t3已经结账怎么反结账

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会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程2017 很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...

用友T3如何反记账?
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...

金蝶K3怎么反结账
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。2、登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结...

用友T3如何反记账?怎么反结账?
(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、记账、结账”。(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,...

速达软件如何反结账
问题一:速达软件怎么反结转 财务反结账:期末处理--期末结账--取消上期结账 业务反结账:业务--期末业务--反结账 问题二:速达软件怎么反结账 点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。(注意莫动初始数据调整就ok了)问题三:请问,在速达软件中已经结...

用友T3软件常见问题之反结账及反记账
反结账是“Ctrl+Shif+F6”用友T3财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账&...

用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!
固定资产反结账 反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...

用友T3反结账后怎么反记账?
1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;2、取消记账后,以...

...已经过账和结转损益了,但是我想反过账和反结账,是先反过账还是先反...
但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。反过账就是在财务工作过程中出现错误,在取消过账的基础上,对已做的财务数据进行修改,重新过账。这个称谓在...

t3标准版出纳通反结账怎么取消
用友T3标准版月末结账 其他模组没有结账,例如进销存模组没有结账或者核算模组、固定资产模组等没有结账。只有其他模组结账后才可以结账总账模组。用友T3标准版年度已结账如何再反结 首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转。用友软体...

恭帖19486277816问: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
湾里区盐酸回答: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

恭帖19486277816问: 用友T3在哪里反结帐 -
湾里区盐酸回答: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

恭帖19486277816问: 如何用T3用友软件反结账? -
湾里区盐酸回答: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

恭帖19486277816问: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
湾里区盐酸回答: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

恭帖19486277816问: 用友T3软件工资管理如何反结账 -
湾里区盐酸回答: 以最新的操作日期登陆工资管理,例如10月份工资管理已经结账,则需要以11月的日期登陆工资管理,然后点击“工资”--“业务处理”--“反结账”,进行反结账.

恭帖19486277816问: 用友t3已经结账还可以反结账吗 -
湾里区盐酸回答: 你要在总账里-期末-结账点出来,然后选择最后个要反结账的月份,然后再按ctrl+shift+f6,提示输入密码是你进帐套的密码.

恭帖19486277816问: 用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证 -
湾里区盐酸回答: 一、反结账: 点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消审核 在审核界面里,有取消审核按钮 四、删除凭证 打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了.

恭帖19486277816问: 用友T3 标准版的反结怎么操作 -
湾里区盐酸回答: 标题菜单先择 总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl+shift+f6键(一定是账套主管)反结账完毕!打开恢复记账凭证功能: 总账-期末-进入对账界面按ctrl+h键(一定是账套主管)恢复记账凭证功能被激活!最后恢复记账凭证:菜单-总账-凭证-恢复记账凭证-选择月份 整个反结账流程!

恭帖19486277816问: 用友T3怎么反记账 -
湾里区盐酸回答: 在总账-期末-对账界面,按CTRL+H,将“恢复记账前状态”功能启用,然后到凭证-恢复记账前状态,点进去,选择是恢复到月初,还是恢复到最近一次记帐前状态.

恭帖19486277816问: 用友T3标准版年度已结账如何再反结 -
湾里区盐酸回答: 首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转.


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