仓库管理的基本工作流程是什么?

作者&投稿:只乔 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
仓库管理的工作流程是什么~

采购部门的采购――接货入库(卖方的发货单和己方采购单据要一致、检查货物的完整无损坏方可接收入库)――码放货物(把各种货物分门别类的整齐码放在相应的地点,注意每种货物都有特定的承重极限和摆放方式,不能随意码放,比如电冰箱就不能横向放置)――出库(货物需要使用或者销售时都要根据有效的出库单说明出库,比如种类、型号、颜色、数量等不能出错)――仓库和货物的日常安全和卫生管理――定期盘点(仓库里的货物在一定时间内会发生变化,出库、损坏等数量和质量的改变等,都需要和财务部门或主管部门定期进行实物和账单核对,为的是监督仓务管理人员的岗位职责情况和弄清货物的各种损耗,主要也是为了预防仓库管理员监守自盗等行为而产生的公司经济损失的发生)。

  仓管的工作流程:\x0d\x0a  一、入库流程:\x0d\x0a  材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。\x0d\x0a  二、出库流程\x0d\x0a  同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。\x0d\x0a  岗位职责\x0d\x0a  1.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。\x0d\x0a  2.随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。\x0d\x0a  3.定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确。\x0d\x0a  4.熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。\x0d\x0a  5.搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。\x0d\x0a  6.完成领导交办的其它工作。

1.目的:对公司物料的进料,出仓,退料,补料进行控制,确保上述事务得到有效管理。2.范围:适用于本公司所有物料。3.权责:3.1货仓:负责物料进料,出仓,退料,补料的清点与管理,ERP系统数据确认。3.2品保部:负责物料的品质检验工作.3.3 PMC部:紧急用料的协调工作,物料的发放指令。3.4生产部:物料领料,退料,补料工作,ERP系统数据输入。4.定义:(无)5.作业内容:5.1物料收货程序5.1.1供应商送货.5.1.1.1供应商送货车到厂区后,应及时将《送货单》呈交至货仓,货仓仓管立即通知搬运组长安排人员卸货,并要求将各类物料分类摆放在待验区,以利于清点和IQC抽检工作. 5.1.2进料数量验收.5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字.5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员,依有采购订单收料在ERP系统入帐,确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止.5.1.2.3ERP系统确认无误,同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料,则在交货暂收单注明“紧急用料”.5.1.2.4供应商送货超订单,应及时通知PMC部和采购部作出处理决定.5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料,PMC部通知采购部在ERP系统内补订单, 则仓管按正常收货程序收货,并填制相关单据及报表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系统订单收货,则按采购单数量核收,超单物料即时退给供应商, 《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写,并更改《送货单》数量,经货仓主管及PMC部签认,交供应商代表签认,并将超单物料退给供应商。5.1.3进料品质验收.5.1.3.1品管部IQC收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验.5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签或印章,做好检验记录,并将<《交货暂收单》回执给货仓.5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶《MRB运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理.5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料,IQC贴上不合格标志,仓管先将不合格物料置于“不合格品区”,等待公司MRB最终之处理决定,在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。a. 由生产部抽派人力,IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项,并派专人做现场作业指导,随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。b. 拣用后,QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离,生产部提供良品与不良品数据,以及拣用工时,填写《MRB报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续,仓管按正常程序收货,不良品则由仓管员开具《退货单》,同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认,不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。5.1.3.3.3如判定为退货。a. 不合格货品经公司MRB最终决定退货后,所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签,由仓管员开《退货单》,经货仓主管,PMC经理签认后,单据转交财务及采购直接扣款,同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认。b. PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备,必要时采取书面通知。c. 供应商按规定时间来厂取回物料时,货仓与供应商交涉退货数量,所退物料无误后,交供应商代表签认《退货单》。d. 如供应商领取退货物料超过十五天,则由仓管开具《报废单》,经采购部和PMC部签认,自行报废处理。5.1.4货仓入库与入账:5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后,核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签,如无及时通知相关人员更正。5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。5.1.5表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5.2物料出仓程序5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料,于生产日前一天上午签发《制令备料单》,并分别派发至生产部门和货仓部门.5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号,数量是否有疑问,是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料,安排搬运人员拉到备料区。5.2.3 物料交接。5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》,《备料单》转交生产部文员登入ERP系统按有制令领料,并在单据上注明ERP系统单据编号。5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入ERP系统的《配料单》到货仓领料,物料员与仓管员在备料区办理核数手续,核数与制令备料单相符,登入ERP系统的确认是否己录入系统,确认无误审核ERP系统制令领料单,同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单.5.2.3.3单据及ERP系统内有任何疑问,必须当场给予处理,否则货仓有权拒绝发料。5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外,其余时间一律不允许发料。(特殊情况除外)5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目.5.2.5表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5.3物料退料补料程序5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后,开具单据送至品保部相关单位。5.3.2品管鉴定。品管检验后,将退料分为报废品,不良品,良品三类。5.3.2.1属来料不良,开具《退料缴库单》,经IQC鉴定确认后可退供应商,并注明不良原因。5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制令取消退料,未经使用的,开具《退料缴库单》,经IPQC鉴定确认后良品退料。5.3.2.3属制造不良,开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。5.3.2.4《退料缴库单》经QC确认后,交生产部文员登入ERP系统按有制令退料,并在单据上注明ERP系统单据编号。5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓,仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量,经清点无误后,确认审核ERP系统制令退料单。并将退料分别收入不同仓区。5.3.4补料。5.3.4.1因来料不良需补料者,需开具《领料单》,同时附《退料缴库单》,退料后方可办理补料手续。5.3.4.2因制造不良报废需补料者,需开具《超领单》,同时附《报废单》经PMC经理,事业部副总签认,报废物料后方可办理补料手续。5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入ERP系统按有制令领料,并在单据上注明ERP系统单据编号。5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在ERP系统内输入,方可发放物料。5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目.5.3.6表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

成品进仓管理流程  1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。  2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。  3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。  4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。  5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程  1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。  2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。  3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。营销部业务流程  1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。  2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。  3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。  4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。  5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。  6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。  7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。  8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。  9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。  10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程  1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。  2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。  3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。  4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则  1、商品进仓前准备  业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方  2、商品进仓安排  仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。  3、商品出仓安排  仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。  4、商品出仓  仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品  5、仓库记帐  商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)  6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效

仓库管理的基本工程流程基本上为入库--保管-出库,其间包括盘库。

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。  2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。  3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。  4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。  5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程  1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。  2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。  3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。营销部业务流程  1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。  2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。  3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。  4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。  5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。  6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。  7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。  8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。  9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。  10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程  1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。  2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。  3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。  4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则  1、商品进仓前准备  业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方  2、商品进仓安排  仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。  3、商品出仓安排  仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。  4、商品出仓  仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品  5、仓库记帐  商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)  6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效


工厂仓库收发货一般有那些流程,详细一点,
1.2各单位必须建立健全物资出入库管理办法,在办公系统中建立物资管理台账,并在本地计算机中做好台帐备份。库房管理员收货后应及时根据物资种类登记上账,台账中应包含物资名称、数量、规格型号、单价、供货单位(或来源)、收货时间、存放地点、收货人等信息,录入资产(仓库)管理系统。1.3 设备固定资产...

供应链有哪些库存管理方法?这些方法有哪些?
而供应链管理的目标就是通过其节点上的各个企业之间的密切合作,以最小的成本提供最大的客户价值,这就要求供应链上各环节企业的活动应该是同步进行,库存管理职能也应当进行必要的整合.这样,企业由以物流控制为目的的库存管理转向以过程控制为目的的库存管理,即供应链的库存管理是基于工作流的管理。供应商管理的库存(VMI...

工作流的实现方法
工作流数据库工作流的实施需要三个基本步骤:映射、建模和管理。映射是第一个步骤,其首要任务是确定并且文档化组织内全部现有的手工和自动化的业务流程;建模则是开发一个有助于建成流线型业务过程的模型。第三阶段是软件实施以及跨越全部工作部门、业务单元甚至是整个企业的无缝系统集成。 为了确保工作流系统能够“无缝地...

学数据库专业可以做什么工作
(1)掌握计算机体系结构以及各主要部件的性能和基本工作原理; (2)掌握操作系统、程序设计语言的基础知识,了解编译程序的基本知识; (3)熟练掌握常用数据结构和常用算法; (4)熟悉软件工程和软件开发项目管理的基础知识; (5)熟悉计算机网络的原理和技术; (6)掌握数据库原理及基本理论; (7)掌握常用的大型数据库管理系...

在传统的多级库存优化方法中
库存是企业之间或部门之间没有实现无缝连接的结果,因此,库存管理的真正本质不是针对物料的物流管理,而是针对企业业务过程的工作流管理。基于传统的库存观点,库存管理就是物料管理,于是人们花大量的时间与精力去优化库存(物料成本优化),但是效果却总是没有达到预期效果。这种只看树木不看森林的管理思维一直没有得到突破。

知道的进!
第四节 战略库存控制:工作流管理 作者: 马士华 前面几节,我们论述了供应链的库存管理策略,这些新的思想和方法对于改进供应链企业的库存管理以及供应链的整体优化是很有帮助的。但是,如果我们深入分析一下库存问题就不难发现,库存控制是个很复杂的企业综合管理问题,尽管目前已有许多数学模型能够辅助库存管理,但是从管理...

Nutanix数据库管理是如何推动企业数据湖架构体系搭建的?
Nutanix就推出了云原生产品 Nutanix Karbon提供的云原生管理方案,可以使企业IT运营团队通过简单的操作,快速进行生产部署,极大地简化 Kubernetes 的配置、操作和生命周期管理,轻松集成 Kubernetes 存储、监控、日志记录和警报,实现数据管理和应用交付的自动化,在精简的工作流中实现高可用性,获得完整的云原生...

数据库设计、应用开发与管理的图书目录
开发学生贷款的数据库13.1 实例描述13.2 概念数据模型13.3 优化概念模型13.4 数据库的物理设计和应用开发第四篇 管理数据库环境第14章 数据和数据库管理14.1 数据库的组织环境14.2 数据库管理工具14.3 数据库专业人员的处理工作14.4 管理数据库环境第15章 事务管理15.1 数据库事务管理基础15....

“工作流”软件中的权限管理在数据库的表示形式
那就设计两个表,一个是部门权限表,每个部门按照级别高低设置权限。另一个是部门成员权限表,为隶属该部门的每个成员设置权限。这样要判断工作流中A,B的权限高低就看工作流是在哪个部门流转的。比如是在整个企业流转,那么A的权限高于B,仅在部门流转,那么B权限高于A。

计算机高手解释一下 工作流系统 (Workflow systems)
10,通过流程自动化与数据库集成,以及各类表单统计查询功能,提高决策能力四、工作流WorkFlow技术构架五、工作流是如何实现的 工作流的实施需要三个基本步骤:映射、建模和管理。映射是第一个步骤,其首要任务是确定并且文档化组织内全部现有的手工和自动化的业务流程;建模则是开发一个有助于建成流线型业务过程的模型。第...

西湖区18349285656: 请问仓库流程的步骤是什么? -
策骨雅博: 现在大多仓库管理都已改变以往的传统形式,已经由开始了网络时代的仓库管理工作了,通过网络向供货方下订单,然后收货、验货,每日要做有针对性的统计工作,拟订日报表、月报表,准确的为其它部门提供货物,进行周期性的盘点 仓库管...

西湖区18349285656: 仓库管理流程是什么 -
策骨雅博: 一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进.2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况.3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库.4、当...

西湖区18349285656: 仓管的工作流程? -
策骨雅博: 仓管的工作流程: 一、入库流程: 材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账.入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字. ...

西湖区18349285656: 仓库管理的工作流程 -
策骨雅博: 仓库流程:1.由供应商送货,按单点收.2.经品检检验合格之后--入库.3.物料的整理、整顿、归类.4.账务的登录5.按单发料.6.盘点工作.成品仓工作流程:1.成品入库按单点收.2.成品按区域合理性摆放.3.根据出货单备货及装车安排.4.账务的登录5.盘点工作.如何才能管理好仓库?1.账务要一致.2.仓库的防水,防潮,防湿等安全工作.3.凭单操作.4.先进先出原则.5.工作认真,细心.思想端正.服从领导安排.自己的工作的总结,看可以就给分吧!

西湖区18349285656: 仓管的主要流程是什么啊? -
策骨雅博: 仓管员岗位职责 1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患; ...

西湖区18349285656: 仓库管理员的工作流程 -
策骨雅博: 库管理工作流程 产品进仓管理流程 1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货. 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量...

西湖区18349285656: 仓库管理流程 具体点 -
策骨雅博: 仓库管理流程:A签订仓储合同、B验收货物、C办理入库手续、D货物保管、E货物出库.A、仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储费的合同.提供储存保管服务的一方称为保管人,接受储存保管服务并支付报酬的一方...

西湖区18349285656: 仓管的工作流程主要是什麽?
策骨雅博: 仓管员工作流程:1.掌握库存数量,根据生产计划提出采购数量,注意要有库存周转数;2.先进的货品先出,后进的货品后出;有质量问题的货品另外堆放,有标识,便于退货;3.一般仓管员要做好手工帐和电脑帐,便于查对,做到帐卡物三相符;4.做好仓库的环境卫生工作,保持库房的整洁;5.注意做好安全防范工作,即防火、防盗等.

西湖区18349285656: 现代物流中,仓管的具体工作流程??? -
策骨雅博: 仓库管理员1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货. 1.1.2 收货人员应与司机共同检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网