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作者&投稿:段干全 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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你的账务处理是错误的,概念模糊。首先,这是一个承包工程,需要交纳营业税,和增值税没有任何联系。但因为你单位是增值税纳税人,所以必须要到地税代开发票,交纳营业税。同理,如果你是一个营业税纳税人,做了一笔需缴纳增值税的业务,那也需要到国税去代开发票,增值税与营业税也没有任何联系。所以,按你的账务处理,不仅违背税法违背会计核算准则,而且还重复缴税。第一、开具材料发票交了一道增值税,第二、地税代开时,营业税纳税基数是材料款+安装费,又交了一道材料款营业税。因为营业税暂行条例规定:施工单位包工不包料均视为包工包料征收营业税。所以,材料款是你的成本,需要外部购货发票冲减;人工费也是你的成本,需劳务发票冲减;你收到的工程款是你的营业收入,要缴纳营业税。你要按建安施工类会计准则核算帐目,不能按商流会计核算思路来处理。

2018年7月1日购入晨光纸业债券:
借:交易性金融资产-成本 505000 (515000-10000)
投资收益 1288
应交税费-应交增值税(进项税额) 77
应收利息 10000
贷:银行存款 516365
(1)借:银行存款 10000
贷:应收利息 10000
(2)借:交易性金融资产-公允价值变动 20000(525000-505000)
贷:公允价值变动损益 20000
(3)应收利息=(500000*4%)/2=10000
借:应收利息 10000
贷:投资收益 10000
(4)借:银行存款 10000
贷:应收利息 10000
(5)借:公允价值变动损益 10000(525000-515000=10000)
贷:交易性金融资产-公允价值变动 10000
(6)
①借:银行存款 510000
投资收益 5000
贷:交易性金融资产-成本 505000
交易性金融资产-公允价值变动 10000
②借:投资收益 20400
应交税费-应交增值税(进项税额)1224
贷:银行存款 21624
注意:虽题中未要求计算和收到上半年利息,根据经营的持续性,在2019年6月30日还需确认利息收入和2019年7月30日前确认收到上半年利息。

11、借:管理费用 350
贷 :库存现金 350
12、借:银行存款 5000
贷:主营业务收入 5000
13、借 :制造费用 6580
贷:原材料 煤 6400
柴油 180
14、借:其他应收款 赵颖 2000
贷:库存现金 200015-16、借:应交税费——应交增值税 220000 城建税 15400 教育附加 6600 贷;银行存款 242000其实在12笔业务收入后,还得做一张凭证结转主营业务成本,需要计提应税的还得计提税费,这些都得根据实际编制凭证,不是表面这样一说就行的,今天有点忙,先写这么点吧

借:管理费用 培训费 350
贷 :库存现金 350
借:银行存款 5000乘以多少件,你没写出来多少件
贷:主营业务收入
借 :制造费用 6580
贷:原材料 煤 6400
柴油180
不知道公司生产什么的,所以用的制造费用,如果知道的话可能是生产成本吧,我也是会计新手,不对的地方多多指教吧
借:管理费用 赵颖 2000
贷:库存现金2000

1.借:管理费用-培训费350
贷:库存现金350

不考虑税费:
11、借:管理费用 350
贷 :库存现金 350
12、借:银行存款 500万
贷:主营业务收入 500万
13、借 :制造费用 6580
贷:原材料—煤 6400
—柴油 180
14、借:其他应收款 赵颖 2000
贷:库存现金 2000
15、借:应交税费—应交增值税 220000
贷:银行存款 220000
16、借:应交税费—城建税 15400
教育费附加 6600
贷:银行存款 22000
17、借:待摊费用 2030
贷:银行存款 2030
18、借:管理费用 300
贷:库存现金 300
19、借:银行存款 20万
贷:短期借款 20万
20、借: 应收帐款 375万
贷:主营业务收入 375万

我答第二题
借:银行存款 5000000
贷:主营业收入-山东通用(2号)5000000
我也是新手,不晓得对不对?请你等会,我来做完这几道题,然后再发给你


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1、借:现金 (金额没看到)贷:银行存款 (金额没看到)2、借:管理费用--职工福利费 120 贷:现金 120 3、借:生产成本 201000 贷:原材料-毛培1 36000 原材料-毛培1 165000 4、借:固定资产 26500 贷:在建工程 26500 5、借:其他货币资金--本票 25000 贷...

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借:库存现金 贷:银行存款 借:销售费用 贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)借:其他应收款 贷:库存现金 借:库存现金 贷:其他应收款 借:银行存款 贷:库存现金 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款 借:管理费用 贷:银行存款 借:...

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借:在途物资——XX公司 100000 应交税费——应交增值税(进项税)17000 其他应收款——XX公司 3000 贷:其他货币资金——银行汇票120000 收回余款(同时受到商业折扣)借:银行存款 5000 贷:其他应收款——XX公司 3000 财务费用 2000 商品入库(你肯定是购进商品还是原材料?你说商品,那么...

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(1)借:银行存款400000,贷:实收资本--A单位400000 (2)借:库存现金900,贷:银行存款900 (3)借:固定资产--搅拌机100 000元,借:应交税费--增值税(进)17000,贷:应付账款114000 (4)借:银行存款120 000,贷:短期借款120 000 (5)借:材料采购--X企业117000,贷:银行存款11...

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1.借:银行存款:200000 贷:长期借款:200000 2.借:应付帐款--乙公司:80000 贷:银行存帐:80000 3.借:原材料--A材料:75000 B材料:36000 应交税金--进项增埴税:18870 贷:银行存款:129870 4.借:生产成本M产品--直接材料A材料:50000 贷:原材料--A材料:50000 5.借:库存现金:180000 贷:银行...

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11、借:管理费用 350 贷 :库存现金 350 12、借:银行存款 5000 贷:主营业务收入 5000 13、借 :制造费用 6580 贷:原材料 煤 6400 柴油 180 14、借:其他应收款 赵颖 2000 贷:库存现金 200015-16、借:应交税费——应交增值税 220000 城建税 15400 教育附加 6600 贷;...

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借:应交税费—应交所得税10500 贷:银行存款10500 借:固定资产70000 贷:递延收益—接受捐赠非货币性资产收益70000 借:在途物资—甲材料18000、—乙材料4800、借:应交税费—应交增值税(进)3876 贷:应付账款—华阳工厂26676 借:原材料—甲材料20000、—乙材料6000 贷:在途物资—甲材料18000...

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1、借:银行存款58000 贷:实收资本--开心公司58000 2、借:固定资产70000 借:原材料35000 贷:实收资本--电子公司105000 3、借:银行存款900000 贷:短期借款900000 4、借:财务费用900000*6%\/12=4500 贷:应付利息4500 5、借:固定资产4000 贷:营业外收入4000 6、借:资本公积50000 贷:实收...

急求会计分录(在线等答案) 谢谢 最好在十二点之前给答案。谢谢。_百度...
一,1.借:应收票据 234000 贷:主营业务收入200000 应交税费—应交增值税(销项税额)34000 2.借:应收票据 100000 贷:应收账款 100000 3.借:应收账款90000 贷:银行存款 90000 4.借:银行存款162000 贷:应收账款 150000 财务费用 12000 5.借:银行存款231367.5 财务费用 2632.5 贷:...

做英语会计分录 在线等 很急 求帮助啊
做英语会计分录 在线等 很急 求帮助啊 两月前预提借款利息做了下分录: 借:财务费用---2000 贷:预提费用---借款利息---2000 收银行结息单时应作下会计处理: 借:财务费用---250 预提费用---2000 贷:银行存款---2250 求会计分录。在线等。急 借:生产成本-课桌2600 借:生产成...

广陵区15125226075: 在线做会计分录!!!急!!!在线等!!!!! -
佐子宜邦: 1、借:待摊费用 50000 贷:银行存款 500002、借:库存现金 50000 原材料 20000 贷:实收资本 700003、借:生产成本 40000 制造费用 5000 管理费用 6000 销售费用 4000 贷:应付职工薪酬 550004、借:库存商品 100000 贷:生产成本 1000005、借:管理费用—福利费 500 贷:库存现金 500 这里不是普遍发的福利,所以不计入应付工资(福利费)而是计入管理费用.6、借:银行存款 23400 贷:原材料 20000 应交税费—应交增值税(进项税额)3400 贷方也可用红字计入借方.

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佐子宜邦: 销售 借·:应收账款14040 贷:主营业务收入12000 应缴税费——应交增值税(销项税额)2040 结转成本 借:主营业务成本9000 贷:库存商品9000 计提消费税 借:营业税金及附加1200 贷:应缴税费——应交消费税1200 收款 借:银行存款...

广陵区15125226075: 会计分录怎么写啊?题目请见后面急啊,在线等 -
佐子宜邦: 1、借 其他货币资金 45000 贷 银行存款 450002、借 短期投资 12.60*30000 贷 其他货币资金 12.60*300003、借 长期股权投资 200000 贷 固定资产 50000 贷 银行存款...

广陵区15125226075: 急急急!在线等!!!中级财务会计分录题 -
佐子宜邦: 1、借:资产减值损失10000 贷:坏账准备100002、借:坏账准备4000 贷:应收账款4000 借:资产减值损失8000 贷:坏账准备80003、借:坏账准备20000 贷:应收账款20000 借:应收账款3000 贷:坏账准备3000 借:资产减值损失17000 贷:坏账准备17000

广陵区15125226075: 一道简单会计分录,在线急等! -
佐子宜邦: 应该是:借:现金 贷:银行存款 借:应付工资 贷:现金.

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佐子宜邦: 借:生产成本-直接人工 101080 生产成本-制造费用 10108 或直接记-制造费用 管理费用 15162 贷:应付职工薪酬 上和

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佐子宜邦: 我也为你急啊利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出利润总额=营业收入-营业...

广陵区15125226075: 在线等,急,会计分录怎么做 -
佐子宜邦: 借:应收票据 50000 预收账款 3000 应收账款 3000 贷:主营业务收入 54368.93 应交税费-增值税1631.07 借:应交税费-增值税 1631.07 贷:银行存款 1631.07

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佐子宜邦: (1)借入偿还期为3个月的借款60 000元,已存入企业开户银行.借:银行存款 60000 贷:短期借款 60000 (2)收到投资者追加投资50 000元,款项收到存入银行.借:银行存款 50000 贷:实收资本 50000 (3)购进甲、乙两种材料,其中:甲材料1...

广陵区15125226075: 急急急!~~~~~~~~~~~会计分录怎么做??? -
佐子宜邦:借:固定资产140 原材料40 无形资产20 应交税...

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