用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

作者&投稿:英吉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以
反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了

如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改??急~

====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======
系统管理模块进入
附录:AC990公司论坛回复
有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。
比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。
1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套,2014年度,
点总账-期末处理-结账 页面,
点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。
输入密码,确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。




用友软件怎么做凭证?
1、首先以张强(编号:102;密码:102)的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。3、如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。4、在弹出的“转账目录”中,“转...

用友录完凭证下一步做什么
在用友财务软件中,录入凭证是日常财务工作的重要环节之一。完成凭证录入后,为确保财务数据的准确性和合规性,需要进行以下操作:1. 凭证审核: 录入凭证后,首要步骤是审核凭证。这一过程由专门的审核人员对凭证进行审核,确认凭证的内容如业务内容、金额等是否正确,并确认是否符合公司的财务政策和相关法规...

用友软件实时凭证是什么
用友软件实时凭证是一种财务管理工具。以下为您详细介绍用友软件实时凭证的相关信息。用友软件实时凭证,简而言之,是用于实现企业财务数据实时处理的关键工具。它依托于用友软件的先进技术和功能,为企业提供实时的财务信息记录和查询功能。首先,实时凭证是用友财务软件的重要组成部分。在企业财务管理中,凭证是...

在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊?
财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制。解决方法:修改账套属性,借贷必须有的选项去掉。看清楚每种凭证类别的限制类型,主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目,在借方就是收款凭证,在贷方就是付款凭证,借贷方都没有就是转账凭证。所以这张凭证要把凭证类型改...

用友财务软件做账步骤实操
方法\/步骤:1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 2、填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。用友财务软件账务处理步骤 3、出纳签字 4、审核凭证 5...

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
1、在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。2、这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。3、下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。4、这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。

用友财务软件的做账详细流程
- 启用总帐:双击“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标,进入注册控制台,选择帐套,修改操作日期,进入企业管理软件界面。- 总帐初始化:在基础设置下进行机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置,包括会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置等。3. 总账日常操作 - 更换操作员:在总账界面,选择“...

用友财务软件里每张凭证可以做多少笔业务
没有限制,只是一张凭证纸只能写6个分录,如果多于6个会自动到下一张纸上,但是在同一张凭证号里。如果是同一类报销的话可以放在一起,但为了便于查张,建议不同类或不同人的报销分别来做

用财务软件怎样做记账凭证
首先,单击【凭证查询】,查询1月错误的会计凭证,选中对应的凭证,单击菜单【编辑】→【冲销】,系统弹出【记账凭证】窗口,凭证【摘要】为【冲**凭证】,凭证分录与原凭证一致,但金额为红字负数.然后,本期补充录入一张正确的蓝字凭证.用财务软件怎样做记账凭证?上文小编总共分十五个步骤给大家降级了草屋软件...

用友财务软件增加固定资产模块后要如何生成凭证呢
1.点击【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】;2.勾选【业务发生后立即制单】,这样完成业务操作后系统会自动提示制单;方法二:卡片管理下制单:1.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】,找到需要生成凭证的卡片,点 【凭证 】按钮即可;(如果没有找到 【凭证 】按钮,在菜单栏...

眉山市13862433183: 用用友财务软件记账 有一张记账凭证的金额错了 而且记账凭证已经结账了的 这要怎么办啊 -
员湛康裕: 一种方法就是做冲销凭证,另一种就是反结账,反记账,找到错误凭证后直接可以修改金额最后的办法就是做红字凭证,把错误金额调整正确

眉山市13862433183: 用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改? -
员湛康裕: 1. 反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可 2. 反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

眉山市13862433183: 用友U81月凭证填制金额错了,已经结账. -
员湛康裕: 如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证.至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”.可以这么给你解释:反结账和反记账是个更改错误凭证的过程;而把有错的凭证更正过来,再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的过程.

眉山市13862433183: 用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!...
员湛康裕: 1,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键 2,恢复未记帐Ctrl+H键 3,恢复未审核后可修改数据

眉山市13862433183: 用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的? -
员湛康裕: 1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入...

眉山市13862433183: 请问5月份有一张凭证贷方科目做错并已结账请问该如何取消用友软件结帐 -
员湛康裕: 一般这种情况下是不可以取消结帐的,即不能反结帐.科目记错,可以在本月调整,直接红字冲销原凭证,然后再做一张正确的凭证就可以了,对帐务不会有实质性影响.

眉山市13862433183: 我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢 -
员湛康裕: 按住Ctrl+Shift+F6组合键是反结账,反结账后直接修改凭证,再做正常结账就行了,大庆,用友.

眉山市13862433183: 凭证登账前发现错误怎么处理,结账后发现错误又怎么处理 -
员湛康裕: 看来你还真是个好学生啊.凭证登账前发现错误,很简单了,把错误的凭证盖个“作废”章,重新再做一个就好,作废的凭证因为有占凭证号的问题,最好一同进行装订和保存.结账后发现错误的话,账已结了,那错误就是上个月的问题了,只...

眉山市13862433183: 用友T3记账结账了,但凭证做错了,怎么办 -
员湛康裕: 你可以红字对冲啊.涉及到本年利润的要通过以前年度损益调节

眉山市13862433183: 用友做的前两个月凭证结转时出现错误如何修改 -
员湛康裕: 一种简单方法就是红字冲销,然后再做正确的,另一种复杂一些需要反结账,反结到两个月前然后再修改凭证

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