怎么开具红字冲销发票时信息表编号怎么填写流程

作者&投稿:愈养 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
金税盘系统中红字增值税发票信息表填开怎么操作~



专用发票红字发票开票流程

一、购方申请流程

1、进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”,如下图。

2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”,如下图。

3、进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角“打印”。如下图。

4、选择“不打印”,如下图。

5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开,可以点击‘确定’),如下图。

6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下图。

7、进入界面后,选中已开具信息表,点击“上传”(可多选),点“确认”,如下图。

8、待信息表描述变为“审核通过”,信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。

拓展资料

负数发票即红字发票,只有发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明,本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时,千万要注意,增值税普通发票可根据实际情况,据实开具,增值税专用发票要开负数发票,必须事先报主管税务机关审批,否则不但无效,而且还违规。

资料来源:百度百科:负数发票



增值税红字发票开具详细流程如下

增值税普通发票和机动车销售统一发票,可以直接开具红字发票,增值税专用发票和货物运输业专票必须先填开红字发票信息表并审核通过后才能填开红字发票。

增值税专用发票开具红字发票流程
1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。

2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。

注:

购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;

选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。

3.系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。

4.进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。

6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。

7.在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

8.待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。

9.销方开红字时,选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。

增值税普通发票开具红字发票流程
流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。

注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。

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增值税专用红字发票信息表是在购货方的税控盘填开。步骤:打开税控盘→点发票管理→点红字发票管理→点红字发票填开→按原发票数据填写好点下一步→点保存保存成功→点上传→上传反馈成功后返回红字发票管理界面→点击增值税专用红字发票信息审核下载→点击下载出现信息表名称及信息表编码。销货方根据信息表编码才能开具红字发票。就这样填写。






开具红字发票操作流程是什么?
开具红字发票操作流程是什么?答:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.2、导出电子信息,国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请单,上报.方法二:1、进入增值税开票系统,在...

发票冲红怎么操作
普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;...

红字发票是什么?如何开具?
所以红字发票不是你想开就能开的,要符合上述三个条件之一才能开具红字发票。需要注意的是在开具红字发票时,要注意保存相关证据,以备税务局的人事后抽查(拒收证明、折让协议等)。PS:很多会计容易把作废和红冲混淆,其实总结起来就是:当月发现发票开据错误(符合作废条件),直接作废。因为其他原因不能够...

红字发票开具的条件和操作方法
红字发票开具的条件和操作方法如下:1、红字发票开具的条件:(1)开具时发现有误的,可即时作废,已经开具的专用发票需要即时作废的;(2)一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,需要开具红字专用发票。2、红字发票开具的操作...

开红字发票流程操作
开红字发票操作流程如下:1、递交信息内容:用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息,并交给本地的财务单位进行审核审批;2、审批审核:在审批通过以后,税收部门会将通知书号入录,并通告有关客户;3、开票:在之上过程结束以后,客户可在开票系统中出具红字发票。

跨月红字发票如何冲销
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票...

红字发票怎么开?
红字发票(负数发票)开具方法:方法1:1、首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。2、导出电子信息,国税网站-在线申请-发票管理类-赤字发票申请表,报告。方法二:1、进入增值税开票系统,...

怎么冲红上月发票
冲红上月发票的流程如下:1、申请冲红:在发票开具红字发票之前,需要先向开票方申请冲红,说明冲红的原因和具体情况;2、开具红字发票:开票方确认后,需要在上月发票的基础上开具红字发票,将上月开具的发票作废并重新开具一张新的红字发票;3、盖章备案:红字发票开具后需要在发票上加盖发票专用章,...

怎么填开具发票的红字冲红
(1)正常开票:若在线开票,发票自动上传至网络发票管理信息系统;若离线状态开票,开票数据自动保存在系统中,等待网络连通后再将发票信息上传到管理端网络发票管理信息系统。(2)开具红字发票:对隔月已经报送的发票做冲红处理,开具红字发票(发票冲红)特殊红票:特殊冲红是对网络发票系统应用以前所开...

红字发票怎么开具
在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红。 系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原...

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函研消栓: 首先开具红字发票需要有信息表,购方发票未认证的话,需要销方在开票系统里开具信息表,反之,由购方开具信息表.在开票系统里的开票模块里有红字选项,开具红字发票时点击红字选项,然后输入信息表编号就可以开具红字发票了.

灵丘县18820385492: 购买方开具红字信息表发票号码怎么填写 -
函研消栓: 红字发票信息表的发票号码你就按照要求填写该张发票的号码.

灵丘县18820385492: 销货方怎么根据购买方提供的红字发票申请单开红字发票呢?
函研消栓: 按正常开票的流程操作就行,在发票开具里点红字就行,然后把红字信息表编号输入进去就可以开了.

灵丘县18820385492: 增值税发票对方未认证,怎么开红字发票? -
函研消栓: 方法如下: 1、如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》 2、...

灵丘县18820385492: 购买方已认证未抵扣的发票怎么开红字发票?
函研消栓: 需要销方在开票系统开具信息表,信息表审核通过后在开票模块的红字发票选项里输入信息表编号就可以开具红字发票了.

灵丘县18820385492: 退回部分商品购买方怎么开具红字发票信息表 -
函研消栓: 购方申请好信息表,并且把信息表编号给与销方,销方直接在开票界面点击“红字”按钮,选择直接开具,根据提示输入信息表编号、发票代码和号码,确认票面信息,最后直接打印出来即可.

灵丘县18820385492: 购买方将信息编号给我销售方后,销售方怎样开红字发票 -
函研消栓: 销售方可以根据信息表直接开具红字发票,也可以下载红字发票信息表进行导入开具,建议导入开具可以少填不少内容.

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