应付账款平账怎么做

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应付账款贷方余额怎么调平?
你这个贷方余额负数属于多付给对方钱了、要么让对方退款、或者对方发商品材料给你、就可以平账了。

应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账
应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账?直接用现金付给对方0.59元,就可以了。借:应付账款——XX公司 0.59 贷:库存现金 0.59 如果不用付给对方0.59,需要平账的,也是这样做分录,但是,现金付出去的金额要用别的发票来套出来就可以了 ...

其他应付款怎么平账
什么是其他应付款?其他应付款是指与企业的主营业务无直接关系的应付或暂收款项,包括但不限于以下几种情况:租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。它是指除了应付票据、应付账款、应付工资...

一家公司替另一家公司付款,财务应该怎么平账做账呢?
甲公司替乙公司付款给丙公司。甲乙丙三家公司签订代偿协议,三方签字盖章。甲公司付款:借其他应收款-乙公司。贷银行存款-付款至丙公司账户。乙公司:借应付账款-丙公司,贷其他应付款-甲公司。丙公司:借银行存款,贷应收账款-乙公司。

平账怎么做
平账就是把账上的65万元备用金做支出帐平账面金额归零;入账就是把65万元的支出明细做账 1.平账(名词):简单的说,就是让各个分类账户的金额与其汇总账户的金额互相核算相等。即会计中的所说的“账账相符”。原材料账户中的各个原材料的账户余额相加汇总,与总账中的原材料科目相等,这就叫平。如果...

企业注销应收预收、应付预付都有余额,要怎么平账
你好,你可以这样处理 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;应付账款 贷;库存现金 借;库存现金 贷;预付账款

不开发票应付款1万实际付款9500怎么平账
按照入库之后的来做账,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款 借应付贷款贷主营业务成本1万, 借主营业务成本贷银行存款9500

对方公司欠我公司一笔款项,现在付款,平账情况说明怎么写?
主要看你发票是开给谁的?如果开给b,那账务本来就是平的,不用再做处理;但如果发票是开给a的,那就要b出个证明过来,是代a公司付款的证明。借以平账。希望能帮助到你!

由于优惠,预付账款货方出现余额,如何把货方余额冲平的会计分录?_百度...
你说的肯定是供应商给优惠了,也就是少付货款,对于这部分可以做如下处理 借:应付账款 贷:营业外收入。这样处理后就平账了,主要关键是得有依据确认是真的有优惠,例如,双方的合同,往来对账函之类。

应收账款\/应付账款实际以后不用付款怎么把账做平?
如果是应付账款,不用向任何单位申请,直接记入资本公积。借:应付账款--**单位 贷:资本公积 如果是应收账款就比较麻烦了,首先要请税务师事务所做税前扣除报告,然后向当地税务机关申请,批准后方可核销。借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款--**单位 ...

布英19640207516问: 应付账款的做账方式不一样,我如何才能与对方公司做平账?我们都是一
双塔区贝前回答: 如果发生退货,你公司最好做红字冲销凭证;对方公司也应该做红字冲销凭证.也就是说,退货双方公司都要单独做帐,不要与发货混在一起做帐.这样,应收应付就能对上了. ---------------------------------------------------------- 2012-03-22 18:32 补充问题 可是我不明白的是,如果是我也做同一笔账对冲,是可以平账,但是我的发票是开了这么多的呀,那这样跟我的税金是对不上的呀 发生退货(即多开了发票),应该开具红字发票,根据红字发票做冲销收入、税金的分录.

布英19640207516问: 应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 -
双塔区贝前回答: 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...

布英19640207516问: 应付账款多付了的怎能样做账 -
双塔区贝前回答: 多付就是在应付账款某明细科目中有借方全额.平账方法二种:一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明,由领导批准后冲销.

布英19640207516问: 请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? -
双塔区贝前回答: 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲

布英19640207516问: 应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录 -
双塔区贝前回答: 要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平 还有种办法就是直接结转到成本`

布英19640207516问: 应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做?应付账款余额在借方想冲平
双塔区贝前回答: 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账.借:库存物资-——XXX材料 贷:应付账款--XXX厂家

布英19640207516问: 应付账款余额借方0.1元.怎么把它做平呢? -
双塔区贝前回答: 不涉及银行账的情况下没有办法做平, 借:银行存款0.1贷:应付账款0.1元不涉及银行账的情况下做平可以转到营业外支出.借:营业外支出0.1元贷:应付账款0.1元

布英19640207516问: 应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
双塔区贝前回答: 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.

布英19640207516问: 应收账款/应付账款实际以后不用付款怎么把账做平? -
双塔区贝前回答: 如果是应付账款,不用向任何单位申请,直接记入资本公积.借:应付账款--**单位 贷:资本公积 如果是应收账款就比较麻烦了,首先要请税务师事务所做税前扣除报告,然后向当地税务机关申请,批准后方可核销.借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款--**单位

布英19640207516问: 应付帐款帐面数比实际数少,现在我要平帐怎么做分录 -
双塔区贝前回答: 你应该找出来具体错在那里?如果只是数字记错,红字改一下就好了.如果涉及其他科目就要看具体情况在处理了.只是这个数字记错的话,不需要做凭证,还涉及别的科目的话,需要做凭证处理.赶快找到当时发生的时候的凭证看一下,具体错误处在哪里吧.


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