公务员出差报销差旅费标准

作者&投稿:无左 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 公务员住宿费为330元,动车二等座,伙食补助100元/天,市内交通费每人每天80元。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参次不齐。一般分为两种情况,即分项目如住宿标准是多少钱一天,市内交通是多少钱一天等,也有的单位实行包干制,即一天多少钱,不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
报销出差费用方面注意什么?
1、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
法律依据
《中央和国家机关差旅费管理办法》
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市,下同)的住宿费限额标准报财政部
第十三条 部级及相当职务人员住普通套间,司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿
第十七条 财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
第十八条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费
第二十条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。
第二十一条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。


员工出差的差旅费计入什么科目
写明出差的实际地点,实际时间和需要报销的金额等。这里需要注意,报销内容一定要和“出差申请单”上的内容一致。 除了出差中途领导安排别的内容并且有相关证明,否则财务是不会进行审批的,以防止出差人员虚报费用来获得不当利益。当然,发票等必要的凭证也是不可或缺的。差旅费的报销准备 差旅费并不是在...

差旅费报销会计分录怎么写
出差人员填制差旅费报销单;直属上级审查、分管副院长核准、财务人员审核;出纳结算付款各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿...

员工差旅费是怎么报销的?
1、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。2、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、报销流程:1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请...

报销差旅费分录怎么做
员工出差回来后,根据实际发生的差旅费进行报销,如果预借的差旅费大于实际发生的费用,那么需要将多余的款项归还给企业;如果实际发生的费用大于预借的差旅费,那么需要补付差额。这个过程中的会计分录就是借:管理费用——差旅费,贷:其他应收款——XX人员。以上就是报销差旅费...

职工报销差旅费的分录
差旅费报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款;2、各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;3、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。法律依据《中央和国家...

出差费用报销情况说明
出差费用报销情况说明是员工向公司申请报销因工作需要而产生的差旅费用的过程。一、出差费用报销流程 员工在出差前,应了解公司的出差报销政策,明确哪些费用可以报销,报销的标准和流程是什么。出差期间,员工应妥善保管所有相关费用凭证,如交通费、住宿费、餐饮费等发票或收据。出差结束后,员工需按照公司...

业务员差旅费属于什么会计科目
会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。常见的会计分录处理如下:1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金...

员工差旅费报销计入哪个会计科目?
员工差旅费报销时,应通过什么科目核算?员工差旅费报销计入什么科目?实务上,员工报销的差旅费,主要计入两个会计科目:1、管理部门或后勤人员出差发生的费用,应计入“管理费用——差旅费”科目核算。2、销售部门为销售产品、市场推广而发生的差旅费,应计入“销售费用——差旅费”科目核算。当然也有一些...

报销差旅费分录怎么做
报销差旅费分录怎么做答案如下:差旅费报销的会计分录有:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。以及出差人员出差前预借差旅费,如果没有出差。费用没有发生时:借:其他应收款以及职工工资贷:库存现金。所有出差时的报销,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理...

业务员张三出差回来,报销差旅费450元,交回现今50元,会计分录怎么写...
1.借500元时会计分录:借:其他应收款--张三500贷:现金5002、报销时借:管理费用——差旅费450借:现金贷:其他应收款--张三5001、张三借款时,已经做了会计处理:借:其他应收款---3000贷:现金---30002、张三出差回来报销差旅费2150元,交回多余现金850元:借:管理费用---2150现金---850贷:...

津南区19535583209: 公务员差旅费报销标准 -
戈融苦参: 首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据,如果出差有培训还有培训收费的票据, 然后叠好粘起来,把差旅费报销单粘在最上面,注意票据正面朝上, 然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴.一般的程序时拿到科长那签字, 然后去找财务人员审核,分管领导签字,一把手签字,最后去财务那冲账领钱

津南区19535583209: 财政部住宿标准明细表2023 -
戈融苦参: 2023年公务员差旅费标准是:部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元.部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地,住宿费标准每天限额多为800元.

津南区19535583209: 公务员差旅费报销 -
戈融苦参: 差旅费报销各地都有不同,一般,领导同意出公差,实报实销,每天差旅补助8元(各地不同).以下供参照. 差 旅 费 报 销 规 定 1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 3、出差费用包括...

津南区19535583209: 在外出差最低补助多少? -
戈融苦参: 出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助.企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参差不齐.国家公务员出差...

津南区19535583209: 处级干部出差标准
戈融苦参: 处级干部的出差标准是每人每天150元.但是不同地区的标准存在差异,具体可以咨询当地的相关部门.干部出差应严格按照差旅费制度实行,厉行节约、反对浪费.法律依据《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》第三条调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准,各类人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销.中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市(县)出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准.各地、州、市(县)差旅住宿费标准未制定公布前,可暂按其省会城市住宿费标准执行.

津南区19535583209: 国家机关公务员出差费是多少钱一天 -
戈融苦参: 1、关于住宿费: 省级机关工作人员出差实行定点住宿.出差人员必须到定点饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销.无住宿费发票,一律不予报销住宿费.住宿标准:副省级人员住套间,厅局级人员住标准间,处级及以下人员两人住一个标准间.因特殊情况未到定点饭店住宿的,或出差到没有定点饭店的地方,住宿费在出差地所在地区(地、市、州)的住宿费开支标准上限以内凭据报销. 2、关于伙食补助费: 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元.出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法.出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭据报销.接待单位收取的伙食费用于抵顶接待费开支.

津南区19535583209: 出差报销标准 -
戈融苦参: 财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定,部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元.部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地,住宿费标准每天限额多为800元. 交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中,对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定.如果坐飞机出行,省部级干部才能坐头等舱,司局级和其他干部只能坐经济舱.乘坐火车的情况稍微复杂一些,县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧,高铁二等座等.需要提醒的是,如果“超标”乘坐了交通工具,比如县级干部坐了飞机头等舱,那么差价需要自己补上.

津南区19535583209: 辽宁省公务员出差补助标准 -
戈融苦参: 公务员出差补助标准如下: 城市间交通费部级:可坐火车软席、高铁商务座、全列软席列车一等软座;轮船一等舱;飞机头等舱司局级:可坐火车软席、高铁一等座、全列软席列车一等软座;轮船二等舱;飞机经济舱其余人员:只能坐火车...

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