控制测试的程序有哪些

作者&投稿:文琛 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

软件测试的流程是什么?
软件测试的流程:1、根据软件设计需求制定测试计划,测试数据和测试用例。2、搭建测试环境、执行测试用例。3、提交测试报告。4、跟踪Bug修改情况,不断测试完善产品。5、产品的其他方面测试。

注册会计师进行控制测试的方法有哪些内容
包括询问、观察、检查和穿行测试。此外,控制测试的程序还包括重新执行。1.询问。注册会计师可以向被审计单位适当员:询问,获取与内部控制运行情况相关的信息。例如,询问信息系统管理人员有无未经授权接触计算机硬件和软件,向负责复核银行存款余额调节表的人员询问如何进行复核,包括复核的要点是什么发现不符...

控制测试和实质性程序的区别是什么
实质性程序包括细节测试和实质性分析程序,是指用以发现认定层次重大错报的审计程序。实质性程序得出的结果是错报,用数量作定量分析。控制测试并非在任何情况下都需要实施。但是,当存在下列情形之一时,注册会计师应当实施控制测试:1、在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的;2、仅实施...

白盒测试的概念、目的是什么?及主要方法有哪些?
白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试,是一种测试用例设计方法,它从程序的控制结构导出测试用例。(测试用例由测试输入数据以及与之对应的输出结果组成。)白盒测试使用被测单元内部如何工作的信息,允许测试人员对程序内部逻辑结构及有关信息来设计和选择测试用例,对程序的逻辑路径进行测试。基于一个应用代码的内部逻辑知识,...

什么是控制测试?什么是细节测试?
注册会计师在了解被审计单位的内部控制之后,只有对那些准备依赖的内部控制执行控制测试,并确信其得到正确的执行时,才能减少实质性测试审计程序,从而减少审计取证工作,提高审计工作的效率。细节测试:细节测试是对实质性程序进行分类中的一种(实质性程序分为细节测试和实质性分析程序),细节测试是对各类...

控制测试的内容主要有哪些
控制测试的内容主要包括控制设计测试和控制执行测试两方面,具体如下:1、控制设计测试是对被审计单位的内部控制政策和程序的设计是否适当而进行的审计程序,主要目的是确定被审计单位的内部控制是否能够防止和发现特定财务报表认定的重大错报或漏报。2、控制执行测试是针对被审计单位内部控制制度执行的有效性...

什么是控制测试?
(3)程序有所不同 问题六:内部控制与控制测试的关系(区别与联系)是什么呢? (1)从审计程序运用的目的来看,对内部控制取得了解的程序主要是为了评估被审计单位的内部控制是否可以信赖,并据以规划审计工作;控制测试主要是为了评估被审计单位内部控制的运行是否有效,是否可以取得证据以支持被审计单位控制风险处于低水平的...

软件测试的工作流程是什么??
决定设置为FIXED) 9. 测试人员接到bugzilla发过来的错误更改信息,应该逐项复测,填写新的测试报告(测试报告必须覆盖上一次中所有REOPENED的测试用例); 10. 如果复测有问题返回第六步(bug状态REOPENED) 11. 否则关闭这项BUG(bug状态CLOSED) 12. 本轮测试中测试用例中有95%一次性通过测试,结束...

了解内部控制和控制测试有什么区别?
1、两者的区别 (1)程序所属的类型不同:了解内部控制属于风险评估程序,控制测试属于进一步审计程序。(2)目的不同:了解的目的是评价控制的设计、确定控制是否执行,控制测试的目的是评价控制的执行效果。(3)程序有所不同:了解内部控制一般采用穿行测试,而控制测试一般需要重新执行。(4)必要性不同:...

控制测量包括哪些主要内容?它应遵循怎样的作业程序
控制测量主要内容包括:现场踏勘、布网方案设计、选点埋桩、现场观测及数据采集、数据后处理及平差计算和精度评定等。它应遵循的作业程序:先控制后碎步,先整体后局部,由高级到低级。控制测量对测绘地形图的控制作用如下:地形图是分幅测绘的,它要求测制的各幅地形图,必须无漏洞、无重叠和无歪曲地...

佘海15782654661问: 注册会计师进行控制测试的方法有哪些内容 -
邕宁区丹瑞回答: 包括询问、观察、检查和穿行测试.此外,控制测试的程序还包括重新执行. 1.询问.注册会计师可以向被审计单位适当员:询问,获取与内部控制运行情况相关的信息.例如,询问信息系统管理人员有无未经授权接触计算机硬件和软件,向负...

佘海15782654661问: 货币资金的控制测试包括哪些主要程序 -
邕宁区丹瑞回答: 现金 银行存款 票据 财务阴间

佘海15782654661问: 品质怎样控制,测试有哪些? -
邕宁区丹瑞回答: 品质控制基本知识一、品质控制的演变1.操作者控制阶段:产品质量的优劣由操作者一个人负责控制.2.班组长控制阶段:由班组长负责整个班组的产品质量控制.3.检验员控制阶段:设置专职品质检验员,专门负责产品质量控制.4.统计...

佘海15782654661问: 固定资产的内部控制测试,实质性程序 -
邕宁区丹瑞回答: 1.内部控制测试 (1)了解和描述该循环的内部控制 收集和审阅与该循环有关的资料、文件.结合实地观察并采用适当的方法加以描述. (2)验证固定资产的新增手续 验证固定资产的各种手续是否齐全.审批文件上授权签章是否符合制度规定的级...

佘海15782654661问: 控制测试的性质 -
邕宁区丹瑞回答: 控制测试的性质是指控制测试所使用的审计程序的类型及其组合.计划从控制测试中获取的保证水平是决定控制测试性质的主要因素之一.注册会计师应当选择适当类型的审计程序以获取有关控制运行有效性的保证.计划的保证水平越高,对有...

佘海15782654661问: 仓储业务的内部控制制度的符合性测试的主要程序有哪些?其符合性测试有什么基本要求. -
邕宁区丹瑞回答: 仓储业务的内部控制制度的符合性测试的主要程序有:1、存货的管理是否(分检、堆放仓储条件等)良好;2、存货是否不定期由财务部门会同物资管理部门共同组织盘点;3、存货盘盈、盘亏、报废等是否及时按规定审批处理;4、发出材料是...

佘海15782654661问: 控制测试的测试内容 -
邕宁区丹瑞回答: 控制测试应包括两个方面:一是控制设计测试,即对被审计单位的内部控制政策和程序的设计是否适当所进行的审计程序.目的是确定被审计单位的内部控制是否能够防止和发现特定财务报表认定的重大错报或漏报.例如:注册会计师了解到,...


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