用友t3年结后如何反结

作者&投稿:员曲 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后,再...

用友T3反结账怎么操作?
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”...

t3反结账的操作步骤
t3反结账的操作步骤用友t3反结账的操作步骤:一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份.二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码.三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账....

用友T3软件常见问题之反结账及反记账
反结账的操作:单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。以上两个操作关键是要记住组合键:反记账是“Ctrl+h”反结账是“Ctrl+Shif+F6”用友T3财务软件反...

用友t3已经反结账怎么操作?
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示。5、退出上面的窗口后,...

用友T3如何反记账?怎么反结账?
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反...

t3系统怎么反记账的具体步骤是什么
t3系统怎么反记账具体步骤是怎样的,不懂会计实务的朋友可以看看我的以下内容。t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。2. 反记账:总账——其末&m...

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要反结账,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;3、用账套主管身份在【系统管理】...

用友T3反结账后怎么反记账
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。反记账:总账---期末--...

...查询的时候发现2012年12月份的凭证没有了,怎么反结账
凭证怎么会没有了?你是在是不是你的查询条件不对?反结账:12年12月份登陆日期进入,在总账-期末-结账下面,把鼠标点到12月上,然后点击ctrl+shift+f6,输入密码就可以了,密码就是你登陆的密码。之后你需要反记账,在总账-期末-对账下面,鼠标点到12月,输入ctrl+h,会提示你回复记账前状态已打开...

白先19215998463问: 用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的? -
拜泉县康达回答: 1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入...

白先19215998463问: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
拜泉县康达回答: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

白先19215998463问: 用友T3在哪里反结帐 -
拜泉县康达回答: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

白先19215998463问: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
拜泉县康达回答: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

白先19215998463问: 用友T3标准版年度已结账如何再反结 -
拜泉县康达回答: 首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转.

白先19215998463问: 如何用T3用友软件反结账? -
拜泉县康达回答: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

白先19215998463问: 用友怎么反年结转? -
拜泉县康达回答: 用友不用反年结 如果你的2010有问题 直接反12月的就行了 修改完 如果影响2011期初 直接到2011年手工修改期初数据就可以了

白先19215998463问: 请问用友t3 如何进行年度帐反结转,
拜泉县康达回答: 1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初 2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份 3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额 4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据 5、2011年账目记账、结账. 备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

白先19215998463问: 用用友T3软件做的帐,做完年度结转了,查询的时候发现2012年12月份的凭证没有了,怎么反结账 -
拜泉县康达回答: 你登录系统管理时候 没有选会计年度,选择2014年进入系统管理,然后 年度帐,结转上年数据-结转总账. 检查一下你2013年度 是否完结,12月是否结账. 再不行的话就再问……你现在可以 用2014年登陆 系统管理 重新再结转一次这样就吧2013年的结转过来了按我说的结转就可以,2013年的期末数会覆盖掉2012年的数据,然后2014年初数就对了,然后就可以直接做账了(进2014年)

白先19215998463问: 用友年度结账后如何反结账 -
拜泉县康达回答: 一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定. 三、...


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