用友T6结账及反结账操作步骤

作者&投稿:娄肩 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友T6结账及反结账操作步骤2017

  你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?你知道用友T6结账及反结账的流程是怎样的'吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

  月末结账

  用友软件T6财务系统

  1、总账:

  【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

  财务会计→总账→凭证→记账。

  2、固定资产:

  【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

  供应链系统

  3、销售管理:

  【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

  【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

  4、库存管理:

  【审核单据】入库、出库、略。

  【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

  【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

  5、存货核算:

  【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

  【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

  6、总账结账:

  【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

  财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

  1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

  2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

  3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

  注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

  4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

  注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

  5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

  6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

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用友财务软件T6如何反记账,反结账
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示...

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示...

用友t6结账出报表后还可以反结账么?
您好,会计学堂李老师为您解答 用友t6结账出报表后可以反结账的 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6 期末-对账-选中要反记账的月份ctrl + h 之后 凭证-恢复记账前状态 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

用友T6结账及反结账操作详细步骤
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。6、总账结账:【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账。1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可...

用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤 月末结账 用友软件T6财务系统 1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产:【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理:【审核...

用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?_百度...
反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态...

用友t6怎么反结账,反记账
反结帐操作:在总账\/期末\/结账界面,同时按下ctrl+shift+F6,弹出对话框,输入主管口令,退出即可 反记账操作:(1)在总账\/期末\/对账界面,同时按下Ctrl+H;开启“恢复到记账前的状态”(2)执行总账\/凭证\/恢复到记账前状态功能,选择好选项,上次记账还是月初状态,根据实际需要 ...

用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?_百度...
反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态...

用友t6反结账步骤
用友T6反结账过程,总账模块,期末,结账,选择要反结账的月份,同时按下Shift Ctrl F6,然后输入密码就可以了

t6年度结转完毕还能反结账吗
t6年度结转完毕还能反结账。当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为:第一步、取消结账 1、点击总账“期末”下“结账”按钮,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6 2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定...

环县15225225809: 用友财务软件T6如何反记账,反结账 -
毓肩邦德: 反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可. 反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核. 反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可.

环县15225225809: 用友财务软件T6如何反记账,反结账
毓肩邦德: 反结账:ctrl+shift+f6 反记账:ctrl+h,两次 要先反结账,然后再反记账

环县15225225809: T6如何反结账 -
毓肩邦德: 反结账:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了.反记账点菜单[期末]->[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可.

环县15225225809: 用友T6的反结算程序怎么弄,我在网上查了是ctrl+shift+f6,,可是用不了啊 -
毓肩邦德: 你是进行用友总账的反结账吗?到总账-期末-结账点要反结账的月份,然后按CTRL+SHIFT+F6,一定要从最后面的反(比如你现在结账到了6月份,但是要改4月份的数据)不能直接反结账4月份的,要从6月份反一直反到4月份,还有一个就是反结账后还要反记账哦

环县15225225809: 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的 -
毓肩邦德: 不同的版本操作方式是完全不一样的.T+软件的操作方式: 1. 反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可. 2. 反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反...

环县15225225809: 用友t6固定资产模块如何反结账 -
毓肩邦德: 用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可. 资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源.不能...

环县15225225809: 用友T6的年结流程 -
毓肩邦德: 用友T6的年结流程: 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度.如果要结转2011年的年度期末数据,此时要选2012...

环县15225225809: 请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 -
毓肩邦德: 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账—...

环县15225225809: 用友T6如何结帐? -
毓肩邦德: 你需要先提供你所购买的模块信息才能决定如何结账,T6里不同的模块都会有先后结账顺序的,总账是最后结账,具体到每个模块不能结账都会有不同的原因.

环县15225225809: 总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
毓肩邦德: 看你用的是什么软件了,一般软件在结账的地方会有反结账按钮或者选项的,没有的话按住SHIFT再点结账看看,反记账和审核一般都有对应的选项,选择需要处理的,点右键看看

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