号)第三条第五款规定:“特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得和其他所得,适用比例税率,税率为百分之二十。”
个人所得税可以扣除的项目有三个(在个人所得税汇算清缴的时候):
1)出租动产过程中发生的税金&教育附加
2)修缮费,允许每次扣除800元,一次扣不完的,可递延到下次扣,直到扣完为止;
3)每次收了不超过4000元的,定额扣除800元,超过4000元以上的,定率20%扣除;
个人出租车辆属于财产租赁所得,所以税率为百分之二十。
参考资料来源:财政部 国家税务总局-关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
参考资料来源:百度百科——发票
参考资料来源:百度百科——税率

必须要开,不开不行。公司租用的个人车辆,属于个人动产租赁行为,要缴纳个人所得税,应该去国税开发票。个人所得税有扣缴义务人的由扣缴义务人扣除后缴纳,无扣缴义务人的需本人向税务机关报送纳税申报表,并缴纳税款。
法律分析
1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费:护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。4、交通费:交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。5、住院伙食补助费:住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。6、营养费:营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。7、残疾赔偿金:残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。
法律依据
《中华人民共和国税收征收管理法》 第三十七条 对未按照规定办理税务登记的从事生产、经营的纳税人以及临时从事经营的纳税人,由税务机关核定其应纳税额,责令缴纳;不缴纳的,税务机关可以扣押其价值相当于应纳税款的商品、货物。扣押后缴纳应纳税款的,税务机关必须立即解除扣押,并归还所扣押的商品、货物;扣押后仍不缴纳应纳税款的,经县以上税务局(分局)局长批准,依法拍卖或者变卖所扣押的商品、货物,以拍卖或者变卖所得抵缴税款。
《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国个人所得税法》的决定》 二、 将第二条修改为:“下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:“(一)工资、薪金所得;“(二)劳务报酬所得;“(三)稿酬所得;“(四)特许权使用费所得;“(五)经营所得;“(六)利息、股息、红利所得;“(七)财产租赁所得;“(八)财产转让所得;“(九)偶然所得。“居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款第一项至第四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得,依照本法规定分别计算个人所得税。”

公司入账当然需要发票了,租赁费入账也是比较好的,汽车相关的费用也可以入账,但是只有修理费和汽油可以,你的情况没有说清楚哟,公司最好是不要找私人租车,风险比较大,而且租赁的费用必须有合同才好呀,你的合同又是个人签订的,即使有租赁的发票也对不上呀,如果金额大了,税务该查你了

开发票是应当的,因为公司要走账。
不开发票对方可能就不租了。你所说的相关汽车费用是谁的相关汽车费用?
如果是房屋租赁发票那最好,具体对方需要什么发票你应该直接问对方。

恩。一定要开。

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荆牵复方: 单位可以租赁个人的车辆使用,但是如用于营运目的,还要到运政管理部门办理营运手续.租赁时最好签订租赁合同,否则按目前的工商税务法规,很难计入公司经营成本,并且一旦出现了交通事故等纠纷时将无据可依,留下隐患.

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