求一篇某公司质量管理体系报告

作者&投稿:富通 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
求一篇某公司的ISO9000质量管理评审报告。 3000字。~

  质量体系运行情况汇报
  X X X
  自质量体系建立以来,各部门均能按照质量管理体系文件规定的要求执行和实施,各部门运行情况良好,基本符合质量管理体系的运行要求,具体运行情况如下:
  一、按规定要求进行文件的审批和发放控制,对外来文件进行了识别并控制发放;编制的培训计划,按计划实施培训,培训有记录和效果评价,建立职工培训档案;
  二、编制的内审计划,并按计划组织的内审;对不合格报告进行了分析,并采取了纠正措施,对纠正措施进行了跟踪验证;按规定要求编制的管理评审计划,并按管理评审计划组织管理评审
  三、质量体系运之后,生产部按照客户要求编制生产计划,并下达到车间进行生产;各工序按照作业指导规定的要求进行操作,生产部配合行政部进行操作规定的培训,使企业职工的技术技能得到稳固和提高;按照公司具体情况编制的设备台帐和设备检修计划,并检修计划实施检验;编制了监视测量装置的送检计划,并按计划进行送检;
  四、质量检验员按照检验规范规定的要求、项目、频率实施检验,对不合格严格按照《不合格品控制程序》进行处置;
  五、对顾客要求进行评审,按合同不同方式进行不同形式的评审,确保顾客要求得到明确和转化成产品要求,确保顾客的合理要求得到满足;
  六、按照公司策划的结果组织了顾客满意度调查活动,并对调查的结果进行统计分析;
  七、按体系文件要求组织顾客的沟通活动,通过人员走访、电话联络、宣传广告,加强与顾客之间的沟通;建立顾客档案,确保联络方式的有效;

  管理评审报告
  编号:HXD-5-03A0 NO:001
  管理评审目的:对本公司质量管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
  管理评审起止日期:2011、03、04 半天
  管理评审参加人员:
  所长:XXX 总工:XXX 生产部:XXX 制造:XXX 质检:XXX
  市场总部:XXX、销售部:XXX、XXX、XXX、XXX
  供应支持部:XXX 技术支持部:XXX 研发部:XXX 仓管:XXX
  管理评审内容(摘要):
  1.2011年02月20日进行了企业第一次内部质量审核,审核内容覆盖全部标准要素。内部审核共开了不合格报告2项,到2011年03月04日全部予以关闭;
  2.到目前为没有发生顾客投诉的事件,从满意度调的结果来看顾客对本企业的产品质量、价格及服务还是比较满意的;从反馈的信息来看,没有发现顾客有重大抱怨;
  3.质量体系建立以来没有发生重大质量事故,生产实现过程比较及产品质量趋保持稳定状态;
  4.从企业实现运行的状来看,企业的质量方针、质量目标是适宜的和有效的。企业管理体系建立以来,共发出纠正预防和改进措施批令单共3项,已经全部实施关闭;
  5.到目前为止,企业的组织结构、产品结构、资源没有发生重大改变与调整;相关的法律法规、标准及其它要求也没有发生变更。
  管理评审结论:
  本企业的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。
  质量改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
  责任部门:质检
  公司部分监视测量装置未按规定要求送权威部门进行检定。
  附件:纠正和预防措施指令单
  编制:XXX 批准:XXX 日期:XXXX、XX、XX

  管理评审汇报资料表
  编号: HXD-5-04A0
  部 门制造负责人XXX
  1、按照客户要求组织生产;各工序按照操作规程、工艺标准、技术图纸规定的要求进行操作,生产部配合综合办进行操作规定的培训,使企业职工的技术技能得到稳固和提高;
  2、按照公司具体情况编制的设备台帐和设备检修计划,并检修计划实施检验;
  3、做好生产过程产品的防护工作,做到文明搬运。
  4、编制监督测量装置的清单,编制监督测量装置周检计划。


  不足和改进需求:
  部分监视测量设备未按规定要求进行检定。


  管理评审汇报资料表
  编号: HXD-5-04A0
  部 门技术支持部负责人XXX

  1、根据标准要求组织人员编制体系文件,包括质量手册、程序文件、技术性文件、管理性文件、相关记录表单等;按文件管理要求,对所有文件均进行了批准和发放记录;对与体系有关的外来文件进行了识别并发放至使用部门。
  2、根据体系的要求组织编制内审计划和管理评审计划,编制实施计划,由于公司未及时组织内审员的培训;根据审核计划组织了内审,包含了标准所有条款及所涉及的部门。详见内审资料。
  3、根据文件要求组织人员对与体系有关的数据进行统计,包括原材料合格率、成品合格率,以及顾客满意度统计分析。
  4、按文件要求组织培训,包括对管理人员、操作人员、质检员进行了培训,提供全体员工的质量意识、操作工和检验员的操作技能;


  不足和改进需求:
  适当时组织公司人员参加内审员培训班。


  管理评审汇报资料表
  编号: HXD-5-04A0
  部 门质检负责人XXX

  配合技术支持部组织质检员的检验规范培训工作,让质检员充分掌握检验规程的要求,提高检验水平和质检员的技术素质。
  质量检验员按照检验规范规定的要求、项目、频率实施检验,对不合格严格按照《不合格品控制程序》进行处置;


  不足和改进需求:


  管理评审汇报资料表
  编号: HXD-5-04A0
  部 门销售负责人XXX

  本部门体系运行情况:
  1、对顾客要求进行评审,按合同不同方式进行不同形式的评审,确保顾客要求得到明确和转化成产品要求,确保顾客的合理要求得到满足;
  2、按照公司策划组织了顾客满意度调查活动;
  3、按体系文件要求组织顾客的沟通活动,通过人员走访、电话联络、宣传广告,加强与顾客之间的沟通;特别注意制作过程中有关产品制作进度情况的通报,以保证与客户沟通的有效性;建立顾客档案,确保联络方式的有效;


  不足和改进需求:
  无


  管理评审汇报资料表
  编号: HXD-5-04A0
  部 门供应支持部负责人XXX

  本部门体系运行情况:
  1、按规定要求组织供方能力的调查,并根据调查的结果进行供方的评价,在评价结果的基础上,建立合格名录供方;采购在合格供方名录实施。
  2、组织检验人员按检验规范规定的要求,对采购物资进行检验或验证;
  3、根据客户订单,编制材料清单,并按清单要求组织采购,以确保制作原材料及时到货。


  不足和改进需求:
  无


  管理评审汇报资料表
  编号: HXD-5-04A0
  部 门研发部负责人XXX

  本部门体系运行情况:
  按顾客要求组织新产品的设计开发,并经过顾客的确认,确保新产品满足顾客的要求。


  不足和改进需求:
  无

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排,对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报:

一、内审和外审结果

1、内审

按内审计划的安排,公司组成两个内审小组于07年11月19日—30日分别对有关部门进行了2007年度质


量管理体系内审。通过这次审核可以看到,本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员,员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司qms越来越被广大员工自觉执行,公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项10项,提出改进意见和建议如下:

(1)部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。

(2)要加强出运验货工作,保持好客检或厂检记录。

(3)部门要进一步指导新进员工的iso9001日常操作。

各部门要积极举一反三寻求改进机会,不断完善公司质量管理体系。

2、外审

07年3月,cqc上海评审中心老师对我司质量体系做了审核,他们认为:公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针,并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力,公司在不断攀登新的台阶,公司的质量管理水平在提高,方针、目标和运用和实施是有效的,是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现,体系在公司能做到有效实施,希望在8.3不合格品控制的学习和实施,持续地改进质量管理体系。根据外审意见,公司立即进行了整改,并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见

根据公司sggiec-od05-23《顾客满意度的监视和测量办法》的规定,办公室于2007年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度,2007年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户,业务部共发出《客商意见征询表》83张。至回收截止日,共收回83张。

依据办法的4.3条规定,回收表格在50%以上方为有效,针对外商客户,如其中部分顾客没有在规定的时间内回复,视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》,收回83张,故为有效调查和统计。

依据《办法》4.3.1条规定,调查问题分为8项,每一项的评价分值分别为

5、4、3、1、0分。根据我司十四个部门的统计结果,按上述办法规定的方法统计,得出我公司的顾客满意度为94.99%。

根据统计,对上述15个部门的汇总分析可以看出,大部分顾客对条款4,即交易中我方能否尽力为贵方提供便利,评价为比较积极;对条款6,即如贵方提出特殊要求,我方人员相应程度如何,评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。

本年内未收到顾客投诉。

三、过程的业绩和商品、服务的符合性

1、资源管理

(1)人力资源部按公司质量文件规定,按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员,适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班10期,员工接受各类培训212人次。07年录用新员工10人,其中1人配置到中层领导岗位上,培训有效性为合格率100%。

(2)为了提升公司形象,提供工作效率,公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统,应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求,今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作,并于上半年正式进行运行。

2、商品和服务的实现过程

公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行,从顾客要求输入到商品、服务实现的过程,再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行,确保实现商品和服务质量目标;确保工作现场使用有效版本文件;确保提供商品和服务实现所需要的资源,以达到商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审

业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通,提供符合要求的商品和服务,以满足顾客要求。此外,公司由专人负责审核合同评审的结果,花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。

4、采购工作

年内,来料、进料加工约占23.48%,原料由顾客提供。今年1月至11月代理出口约占65%,原辅料采购由委托方完成。尽管如此,公司十分重视供方评审这个重要环节,做到无规定资料不审批合格供方,非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量,也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止11月,审批合格供方1038家(含复评),临时采购供方备案12家,货运合


兄弟你套着用吧

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排,对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报:

一、内审和外审结果

1、内审

按内审计划的安排,公司组成两个内审小组于07年11月19日—30日分别对有关部门进行了2007年度质

量管理体系内审。通过这次审核可以看到,本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员,员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司qms越来越被广大员工自觉执行,公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项10项,提出改进意见和建议如下:

(1)部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。

(2)要加强出运验货工作,保持好客检或厂检记录。

(3)部门要进一步指导新进员工的iso9001日常操作。

各部门要积极举一反三寻求改进机会,不断完善公司质量管理体系。

2、外审

07年3月,cqc上海评审中心老师对我司质量体系做了审核,他们认为:公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针,并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力,公司在不断攀登新的台阶,公司的质量管理水平在提高,方针、目标和运用和实施是有效的,是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现,体系在公司能做到有效实施,希望在8.3不合格品控制的学习和实施,持续地改进质量管理体系。根据外审意见,公司立即进行了整改,并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见

根据公司sggiec-od05-23《顾客满意度的监视和测量办法》的规定,办公室于2007年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度,2007年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户,业务部共发出《客商意见征询表》83张。至回收截止日,共收回83张。

依据办法的4.3条规定,回收表格在50%以上方为有效,针对外商客户,如其中部分顾客没有在规定的时间内回复,视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》,收回83张,故为有效调查和统计。

依据《办法》4.3.1条规定,调查问题分为8项,每一项的评价分值分别为

5、4、3、1、0分。根据我司十四个部门的统计结果,按上述办法规定的方法统计,得出我公司的顾客满意度为94.99%。

根据统计,对上述15个部门的汇总分析可以看出,大部分顾客对条款4,即交易中我方能否尽力为贵方提供便利,评价为比较积极;对条款6,即如贵方提出特殊要求,我方人员相应程度如何,评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。

本年内未收到顾客投诉。

三、过程的业绩和商品、服务的符合性

1、资源管理

(1)人力资源部按公司质量文件规定,按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员,适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班10期,员工接受各类培训212人次。07年录用新员工10人,其中1人配置到中层领导岗位上,培训有效性为合格率100%。

(2)为了提升公司形象,提供工作效率,公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统,应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求,今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作,并于上半年正式进行运行。

2、商品和服务的实现过程

公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行,从顾客要求输入到商品、服务实现的过程,再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行,确保实现商品和服务质量目标;确保工作现场使用有效版本文件;确保提供商品和服务实现所需要的资源,以达到商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审

业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通,提供符合要求的商品和服务,以满足顾客要求。此外,公司由专人负责审核合同评审的结果,花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。

4、采购工作

年内,来料、进料加工约占23.48%,原料由顾客提供。今年1月至11月代理出口约占65%,原辅料采购由委托方完成。尽管如此,公司十分重视供方评审这个重要环节,做到无规定资料不审批合格供方,非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量,也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止11月,审批合格供方1038家(含复评),临时采购供方备案12家,货运合

这个不用求的,你根据ISO9001:2008里边的管理职责,其中一项就是最高管理者要按照策划的时间间隔评审质量管理体系,管理评审输入,你自己看看


质量管理演讲稿
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