出纳付多了款,会计应该怎么处理?要按照出纳提供的票据做账吗?

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出纳工作应收集哪些票据给会计做账?~

1、出纳需要把现金支票、转账支票、电汇凭证、银行汇票、员工报销费用、增值税发票、银行回单、对账单等票据收集后做这原始凭证给会计做账的;
2、出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
3、出纳一般都接触到购物发票,报销的单据车票,飞机票,餐饮票等,银行电汇收汇单子,利息单手续费单据。现金,转账支票等。

扩展资料:
从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。
他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。
所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。
所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
参考资料来源:百度百科-出纳

你说到票据,那证明是转账支付了,不是现金支付吧。 如果是转账支付,要看付款对象了,如果是付给供应商,基本上钱是可以收回的。 就先做:借:应付账款 原金额 预付账款 多出的金额 货:银行存款 收回时,冲减预付账款。
如果钱不能收回,要看公司领导的意见,是让出纳承担,还是公司承担。如果是出纳承担。 借:其他就收款 如果是公司承担,借:坏账准备。

你好,你说到票据,那证明是转账支付了,不是现金支付吧。
如果是转账支付,要看付款对象了,如果是付给供应商,基本上钱是可以收回的。
就先做:借:应付账款 原金额
预付账款 多出的金额
货:银行存款
收回时,冲减预付账款。
如果钱不能收回,要看公司领导的意见,是让出纳承担,还是公司承担。如果是出纳承担。
借:其他就收款
如果是公司承担,借:坏账准备

要是多付的款项可以要回的就做相反分录,要是不可以的话,那出纳人员就要承担责任了,就要借记其他应收款。估计出纳员要自己赔钱了。。。

如果收款方还有应付款挂账就按出纳提供的票据做账,否则就按实际付款跟应付款项的差额记其他应收款-出纳

是的,多付的钱挂其他应收款。否则会计跟着出纳一起担责任

其他应收款收回


出纳多付银行款,应该怎么做账务处理?
你应该在应收帐款中记一笔多付的款项,等到这笔款回来后,出纳记收入款,会计也要记收入款项,这才平帐。如果多付的银行款无法收回怎么办?如果通过法律途径仍无法追回多转出的款项,那么,应将多转款项的出错、追款过程、确定无法追回以及作为损失处理等各环节详细经过以书面报告形式形成呈批报告,在公...

货款多付或少付会计在账中应怎样处理
1、货款多付的会计分录:借:应付账款 贷:银行存款 或者:借:预付账款 贷:银行存款 2、少付货款的会计分录:借:原材料 贷:应付账款

出纳多付了钱自己转回来怎么办
根据查询本地惠生活显示:1、首先要做帐务处理,否则会出现帐款不符的情况,将多付的款项记入应收账款中,等到这笔款项追回后,出纳记收入款,会计也要记收入款项,以便平账。2、多付的银行款无法收回,可以考虑通过法律途径追回款项,应将多转款项的出错、追款过程、确定无法追回以及作为损失处理各环节...

多付客户货款怎么做会计分录?
1、公司预先付款时多给了,客户退回多收的账款:借:银行存款 贷:预付账款 2、支付的票据太多,退回多余的费用:借:银行存款 贷:其他货币资金\/应收票据 企业多收了客户的货款如何做会计分录?1、收回货款时:借:库存现金\/银行存款 贷:应收账款 其他应付款——多收款 2、退回多收款时:借:其...

出纳付多了款,会计应该怎么处理?要按照出纳提供的票据做账吗?_百度...
按规定,在你接交时应该将现金盘点库存现金余额和银行存款余额。然后你就从这个余额开始记账。之前的你不必管。职工报销费用直接用银行存款支付的,当然贷记银行存款了。

企业多付货款怎么做会计分录?
企业多付货款如何做账?1、企业预先支付货款时,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 2、在收到货物时,会计分录为:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 3、发现多付货款,对方退回时:借:银行存款 贷:预付账款 预付账款如何理解?预付账款是指企业按照购货合同的...

出纳多付银行款,应该怎么做账务处理
如果按照会计准则要求,是需要做账的,也就是把账先调错成550,再做个收款凭证。如果不做账,会使账务记载与银行存款日记账不符,也与实际不符。如果讲简便,且处于掩盖出纳的操作错误,逃避责任,可以合并附件后不做多发和收回的记录。也就是把两张银行回单都附在后面,但这样做账不规范。

出纳支付差旅费时候不小心多付10元,怎么做会计分录
1、如果明确多付给了谁,应先记入“其他应收款”并积极催收,以弥补过失。发现短款时:借:待处理财产损溢10 贷:库存现金10 借:其他应收款——XX 10 贷:待处理财产损溢 10 2、收回多付的10元时 借:库存现金10 贷:其他应收款——XX 10 ...

出纳付多了款,会计应该怎么处理?要按照出纳提供的票据做账吗?_百度...
要看付款对象了,如果是付给供应商,基本上钱是可以收回的。就先做:借:应付账款 原金额 预付账款 多出的金额 货:银行存款 收回时,冲减预付账款。如果钱不能收回,要看公司领导的意见,是让出纳承担,还是公司承担。如果是出纳承担。借:其他就收款 如果是公司承担,借:坏账准备 ...

会计因工作失误造成款项多付,会计要承担什么样的?
如果往来方实在同意退回你多付的款项,你可以跟他说提及一些法律这方面的规定,你们双方应收应付款项你应该都有原始凭证的,实在不行只能走法律途径追回了,我相信你公司的往来方也不会因为一些资金和你们断绝经济业务往来吧!一定要努力去争取,而不是选择自己承担这个经济损失。我是这么认为,错误人人都会...

横峰县18376868120: 出纳付多了款,会计应该怎么处理?要按照出纳提供的票据做账吗? -
照浦银菊: 你好,你说到票据,那证明是转账支付了,不是现金支付吧. 如果是转账支付,要看付款对象了,如果是付给供应商,基本上钱是可以收回的. 就先做:借:应付账款 原金额预付账款 多出的金额货:银行存款 收回时,冲减预付账款. 如果钱不能收回,要看公司领导的意见,是让出纳承担,还是公司承担.如果是出纳承担. 借:其他就收款 如果是公司承担,借:坏账准备

横峰县18376868120: 由于出纳员失误多转货款,多支付的款项改怎样记账 -
照浦银菊: 正常支付货款 借:应付账款 贷:银行存款 现在既然多支付了,要么向供应商收回,要么作为下一批货物预付款 如果要收回的话 借:应付账款应收账款多付的钱 贷:银行存款 如果作为预付款 借:应付账款 贷:银行存款 在账目上体现 希望能帮助到你!

横峰县18376868120: 出纳多支付员工报销款,怎么办? -
照浦银菊: 完全可以要回来的.因为你报销他2000,他是给你的发票,你给了他2000现金,这项经济业务只能说明你报销给他2000费用,不能说明他把借款2000归还公司了.因为借款单还在你那里,借款单一式三联,借款时你给对方一联,还有两联的其中一联是做现金支出凭证,还有一联是借款联,这联应该是在员工还款时你应该退换给员工的.如果单子在你这里,完全可以让他还款.本来正常处理是员工给你2000的发票,你报销,将2000借款单还他.做分录 借 管理费用 2000 贷 其他应该款2000 公司借款都要经过领导同意的,所以你有借款单在你的账是不会有说明问题的,只是公司多了死账而已.你将借款单保管好

横峰县18376868120: 多付的应付账款进行清理时如何处理? -
照浦银菊: 多付的应付账款进行清理时,有2种处理方法:1、如果多付的应付账款确认能收回的,收回时的会计分录如下:借:银行存款 贷:应付账款2、如果多付的应付账款确认不能收回的,会计分录如下:借:营业外支出 贷:应付账款

横峰县18376868120: 出纳多支付的款项还回来应该怎么记账? 库存现金应该怎么做? -
照浦银菊: 多支时,借:其他应收款-某某 贷:现金 还回时,借:现金 贷:其他应收款-某某

横峰县18376868120: 会计做账应付2400,出纳转款时付了2500,也就是说帐是平的,银行余额不对,怎么处理啊? -
照浦银菊: 多付款了!会计少记帐了,补记:借:其他应收款100贷:银行存款100可能造成损失100,解决:1、追要2、出纳赔偿

横峰县18376868120: 做出纳钱多了和帐对不上怎么处理? -
照浦银菊: 钱多了.借:现金 贷:待处理财产损益如果真查到怎么多的了. 借:待处理财产损益 贷:营业外收入

横峰县18376868120: 出纳不小心多付了一万元给别人,怎么样能要回来 -
照浦银菊: 既然问题出了,就不要顾及面子的事,及时与客户沟通,应该会要回来的,要知道,我们欠他款,作为我们的供应商,总会是谋求长期合作的!或者如果贵公司尚欠此供应商货款,再和客户对账确认后,可以在以后的欠款中对此次多付的款项予以清账!

横峰县18376868120: 出纳多付款出纳会有什么责任?
照浦银菊: 如果没有支付记录或支票存根领款人的签字,责任是出纳的. 出纳将支票交给用款人时,应该办理手续,即使没有任何支款单或报销单,支票存根上也应该请领票人或用款人签个字,证明谁拿走了.收到现金时应该开具收据. 出纳手续不健全,丢失责任只能自己承担了.

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