用友t3反结账年账步骤

作者&投稿:丑翟 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可

用友T3如何反记账?
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...

你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可

用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核
第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...

用友t3怎么反记账反记账后怎样修改凭证
第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被...

用友T3如何反结账?
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...

用友T3反结账后怎么反记账?
用友T3反结账后怎么反记账?1、依次点击总账--期末--对账,2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"...

用友T3财务软件年度账结账方法
用友T3财务软件年度账结账方法2022 用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022,欢迎阅读。用友T3财务软件年度账结账方法 1.打开系统管理 2.点击系统菜单选择注册 3.用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和...

...现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?
如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要反结账,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;3、用账套主管身份在【系统管理】...

许褚17530148739问: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
卓资县皮炎回答: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

许褚17530148739问: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
卓资县皮炎回答: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

许褚17530148739问: 用友T3反结账问题怎么做?
卓资县皮炎回答: 你要在总账里-期末-结账点出来,然后选择最后个要反结账的月份,然后再按ctrl+shift+F6,提示输入密码是你进帐套的密码.

许褚17530148739问: T3用友通如何期末结账和反结账 -
卓资县皮炎回答: 用友通中软件月末结账只能每月进行一次.【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份.用鼠标点击要结账月份.2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账...

许褚17530148739问: 用友T3 标准版的反结怎么操作 -
卓资县皮炎回答: 标题菜单先择 总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl+shift+f6键(一定是账套主管)反结账完毕!打开恢复记账凭证功能: 总账-期末-进入对账界面按ctrl+h键(一定是账套主管)...

许褚17530148739问: 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? -
卓资县皮炎回答: 第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账. 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可. 第二步、反记账 1、依次点击总账—...

许褚17530148739问: 用友T3在哪里反结帐 -
卓资县皮炎回答: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

许褚17530148739问: 用友T3软件工资管理如何反结账 -
卓资县皮炎回答: 以最新的操作日期登陆工资管理,例如10月份工资管理已经结账,则需要以11月的日期登陆工资管理,然后点击“工资”--“业务处理”--“反结账”,进行反结账.

许褚17530148739问: 用友T3标准版年度已结账如何再反结 -
卓资县皮炎回答: 首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转.

许褚17530148739问: 如何用T3用友软件反结账? -
卓资县皮炎回答: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成


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