应收账款为负数如何调账

作者&投稿:撒侦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

资产负债表里的应收账款和应付账款为负数怎么办?怎么调报表啊?
1.有进行重分类,应付账款中如果出现借方数,要重分类到预付账款。2.付账款出现负数,其实质意义是预付账款,也就是不是负债,而是资产,不是应付未付,而是已经预付了。财务账上可以不用设预付账款,但对外报出的报表需要做红字重分类处理。即将应付账款红字部分的明细调整到预付账款,只是调表不需要...

应收账款是负数怎么调到预收账款里
应收账款余额是负数,说明是预收账款的意思,就需要从应收账款调整到预收账款核算,应收账款增加计入借方核算,同时预收账款增加,负债增加计入贷方核算。应收账款余额负数调整到预收账款的账务处理是,借:应收账款,贷:预收账款。

应收账款期末数为负数怎么调账?
2、问题是收到的码头租金如果是一次性收到全年的租金,在年度内应按月分期计入“其他业务收入”中,并结转码头的折旧额,缺少了这一笔处理,会导致15、16年度少计利润、少交所得税。应进行“以前年度利润调整”会计分录:借:应收账款(码头租金收入)借:应交税费---应交增值税 贷:以前年度损益...

应收账款有负数是怎么办
不论怎么得先确定原因1、如果是因为记账时记错了数,比如后面多记了个零,你就做个红字的会计分录,把差额冲掉就可以了。2、如果记账没有错误,那就是对方单位多付了钱,这种情况在长年客户经常有交易时是可能有的,那就凭证、账簿都不用动,就是在年终编制会计报表时,把这个负数重分类到预收账款...

您好!请问资产负债表的其他应收账款为负数是怎么一回事,需要怎么调整...
“其他应收款”的借方余额是一项资产。资产负债表中其他应收款为负数调整:1.该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去,即汇总到“其他应付款”项目中。2.如果“其他应付款”科目余额在借方就应该将借方余额汇总到资产负债表的相对应的资产项目中去,即汇总到“其他应收款”项目中。“其他...

...做的资产负债表应收账款年初数和期末数都是负数?不知道是怎么回事能...
应收账款为负数,即贷方余额,说明你们有预收,这是会计制度允许的,不用刻意调账。《企业会计制度》规定,应收账款科目期末借方余额,反映企业尚未收回的应收账款;期末如为贷方余额,反映企业预收的账款。

管家婆应收账款负数与应付账款对冲,怎么调?
应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的,所以冲减应付账款贷方金额就可以了。分录如下:借:应付账款 贷:应收账款 以上内容仅供参考谢谢!

预收账款贷方是负数
预收账款贷方是负数说明少收了货款了啊,比如是销售收入70元,预收了50元,当时就应该走 借:预收账款50 应收账款20 贷:主营业务收入70 现在可以将预收账款转入应收账款,走 借:应收账款 贷:预收帐款 也可以不转入应收账款,收到这笔款后直接走 借:银行存款 贷:预收账款 ...

资产负债表中应收账款和应付账款为负数,导致资产也为负数,这个要怎么调...
不需要做分录调账。按资产负债表编制方法,应收账款、应付账款这种往来账,应按明细科目余额方向汇总。举例来说:应收账款下有十个明细账户,其中6个明细账户为借方余额,其合计为100万,四个为贷方余额,其合计为150万,在应收账款下总余额为贷方50万 编制资产负债表时,应将借方余额合计100万填在...

资产负债表中预收负数怎么调
资产负债表中预收负数怎么调答:预收账款负数表示成为应收账款,应该予填列在资产负债表的应收账款项目中.资产负债表亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益"交易科目...

堵茂18093863371问: 应收账款有负数是怎么办 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 不论怎么得先确定原因 1、如果是因为记账时记错了数,比如后面多记了个零,你就做个红字的会计分录,把差额冲掉就可以了. 2、如果记账没有错误,那就是对方单位多付了钱,这种情况在长年客户经常有交易时是可能有的,那就凭证、账簿都不用动,就是在年终编制会计报表时,把这个负数重分类到预收账款就行了.

堵茂18093863371问: 请问应收帐款的本期发生额为负数应怎么做处理 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 做重分类调整借:应收账款100 贷:预收账款100

堵茂18093863371问: 调帐时,应收账款是负数,应记哪个科目 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 年末往来帐时反方余额,一般不用调账,在做资产负债表示调整就行了.如应收账款是贷方余额,就报在应付账款项,反之,如应付账款是借方余额,就报在应收账款项.

堵茂18093863371问: 应收账款为负,需要调整吗?怎么调整? -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 小规模纳税人一般不会要求很严格的,这样的情况下一般账簿是不需要调整的.应收账款负数了主要是没开发票导致预收款过多,一般小企业这种情况普遍存在.可以这样,跟税管员协商下,看能不能把这部分预收款全部转为营业收入,当然送点东西是必须滴……

堵茂18093863371问: 审计中,应收账款有负数,应该怎样调整,分录怎么做 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 在编制审计调整表时应将其视做应付性质业务调整至应收账款科目.借:应收账款—(审计调整冲减贷方金额);贷:应付账款—(由应收账款调入).

堵茂18093863371问: 应收账款期末余额出现负数该怎么入账啊??期初为0,借方是35474,贷方是57958 ,,余额怎么填才真确呢? -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 应收账款期末余额出现负数该怎么入账啊??——没有差异,都一样入账.就是在编制资产负债表的时候,需要调整计入预收账款里面.期初为0,借方是35474,贷方是57958 ,,余额怎么填才真确呢?——金额填22484,借贷方向填“贷”,表示贷方余额22484元

堵茂18093863371问: 管家婆上的应收账款为负数该怎么调平 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 应收账款的负数就是你欠别人的钱,即预收账款,应收转预收,做收款单,科目选应收账款的正数,不要分配,保存后会生成凭证:借:应收账款,贷:预收账款

堵茂18093863371问: 应收账款为负数了怎么办 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 1、首先查找下原因,出现负数,是否是由于错误造成的2、调到预收账款里

堵茂18093863371问: 需要调整吗?应收账款为负?应收账款为负,需要调整吗?怎么调整?
鄂温克族自治旗溴吡回答: 帐簿不需要调整,只要在汇总报表的时候,关注一下明细帐数据,明细帐是负数的汇总到预收帐款就可以了.造成应收账款负数的原因很多,首先要查明原因,然后根据不...

堵茂18093863371问: 应收账款已经结清但期初出现负数怎么调整 -
鄂温克族自治旗溴吡回答: 期初余额做红字重分类调整借:应收账款 贷:预收账款


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