用友财务软件中,本月结帐后,发现错误,该怎么办

作者&投稿:表柱 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改~

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
    总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
    总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以
反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核

这个简单。打开总账_月末结账,用鼠标选择需要取消结账的月份,然后同时按ctrl+shift+F6.这是取消结账。接着菜单总账-期末-对账,同时按ctrl+h,提示“恢复记账被激活”。然后再点总账-恢复记账前状态,时间选到当月初,再接着取消错误凭证的审核,更改错误。

微信绑卡转账时,扣了钱,但无记录和实质转帐,是怎么回事

反记账,反结账被


用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件年度结账了怎么反结账 登录帐套,2014年度, 点总账-期末处理-结账 页面, 点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。 输入密码,确定。。用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。 如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按...

用友财务软件怎样删除账目(用友财务软件怎么用)
步骤一:反结账开启修改权限 首先,打开用友财务软件,进入总账系统模块。你需要找到"财务会计总账期末结账",然后选中需要修改的月份,按住Ctrl和Shift键,同时按下F6键。系统会提示输入密码,验证无误后,进行反结账操作。一旦反结账成功,你便拥有了修改账目的权限。步骤二:反记账恢复至原始状态 接着,...

我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
一、软件初始化的时候录入期初余额,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。这里要注意,预付和应收这两个科目,由于是根据所属明细科目余额来分析填列的,所以一定要小心,要注意借贷方的余额。比如,应收账款有一个明细科目...

如何在友通财务软件中指定会计科目
1、没有指定现金、银行总账科目。2、登入到T3软件,点击“基础设置”—“财务”—“会计科目”—“编辑”—“指定科目”(现金、银行总账科目)指定库存现金和银行存款科目,再次点击“现金”—“现金管理”—“日记账”(现金、银行日记账),即可查询现金和银行存款日记账。

在用友软件中,如何恢复结算成本处理?
在用友软件中,恢复结算成本处理: 1、先反结帐; 2、点“帮助-关于”; 3、然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 4、在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 5、即可恢复结算成本。 本回答由电脑网络分类达人 系统推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 速达知...

用友财务软件如何备份数据?
友财务软件备份数据步骤如下:一、点击用友T3财务软件系统管理:二、点击系统下面的注册 三、用系统管理员admin进行登录,初始密码为空。四、点击帐套-备份 五、选择要备份的帐套,然后点击确认 六、选择备份文件存放的位置,然后确定 七、提示硬盘备份完毕,备份完成。去指定的盘查看一下是否有备份文件,...

用友软件中损益结转,收入,支出各一张
做好一月的凭证-切换用户审核-记账(直接点记账再下一步到最后)-损益结转(期间损益结转,选择1月,收入,生成收入结转,同理生成支出结转)-审核这2张凭证-记账-结账(直接点结账,下一步到最后)然后2、3月同上 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 6 3 wxcheng5 采纳率:19% 擅长: 电脑\/网络 会计...

用友t加财务软件如何导出上一年度的库存状况表
1、首先打开友t加会出现用户名、密码、帐套等信息,输入正确信息后,进入到财务软件系统界面。2、找到财务会计,总账,UFO报表,图中有标记,双击进入UFO报表图标。3、找到文件菜单,点击进入后,找到打开按钮,打开上一年度的库存状况表的模板,单击确定。这样就可以导出上一年度的库存状况表了。

我现在在使用金蝶,本月的资产表可以出来,就是利润表不能出。我的步骤...
查看利润表的取数科目是否设置正确,期间是否选择正确

用友U8财务软件,如何进行数据备份!!急急急急~~~
友U8财务软件数据备份步骤如下:(演示使用WIN10系统,其他Windows版本操作大致相同)1、单击桌面上U8财务软件的系统管理。2、单击系统下方的注册。3、使用系统管理员admin登录,初始密码为空。4、点击帐套-备份。5、选择要备份的帐套,然后单击确定。6、选择存储备份文件的位置,之后单击确认。7、最后等待...

梁园区18952848609: 用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改? -
茹蒋利维: 1. 反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可 2. 反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

梁园区18952848609: 用友财务软件中,本月结帐后,发现错误,该怎么办 -
茹蒋利维: 反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改; 反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以 反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出 总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定 取消审核

梁园区18952848609: 用友软件月末结帐后,发现有点错误,如何才能反结帐呢?? -
茹蒋利维: 这个操作只能是帐套主管才能操作.首先,打开用友软件,菜单栏总账,期末,里面有一个结账,点击结账,选中需要反结账的月份,同时按住键盘上ctrl+shift+F6,输入密码,确定;反记账在菜单栏总账,期末,里面有一个对账,点击对账,同时按住ctrl+H,会提示恢复记账前状态激活,确定,退出来,在到总账,凭证,里面有一个恢复记账前状态,选中一种方式,确定,输密码.

梁园区18952848609: 我用的是用友财务通基础版,9月份结账后,发现7月份错了,还能不能反结账修改 -
茹蒋利维: 第一步,反结账.第二步,反记账.具体操作方法:反结账的方法:点击月末结账--选择结账月份--CTRL+SHIFT+F6调出管理员命令!反记账的方法:点击总账--期末对账--CTRL+H激活恢复记账前状态功能,然后点击总账--凭证--恢复记账前状态 北京用友软件专业销售团队为您解答

梁园区18952848609: 用友软件1 - 8月已结账,发现1 - 7月的计提折旧算错了.怎么办 -
茹蒋利维: 两种解决方法: 1、把1-8月,都做反结账,反审核、反记账处理后,把1-7白计提折旧重新设置,在做审核、记账、结账处理.2、把错的总数核算出来,然后在9月里有凭证处理.希望能帮到你

梁园区18952848609: 用友软件里如果做完结帐后发现错误还能改吗?如果能改怎么做 -
茹蒋利维: 反结帐 总帐:ctrl shift F6

梁园区18952848609: 我用的是用友财务通基础版,3月份结账后,发现有错,还能不能反结账 -
茹蒋利维: 可以如果是通普及版10.1可以按ctrl+shift+F6,反结帐 然后按crtl+H恢复记帐前状态.不清楚的地方可到我的空间里去看看,里面有详细介绍.

梁园区18952848609: 在用友ERP - U8.72系统中月结账后,发现会计记账凭证中有大量错误,怎么修改? -
茹蒋利维: 可以反结账,将错误凭证修改正确后再进行结账... 购买用友软件时,一般情况下卖家都会送你们一套有关用友软件的书籍,上面有反结账、恢复记账前状态以及成批取消审核凭证的操作,你可以根据书中的提示进行反结账,然后再将错误凭证改正过来,最后再结账...以后月结时,建议先将本月的分录进行审核,待审核无误后再进行结账工作...满意请点击采纳!谢谢~~

梁园区18952848609: 用友固定资产模板上月已结账,本月发现有笔资产登记错了,怎么改金额 -
茹蒋利维: 你用上月月底的日期登陆固定资产模块,然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态;然后固定资产→处理→凭证查询,找到错误凭证,把它删除,重新做一张正确的凭证.如果还有不明白的再追问.

梁园区18952848609: 用用友财务软件记账 有一张记账凭证的金额错了 而且记账凭证已经结账了的 这要怎么办啊 -
茹蒋利维: 一种方法就是做冲销凭证,另一种就是反结账,反记账,找到错误凭证后直接可以修改金额最后的办法就是做红字凭证,把错误金额调整正确

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网