发票单价错误的处理

作者&投稿:倚详 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
发票上单价开错了,金额没错能用吗~

发票上单价开错了,金额没错只要购买方愿意接受一般是能用的。

先联系对方,说明错误原因,先不要认证入账,请对方把发票退回来重开,再就是谁说月底发票不能作废,税法规定的是跨月发票不能作废。如果跨月了,也可以请对方开具拒收发票证明,通过防伪税控系统开具红字发票申请单,到税局申请开具红字发票,冲了这笔错的发票,然后重开张对的发票即可。
如果不重新开具,税局来查的话,仍然会有麻烦,因为跟你正常的销售单价、出入库数量则完全对不上号。

如果已经钩稽结账的发票单价错误可以:1、金额差异可以通过“成本调整单”来调整; 2、如果当期还有库存的话,可以在当期或以后期间来分摊。一般只对专用发票开负数审核严格,普通发票没什么要求的,为了保险起见。1、让对方出具加盖公章的拒收发票证明,并说明原来那张发票哪里错了,正确发票的详细信息应该怎么开。再拿着你们的合同。2、去税局问问(最不麻烦的办法就是能够重开红冲就重开吧)。朋友,开了就改不了了(其中关键在于你们公司会计的财务制度要求如何,把情况告诉让你们的会计让你怎么做就怎么做,不会有错的


增值税专用发票数量,单价写错
先联系对方,说明错误原因,先不要认证入账,请对方把*退回来重开,再就是谁说月底*不能作废,税法规定的是跨月*不能作废。如果跨月了,也可以请对方开具拒收*证明,通过防伪税控系统开具红字*申请单,到税局申请开具红字*,冲了这笔错的*,然后重开张对的*即可。如果不重新开具,税局来查的话,仍...

发票单价错误的处理
如果已经钩稽结账的发票单价错误可以:1、金额差异可以通过“成本调整单”来调整; 2、如果当期还有库存的话,可以在当期或以后期间来分摊。一般只对专用发票开负数审核严格,普通发票没什么要求的,为了保险起见。1、让对方出具加盖公章的拒收发票证明,并说明原来那张发票哪里错了,正确发票的详细信息应该怎...

发票价钱开错了怎么办
工商是不会罚款的,发票归税务局管,你所税情况不会追究。如果顾客发现后,要你重开,你再叫客户返固发票联后,再重开。 如果是当月返回,就作废掉。如果是过月返回,就开红字发票冲减原发票(无须向税局申请,因为你开的不是增值税专用发票,该发票不会出现你这种情况的),再重开。

增值税专用发票单价开错了怎么办?
1、发票作废是一种办法.2、另外一种方法是开一张发票调整发票,前提是已开出的发票本身的填开和计算没有问题(按错误的单价计算应是正确的).然后对总额进行调整,如果总额少了,再补开一张蓝字发票,如果已开金额是多的,则开一张红字发票进行冲减.3、无论哪一种方法,都要和发票接收方先沟通,征得对...

增值税专用发票数量,单价写错
先联系对方,说明错误原因,先不要认证入账,请对方把发票退回来重开,再就是谁说月底发票不能作废,税法规定的是跨月发票不能作废。如果跨月了,也可以请对方开具拒收发票证明,通过防伪税控系统开具红字发票申请单,到税局申请开具红字发票,冲了这笔错的发票,然后重开张对的发票即可。如果不重新开具,...

供应商发票单价开错,不重开的情况下怎么处理
若纳税人发现代开的发票有错误的,应持已开具发票各联次、作废原因的书面证明材料、经办人身份证明原件及复印件到前台作废代开发票.。对于作为预缴税款入库的税款,应在开票的次月增值税申报时抵顶应征税款,抵顶后仍有多缴的,办理退税手续作废发票后如需重开,则需要在电子税务局重新填写《代开增值税...

发票单价与实际单价不一致怎么办?
《中华人民共和国刑法》第二百零五条 虚 开增值税专用发*票或者虚 开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发*票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚 开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚 开的税款数额...

销售发票日期,数量,单价填写错误时怎么办
在开具发票时需要认真仔细,不能大意开错了。如果将发票的日期数量和单价都填写错误,那么这张发票肯定是不能用的了,需要将发票作废然后重新开具才可以的。

发票上单价开错了,金额没错能用吗
发票上单价开错了,金额没错只要购买方愿意接受一般是能用的。

增值税专用发票单价填错了 对方也验了票
单价写错了,金额和税额对了也没有关系,只是双方的数量单位会改变,告诉对方在入账时将数量单位自己改过来就可以了。还有自己的也改过来。

南郊区14776136637: 开发票备注里面的单价写错,应该怎么处理 -
衡蕊迪立: 备注里一般写错都没有多大问题,只要跟客户解释清楚,他接受了就可以关键是开票资料和开票内容不能写错.

南郊区14776136637: 增值税专用发票单价开错了怎么办? -
衡蕊迪立: 发票作废是一种办法. 另外一种方法是开一张发票调整发票,前提是已开出的发票本身的填开和计算没有问题(按错误的单价计算应是正确的).然后对总额进行调整,如果总额少了,再补开一张蓝字发票,如果已开金额是多的,则开一张红字发票进行冲减. 无论哪一种方法,都要和发票接收方先沟通,征得对方的同意.

南郊区14776136637: 一般纳税人上月开增值税普通发票时,把单价开错了,这个月才发现该怎么办好 -
衡蕊迪立: 这可能分两种情形来分别进行相应的处理,若错开金额小于正确的单价,本月应按照销售数量和少开的单价(正确的单价-上月错开的金额)补充开具普通发票,从而更正错开单价导致的销售收入少开发票的金额;若错开金额大于正确的单价,本月应按销售数量和多开的单价(上月错开的单价-正确的单价)开具红字普通发票,冲销上月多计的销售收入

南郊区14776136637: 发票已经结账了,突然发现某个单位的一个料单价错,改怎么做账 -
衡蕊迪立: 看金额是多记了还是少计,多记就红字冲销多记金额,摘要栏填写原始凭证号,注明错帐更正;少计就蓝字补计一张凭证,摘要还是写原始凭证号码,注明错帐更正 金蝶软件直接在凭证录入那输入就行,输入金额按“-”键即为红色更正哈

南郊区14776136637: 增值税发票单价弄错了,如何把发票作废,退税,求解,急!! -
衡蕊迪立: 增值税发票单价弄错了,有两种解决方法:1、如果你还没有抄税的话,就在系统作废,并将发票三联收回作废.2、如果已抄税或收票方已扫描认证的话,就只能申请开具红字发票了.

南郊区14776136637: 把增值税发票的单价写错了怎么办?(想作废不过已经跨月了而且有十几份发票) -
衡蕊迪立: 不能.根据增值税发票的有关规定,需要开具红字发票的,必须是一张对应一张,不能只开一张通知单.不过,如果你开的增值税发票未被拿去认证的话,可以拿来作废,重新另开.

南郊区14776136637: 增值税专用发票的单价开少了怎么办 -
衡蕊迪立: 增值税专用发票的单价如果开少了,说明这张票开票错误,应退回去让对方重新开具.根据《中华人民共和国发票管理办法》 …… 第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收. 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票. ……

南郊区14776136637: 我把票单价开错了对方应该怎样出证明寄回
衡蕊迪立: 如是当月可直接寄回作废重新再开发票,如是跨月,对方未认证,可对方出证明或你自己去税局那份情况说明,税局都有格式的,如对方已认证,让对方开距拒收证明,列明拒收的缘由,其实单价错了,应当是金额也错了吧,你直接说明是发票金额开错了,再说明正确的金额应当是甚么就能够了!

南郊区14776136637: 增值税发票单价开错了怎么办?前提是不想退票重开 举例 单价应该是1元 发票开成1.1元 数量100 -
衡蕊迪立: 购货方到主管税务机关申请《开具红字增值税专用发票通知单》,销售方凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票冲销多开发票部分.单价应该是1元 发票开成1.1元 数量10000的,开红字发票,数量10000,单价-0.10元,金额-1000元.

南郊区14776136637: 销售发票日期,数量,单价填写错误时怎么办 -
衡蕊迪立: 在开具发票时需要认真仔细,不能大意开错了.如果将发票的日期数量和单价都填写错误,那么这张发票肯定是不能用的了,需要将发票作废然后重新开具才可以的.

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