速达3000进销存结账视频

作者&投稿:门豪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

速达3000进销存和财务分开使用,如果财务结账,进销存不结账对财务报表有...
进销存与财务分开使用,财务和进销存就相当于两个完全独立的软件,他们直接没有任何联系。进销存不结账,主要是看不到分仓库存报表。

速达3000PRO 进销存结账?
因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。如果你仅仅用账务,你建账套时建错了,你应选进销存与财务分开使用

速达3000月末进销存跟我结账的日期不一样怎么办 就是我这个月结的是11...
你好:结账顺序是:先进销存结账-财务结账就可以了。例如:假设11月份进销存结账就变成12份,财务会计期间还是11月份,财务结账了才变成12月份。

速达3000SSTD在进销存结转时有个成本计算提示对应缺省科目,要怎么选 ...
看一下标题栏--资料--货品--存货类型 应该是库存商品类有的项目没有对应科目。设置上科目后再结转成本就不会报错了。可以使用主营业务成本,其它业务成本或销售费用等科目及其下级科目。

.速达3000XP账务系统与进销存结和使用凭证为何调不出
设置没有生成凭证,或者是月底统一结转的单据(如:领料单),还有可能是操作员的权限。

速达进销存结合使用问题库你好,我们公司是用速达3000,我们是使用进销存...
这方面主要考虑客户是否要求货品售价与运费是否必须分开开单,如果客户预付时所签合同只要求预付含运费并不强调运费单算,你可以制定含运费货品销售价将运费摊入,直接冲减预收货款即可,而实际产生的费用直接计入自己的销售费用。如果预付款合同详细指明购货单价、数量、其中运费多少,那就需要设置客户的专门...

我用的速达3000,不知道期末如何结转销售成本。
应该不是自动结转的,我之前用过速达3000~~销售成本是要自己做分录才可以结转的~~有销售收入一定就要在期末做一笔相对应的成本结转~~配比原则~~借:应收账款 贷:应交税金-销项 主营收入 期末相应结转成本 借:主营成本 贷:库存商品

速达3000期末结帐的问题(急)
这个提示说明你有货品的有数量,但金额是0。软件会认为你是计算错误,比如采购价没输正确导致,让你修改成本,调整时你将调整后成本调成0.01元,保证所有货品有数量的都有成本,就可以结账了。至于你说的补充:“月末处理”下缺少“结转成本”是怎么回事?是不是缺少这一项导致不能进入下个会计期?你...

速达3000经典版进销存时期怎么修改
速达3000经典版进销存期间是通过进销存结帐来修改的.例如建帐期间是2011年1月,每次进销存结帐后增加一个月 结帐办法,上方标题栏--业务--月末处理--进销存期末结帐.

速达3000软件中进销存月末结账中主营业务成本从哪来的?
如果进销存结合使用,软件默认设置月末主营业务成本应该是你所有正常销售货品的成本的总合

安习15857217963问: 速达3000PRO 进销存结账?
吉木乃县狗皮回答: 因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账. 如果你仅仅用账务,你建账套时建错了,你应选进销存与财务分开使用

安习15857217963问: 速达3000怎么结帐 -
吉木乃县狗皮回答: 是速达3000STD吗?你是进销存结合使用还是分开使用:1.进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作) a.先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”.结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了. b.财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面“期末调汇”——》“结转损益”——》“期末结账”.结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了. 结账就完成了.2.进销存和财务分开使用 a和b都可以,没有先后顺序.完成就可以.

安习15857217963问: 速达3000进销存如何月末处理 -
吉木乃县狗皮回答: 1,速达3000进销存月末处理操作流程说明: 作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账.反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行...

安习15857217963问: 速达3000里面.数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉我!谢谢 -
吉木乃县狗皮回答: 每个月末要做的是先结转成本,然后到账务系统内进行凭证审核、凭证登账、结转损益、期末结账,再生成报表. 一、结转成本 1、点上面“业务”菜单→月末处理→重算库存成本→确定 2、点上面“业务”菜单→月末处理→结转成本→选择单...

安习15857217963问: 速达3000进销存明明已经结账,为什么到账务结账的时候还是会出现进销存小于会计期间? -
吉木乃县狗皮回答: 你是进销存和账务结合的,进销存结账在业务菜单里面是期末处理,如果你要结8月帐,你要先结进销存,结完进销存期间就变成9月,才能结账务

安习15857217963问: 目前我在用速达3000,能教教我怎么月末结算嘛?要销售明细和汇总.最好能区分种类 -
吉木乃县狗皮回答: ?查看报表?还是说结账? 结账就在 月末处理 有个进销存的结账 报表就查看 库存类的报表 如账面库存明细表或账面库存汇总表 如果是结转成本 那就是查看 业务--月末处理 里面就有个 结转成本 速达客户中心 020 62827888 或 400 7169 026 企业QQ:400 7169 026

安习15857217963问: 速达3000进销存如何月末处?速达3000进销存如何月末处理
吉木乃县狗皮回答: 重算库存成本 -> 结转成本 -> 进销存期末结账.按顺序做完就行了.做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去.做完期末结账后当月就不能再有业务发生了.

安习15857217963问: 速达软件反过账应该怎么操作.. -
吉木乃县狗皮回答: 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”——“期末处理”——“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”——“辅助工具”——“反结账”.速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可.

安习15857217963问: 我用的速达3000单机版的,我的账套是进销存账务结合使用,我现在有些问题,我手工做账跟电脑账不一样,
吉木乃县狗皮回答: 用3000确实很麻烦,最好用5000工业. 其实你的做法是正确的,每天用领料单记录材料的使用情况,生成的凭证是:借:生产成本 贷:原材料 辅助成本.用产品进仓记录产成品入库的情况,直接材料按你的情况应该是除纸箱以外的其他领料产品,生成的凭证是:借 产成品 贷 生产成本 辅助成本 制造费用 直接工资.至于人员工资等 做费用单,生成凭证 借:制造费用 直接人工 贷:现金 原则上你做的应该没有问题,但有很多细节需要注意的,如存货类型,费用项目科目设置等.建议使用速达5000吧.

安习15857217963问: 速达3000怎么样做月底结存 -
吉木乃县狗皮回答: 先在“帐务”中对本月所作的凭证依次进行审核和登帐,然后按“结转损益”,让软件自动结转当期损益;最后按“期末结帐”即可.


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