速达3000PRO 进销存结账?

作者&投稿:巧逸 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
速达3000单机版进销存无法结账~

1,速达3000进销存月末处理操作流程说明:
作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理 进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行成本计算;重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。 进销存结账的界面上,有数据重整的按钮,是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理,建议点击该按钮进行数据重整; 如果由于小数点位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。 2、帐务系统期末处理 首先需要对固定资产进行计提折旧; 对凭证进行审核、登帐,损益类科目有发生额的需要进行结转损益,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可; 资产负债表随时都可以查看,利润表必须在帐务结账后才能查看,现金流量表需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。 2,简单的步骤如下: 重算库存成本 -> 结转成本 -> 进销存期末结账。

按顺序做完就行了。

做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。

没有用过速达,是因为结账时,可能要生成对应的一张凭证,而这凭证是要对应的某些会计科目,刚好你没有设置好,就会出现这个原因。

因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。

如果你仅仅用账务,你建账套时建错了,你应选进销存与财务分开使用

这是因为你的这个帐套设置了进销存与帐务系统结合使用,你以前设置 的分开使用的原因,在你的帐套选项里可以看到,但这个类别一旦启用就改不了了,你只能去进销存把进销存的帐空结了,在进销存菜单里如果你进销存什么都没有做,它不会影响到你帐务系统的数据就是麻烦点,可以到年末重新建帐时再改

出现库存金额调整的时候点击确定是可以的,如果说库存为0但是金额不为0,可以用库存金额调整如果还有不明白的地方可以加我
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个人感觉速达的 不如美萍的!

进销存与财务结合使用,会计科目如何查询


池州市18420264210: 速达3000PRO 进销存结账?
茶伯西地: 因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账. 如果你仅仅用账务,你建账套时建错了,你应选进销存与财务分开使用

池州市18420264210: 速达3000进销存如何月末处理 -
茶伯西地: 1,速达3000进销存月末处理操作流程说明: 作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账.反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行...

池州市18420264210: 速达系统中进销存结账结和结转销售成本凭证分别是怎么写的,两者有什么区别了 -
茶伯西地: 进销存结账凭证涉及包括多个用途,比如日常领料,生产领用等等 对应分录如下:借:生产成本、管用费用等 贷:原材料、库存商品等 结转销售成本凭证主要是在销售过程中的商品成本结转 对应分录:借:主营业务成本 贷:库存商品 希望可以帮到你.

池州市18420264210: 速达3000PRO 2011年商业版 怎么返结账?? -
茶伯西地: 进销存反结账:业务--月末处理 财务反结账:账务--辅助工具

池州市18420264210: 速达3000PRO.3G财务软件进行"进销存期末结账"项时,出现"库存金额调整"页时怎样处理? -
茶伯西地: 你只要把没有数量,但却有金额的那些产品的金额改为0就可以了,其他不需要变动的就不改.最后点确定就可以了.

池州市18420264210: 速达3000进销存如何月末处?速达3000进销存如何月末处理
茶伯西地: 重算库存成本 -> 结转成本 -> 进销存期末结账.按顺序做完就行了.做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去.做完期末结账后当月就不能再有业务发生了.

池州市18420264210: 速达3000G - PRO网络版,进销存不能结帐和POS也不能日结,怎样解决? -
茶伯西地: pos先日结账后,才能在进行进销存结账

池州市18420264210: 速达3000PRO中如何解决库存为0金额不为零的问题 -
茶伯西地: 在每个月的进销存结账的时候会有让你调整库存金额的地方,在那个界面把所有库存为0的货品,结存金额调成0保存就可以了.

池州市18420264210: 老师你好!我用的是速达3000PRO,设置的是:进销存系统与账务系统结合使用.月末进销存结账时,自动生成一张凭证借贷方都有金额,要怎么解决呢?例如:借:原材料 - 100元 借:库存商品:150元 贷:库存商品:50元
茶伯西地: 这是你物料编码设置不统一造成的,应该是原材料你设成库存商品或相反,认真地找出来,并修改.

池州市18420264210: 速达3000里面.数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉我!谢谢 -
茶伯西地: 每个月末要做的是先结转成本,然后到账务系统内进行凭证审核、凭证登账、结转损益、期末结账,再生成报表. 一、结转成本 1、点上面“业务”菜单→月末处理→重算库存成本→确定 2、点上面“业务”菜单→月末处理→结转成本→选择单...

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