增值税普通发票红字冲销步骤?

作者&投稿:苑晶 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
增值税普通发票红字冲销步骤~

增值税普通发票红字冲销步骤如下:
准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录口令、空白的增值税普通发票、电脑
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开,



2、选择普通发票,双击鼠标左键确定,



3、查看对应的票号是否正确,点击确认,



4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入两遍,输入时要保证输入的正确。



5、发票代码为十二位数,发票号码为八位数。确认无误,点击下一步。



6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确,确认无误,点击确定。



7、进入发票开具界面,所有的信息自动带出,开票金额为负数,发票抬头信息不要修改。确认右下角的发票代码和号码与需要开具红字的发票对应。确认无误点击打印,



8、开具红字增值税普通发票的清单是不需要打印的,以正数发票的清单来代替。


1、登录税控发票开票软件;
2、发票管理----增值税普通发票填开----红字



3、点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可。

您好,我是财务健身达人,很高兴回答您的问题。

普通发票红冲流程

第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)

第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。

其他注意事项:

1.红字发票不可以带清卡,不可以添加折扣。

2. 一张普通发票可以分多次红冲,但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于原蓝字发票。

3. 注意涉税风险:请在普通发票冲红前,确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具,避免涉税风险。

希望我的回答可以帮到您,祝您一切顺利




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