退回多收的钱会计分录

作者&投稿:剧荆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

收到应收款多一分钱会计分录
1、企业发生收入且收到款项时:借:应收账款——公司名称贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)借:银行存款贷:应收账款2、企业退还多收的应收账款时:借:应收账款(多收的金额)贷:银行存款企业发生收入且收到款项,然后退还多收的应收账款时,应当通过“应收账款”相关二级科目...

收到应收款多一分钱会计分录怎么做
收到应收款多一分钱会计分录1、企业发生收入且收到款项时:借:应收账款——公司名称贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)借:银行存款贷:应收账款2、企业退还多收的应收账款时:借:应收账款(多收的金额)贷:银行存款企业发生收入且收到款项,然后退还多收的应收账款时,应当...

收到退回多余货款会计分录
1、企业购买货物预付货款时:借:预付账款——公司名称贷:银行存款2、企业收到货物且取得对应发票时:借:原材料(或库存商品科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款——公司名称2、企业收回退回多余货款时:借:银行存款贷:预付账款——公司名称企业购买货物预付货款,然后收回退回多余...

退回的款项怎么做会计分录?
会计人员日常工作中,经常要处理退回款项的账务问题。情况不同,入账方式也有区别,以下是三种情况退回款项的会计分录,来一起了解吧。退回的款项分录处理1、只涉及往来科目,被退回做相反分录:比如付款时:借:应付账款贷:银行存款收到退回款项:借:银行存款贷:应付账款2、涉及其他情况比如存货,只退回...

收到应收款多一分钱会计分录怎么做
企业发生收入且收到款项,然后退还多收的应收账款时,应当通过“应收账款”相关二级科目以及“主营业务收入”等科目核算。应收账款是企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。收到垫款怎么做会计分录借:其他应收款或应收帐款 贷:银行存款或库存现金 收到款项...

客户多给了货款,账务怎么处理?
多给的应退回给客户,或者当预收款项下次再少收相应金额\\x0d\\x0a会计分录有两种,如下所示:\\x0d\\x0a第一种\\x0d\\x0a收到时:\\x0d\\x0a借:银行存款\/现金 \\x0d\\x0a贷:应收账款 (实际应收的金额)\\x0d\\x0a 其他应付款-X公司 (应退回部分)\\x0d\\x0a退回时:\\x...

收到发票多开0.01元的会计分录
收到应收款多一分钱会计分录1、企业发生收入且收到款项时:借:应收账款——公司名称 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)借:银行存款 贷:应收账款 2、企业退还多收的应收账款时:借:应收账款(多收的金额)贷:银行存款 企业发生收入且收到款项,然后退还多收的应收账款时...

多付客户货款怎么做会计分录?
在会计实务操作中,不可避免会出现由于失误而多付给客户费用的情况,对于多支付的货款,该如何编制会计分录?付给对方客户多余费用的会计分录 1、公司预先付款时多给了,客户退回多收的账款:借:银行存款 贷:预付账款 2、支付的票据太多,退回多余的费用:借:银行存款 贷:其他货币资金\/应收票据 企...

收到多付退回的货款,分录如何做?
收回货款:借:现金(或银行存款)贷:应收账款 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营。对于被拖欠的应收账款应采取措施,组织催收;对于确实无法收回的应收账款,凡符合坏账条件的,应在取得有关证明并按...

收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账
这个问题有两种可能:第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为:借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款...

芒唯15073446321问: 收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账 -
临西县银翘回答: 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.

芒唯15073446321问: 多收款要退款,账务处理? -
临西县银翘回答: 多收的, 借:现金 贷:其他应付款 多收的退回 , 借:其他应付款 贷:现金

芒唯15073446321问: 多付货款退回的会计分录怎么做 -
临西县银翘回答: 都可以.. 借:预付账款 70000贷:银行存款 70000 借:存货 55752进项 7248贷:预付账款 63000或者; 借:预付账款 70000贷:银行存款 70000 借:存货 55752进项 7248贷:应付账款 63000 借:应付账款 63000贷:预付账款 63000恩..总归是供应商还欠你7000元的货...如果他还给你发货,就上述分录..如果他不给你发货了,你可以不动账.然后肯定得要钱啊,要道歉清帐就可以了. 借:银行存款 7000贷:预付账款 7000

芒唯15073446321问: 退客户多余款怎样做分录 -
临西县银翘回答: 1、假如销售款1000元,实际收款1050元,多收50元,会计分录:(暂不考虑税金) 借:银行存款等 1050 贷:主营业务收入 1000 贷:其他应付款--XXX客户 50 2、退客户多余款时 借:其他应付款--XXX客户 50 贷:现金 50

芒唯15073446321问: 多收了货款退货款怎么写会计分录 -
临西县银翘回答: 退多收的货款编制会计分录的步骤如下:第一,分析经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用(成本)、利润;

芒唯15073446321问: 上月多收了金额,现在要退回多收的金额要怎么做分录,我上月的多收的金额是作于营业外收入的
临西县银翘回答: 上月多收的金额计入营业外收入了, 现在退回,做一笔红字冲销凭证就行了.即: 借:现金等(红字) 贷:营业外收入(红字)

芒唯15073446321问: 退还多收款会计分录怎样做 -
临西县银翘回答: 借:其他应付款 贷:银行存款 如果企业有设置“预收账款”的话, 借:预收账款 贷:银行存款

芒唯15073446321问: 退还之前多收200货款如何做会计分录?
临西县银翘回答: 看你之前收款时怎么做的分录,譬如你收款时是借银行存款 贷:应收账款那么退回多收的款项就是借:应收账款 贷:银行存款就是当初贷的什么科目,现在就借该科目就可以了

芒唯15073446321问: 当多收了别人钱时又把此笔钱退回去会计应该怎么做账 -
临西县银翘回答: 1、原来收钱还没做账:就按正确的金额做就行 2、原来收钱,账已做:按原科目、原方向做红字,金额为多收的金额

芒唯15073446321问: 退回多收货款怎么做会计分录? -
临西县银翘回答: 如果有预收账款的借:预收账款 贷:银行存款如果没有借:其他应付款 贷:银行存款


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