红冲发票报税填哪里

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请问大家红冲的发票怎么报税
冲红发票按照增值税发票汇总表上的金、税额报税,如果出现负数就按负数填写,如果网上不能填写负数金额和税额,就手工到税务纳税大厅申报。

红字增值税发票如何报税
1、报税:如果是收到红字发票的话,只要在申报国税报表"增值税纳税申报表附列资料(表二)"里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在"增值税申报表"里的进项税额转出出现的.2、入账:借:原材料\/库存商品(红字)应交税金-应交增值税-应交进项税额转出(...

销售方本月开具了红字发票报税要填吗
销售方本月开具了红字发票报税要填的,数据在增值税发票汇总表中,以增值税发票汇总表上的数据申报,如果红字发票的金额大于全部正数发票的金额,就是负的金额和税额。

跨月冲红增值税发票如何报税
跨月冲红增值税发票如何报税答:开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票,扣减次月的销项税额.所以,纳税人当月开票,当月发生销货退回、开票有误等情形,要及时作废处理.《营业税改征增值税试点实施办法》:第四十二条纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让、中止、退回等...

跨年红冲发票怎么报税
票红冲后报税的方法为:收到红字发票的话,只要在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在“增值税申报表”里的进项税额转出出现的。对申请开具红字发票的,其进项税额转出应凭税务机关出具的通知单转出,...

本月补开上月已经缴纳税款的收入发票,报税的时候怎么处理?
一、前期存在未开票收入已缴纳税款,本期对方需要开具税票的情况,可以在附表一的未开票收入中做负数冲回。本月报税的时候,可以在无票收入栏填列负数,没有问题。二、根据开具的发票做帐时:1、先用红字冲销以前做的无票收入分录。2、然后,再根据开具的发票,做蓝字收入凭证。三、如果有无票产品销售...

上个月的红字发票这个月报税如何申报
3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定,由购货方向其主管税务机关提交红字申请单(理由就是发票开具有误),然后把税务机关出具的通知单交销售方,销售方凭通知单冲红,重开发票给购货方;4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期,将该发票涉及到的进项税额填列在申报表...

本月开红字发票怎么报税
用红字做分录,冲减上月的正数发票.第一笔 根据红字发票 借:应收账款等科目 [红字]贷:主营业务收入 [红字]应交税费-应交增值税(销项税额)[红字]第二笔 根据重新开具的正确的蓝字发票 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)一红一蓝正好冲销了。

一般纳税人开了增值税普通发票红字报税怎么填
一般纳税人开了增值税普通发票红字报税怎么填,红字发票和蓝字的一样申报,只是红字的用负数表示,有其他篮字发票相减就可以了,如果负数大 在数字前面用-号填写负数,税额进项转出,如果开过冲红信息表,税额会自动在表二第二项20栏,各种进项转出也可以手工填写。

上月开了红字专用发票,本月报税时,增值税申报表附表二如何填写,_百度...
增值税申报表附表二21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的金额是指开具红字发票通知单的金额。有进项税额转出的时候填写。若是你是销方,开具红字发票,不需要填写21栏。

归俩19833972488问: 小规模纳税人发票红冲后怎么报税 -
秦安县希尔回答: 小规模纳税人发票红冲按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账;借:应收账款等科目(红字);贷;主营业务收入(红字);税费(红字).再用正确的一份蓝字发票记账联做账;借:应收账款等科目;贷:主营业务收入.

归俩19833972488问: 开具的冲红发票在纳税申报表一怎么填 -
秦安县希尔回答: 不用你填,只要在销项采集处进行采集表一就会自动生成.

归俩19833972488问: 销售方本月开具了红字发票报税要填?销售方本月开具了红字发票报税要
秦安县希尔回答: 销售方本月开具了红字发票报税要填的,数据在增值税发票汇总表中,以增值税发票汇总表上的数据申报,如果红字发票的金额大于全部正数发票的金额,就是负的金额和税额.

归俩19833972488问: 开具增值税红字发票后怎么填写申报表 -
秦安县希尔回答: 根据发票汇总表中实际发生额及实际税额申报即可企业取得了红字发票证明,应开具红字专用发票和正确的增值税专用发票,若公司没有开具红字专用发票则系统中就没有体现该笔,而只体现了重新开具的增值税专用发票;若公司已经开具了红字专用发票而系统中应该有体现该笔.

归俩19833972488问: 我是销售方开具了一张红冲发票,报税时的增值税表格怎么填写,谢谢 -
秦安县希尔回答: 当然·是按照企业当期的销售收入净额填报啦;因为销售净额已经抵消的红字销售额啦.

归俩19833972488问: 一般纳税人发票冲红增值税申报表如何填写?
秦安县希尔回答: 在增值税申报表表(二)中二进项税额转出第26行红字发票通知单注明的进项税额转出,红字发票不需要认证,转出税额直反接填在这一栏里.增值税申报表第14行进项税额转出会自动跳出税额

归俩19833972488问: 上月开具了红字发票本月增值税报税时附表一怎么填写 -
秦安县希尔回答: 上月开具了红字发票本月增值税报税时附表一,如果负数发票大于正数发票就填写负数金额和负数税额,反之就填写负数发票小于正数发票的正数金额和税额.

归俩19833972488问: 填开增值税红字发票报税报表怎样填写 -
秦安县希尔回答: 在纳税申报表附表一中开具税控专用发票一栏中冲减篮子发票填写,如果没有蓝字发票就直接填写负数,税额一并带出.

归俩19833972488问: 销方红字发票怎么填申报表 -
秦安县希尔回答: 1.如果是电子税务局申报,填申报表前一个环节是发票采集,红字发票和正常的发票通常会被自动采集,汇总计算不含税金额和税额.如果需要手工填,也是将红字发票的负数不含税金额和税额自动计算到总的数据中即可. 2.手工填,与第1点一样,红字发票和正常的发票汇总计算一个总的不含税金额和税额,填写在附表1的对应栏次中.如果是专票,就填写在开具专用发票的栏次,如果是普通发票,就填写在开具其他发票的栏次中.

归俩19833972488问: 开了红字发票 申报增值税要填什么吗 -
秦安县希尔回答: 申报增值税 就跟平时申报一样 把整月的销售额和税额合计 写入报表中的


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