t6年度结转完毕还能反结账吗

作者&投稿:蓟旭 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T6软件经过年度结转后能做月份的反结账吗~

池上 :白居易 逢雪宿芙蓉山主人 :刘长卿年生,诗人,湖北钟祥人石牌镇横店村村民。因出生时倒产、缺氧而造一点可有可无的情绪

反结账是要从最后一个月开始的,你要先用鼠标点到最后一个结账月,cRL+SHIFT+F6
一直到你想要取消的那个月。
反记账 点月末处理-对账 按crl+h激活,再在凭证处理里就能看见取消记账功能了

  t6年度结转完毕还能反结账。
  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为:
  第一步、取消结账
  1、点击总账“期末”下“结账”按钮,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6
  2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成。

  第二步、取消记账
  1、点击总账“期末”下“对账”按钮,按下ctrl+h
  2、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”
  3、点击“恢复记账前状态”,选择“XX年X月初状态”
  4、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证。

直接到12年度把12月份的账反结一下,然后把凭证补好,记账再结账,把13年的结账和记账取消到1 月初,然后再重新结转一下结账数据就可以了


用友T6软件经过年度结转后能做月份的反结账吗
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制...

用友结转上年度后还能反结转吗?
可以的,分三种情况决定。1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年...

减税降费政策是什么
自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。【政策依据】《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)12、扩大固定资产加速折旧优惠的行...

用友t6怎么年度结账
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报...

用友T6的年结流程
6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。

请说明事业单位的净资产中结转结余类的6个账户年末结转后是否可能有余...
“五、本科目期末贷方余额,反映事业单位非财政补助专项结转资金数额。”3402 事业结余 “三、本科目期末如为贷方余额,反映事业单位自年初至报告期末累计实现的事业结余;如为借方余额,反映事业单位自年初至报告期末累计发生的事业亏损。年末结账后,本科目应无余额。”3403 经营结余 “三、本科目期末如...

企业所得税年报,弥补亏损明细表如何填?
1、《企业所得税法》第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。”如2004年度亏损,最后可以弥补亏损的年度是2009年。如果在2009年度汇算清缴之后,2004年的亏损仍然没有弥补完毕,企业再也没有弥补亏损的机会了。2、所谓结转年限最长...

关于以前年度多结转生产成本的账务处理
销售成本的结转应该是正确的。错误的是转入营业外支出的金额。把错误金额调整计入利润分配。借营业外支出(负数),贷库存商品(负数)。借利润分配-未分配利润(负数),贷营业外支出(负数)。供参考。

跨年暂估结转成本怎么冲回
第一步:6月份暂估入账 借:原材料100 贷:应付账款100 第二步:7月初冲暂估 借:原材料-100 贷:应付账款-100 第三步:7月份取得专用发票入账 借:原材料100 应交税费-应交增值税-进项税17 贷:银行存款117 跨年暂估结转的成本怎么冲回?暂估的存货要跨年在账务处理、税务处理以及年度汇算清缴等等方面...

结转的亏损累计已到5年,那第6年企业又该如何弥补企业所得税呢
必须从第一个亏损年度算起,先亏先补,后亏后补。亏损弥补:企业某一纳税年度发生的亏损可以用下一年度的所得弥补,下一年度的所得不足以弥补的,可以逐年延续弥补,但最长不得超过5年。五年弥补期是以亏损年度的第一年度算起,连续五年内不论是盈利或亏损,都作为实际弥补年限计算。

方正县18679386040: 用友t6结账出报表后还可以反结账么? -
段卖消结: 您好,会计学堂李老师为您解答 用友t6结账出报表后可以反结账的 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6 期末-对账-选中要反记账的月份ctrl + h 之后 凭证-恢复记账前状态 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

方正县18679386040: 用友t6供应链年结后能否反结重新录入单据,录入之后能否再年结. -
段卖消结: 做好数据备份,然后偿试将新年度账删除,取消相应模块结账,补入单据,如果新年度已经录入单据,建议不要反结或重新年结后补入,希望能帮到你!

方正县18679386040: 用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6 怎么不行呀,详细流程谢谢. -
段卖消结: 反结账是要从最后一个月开始的,你要先用鼠标点到最后一个结账月,cRL+SHIFT+F6 一直到你想要取消的那个月.反记账 点月末处理-对账 按crl+h激活,再在凭证处理里就能看见取消记账功能了

方正县18679386040: 用友结转上年度后还能反结转吗? -
段卖消结: 可以的,分三种情况决定. 1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额. 2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年...

方正县18679386040: 用友T6已经做过年度结转,新年度已做账,现在发现有部分数据没结转到新年度怎么办 -
段卖消结: 新年度反结账到1月初状态,然后重新结转上年数据,数据结转完后会自动覆盖新年度的期初,此操作只适合总账模块,如有其他模块 建议删除新年度帐套,重新建立新年度结转,补录新年度数据.

方正县18679386040: 我已经把2012年的数据结转的2013年了,可后来发现少做了一笔账,能不能反结账回去修改呢? -
段卖消结: 可以,取消12012的结账,补凭证,然后登记,再结账.2013年的期初可以重新结转,覆盖前面结转的数据,或者按2012的期末数据修改2013的期初数据..供参考..

方正县18679386040: 用友t6软件已经结转下年发现上年度有错误怎么恢复 -
段卖消结: 用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用.当然做这些之前一定要备份数据.

方正县18679386040: T6如何反结账 -
段卖消结: 反结账:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了.反记账点菜单[期末]->[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可.

方正县18679386040: 用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
段卖消结: 按以下步骤操作: 1、反结帐在总账-期末-结帐界面按ctrl+shift+F6; 2、恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐; 3、在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核.

方正县18679386040: 用友T6的年结流程 -
段卖消结: 用友T6的年结流程: 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度.如果要结转2011年的年度期末数据,此时要选2012...

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