增值税申报错误可以更正申报吗

作者&投稿:屠骆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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法律分析:增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,可以更正申报表。

法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》

第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。

第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。

第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。

任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。 

第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。

法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。




值税申报表和免抵退申报数据对不到?怎么调整,怎么处理?求高手~急啊...
1、必须按上月申报的留抵数申报(即使那个是错的),否则本月申报过不去。2、你得处理是对的。3、这两个申报数据一致了,就可以通过了。

更正申报后有税款需要交滞纳金吗
申报期内更正申报不加收滞纳金。根据我国相关法律明确规定,企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。申报期内,纳税人对已申报内容进行更正申报的为“更正申报”,企业所得税更正申报不加收滞纳金。其他税种也类似,申报期内更正申报不加收滞纳金。但税...

把前期增值税申报表的可抵扣进项税额改少了,后期怎么处理
是指“值税进项转出税额”少转了吗?那么: 1、到税务局大厅可以就进项少转出部分再申报一次,补交上转出的税额。 2、下个月补转出,一般专管员不会难为你的。

网上纳税申报错误程式码2281005怎么解决
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季度企业所得税申报表中资产填写错误怎么办?
已经申报,还未扣款。那就到办税服务厅更正申报。企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,比对季度预缴的税额,多退少补。按季度预交税款,年底是算总的汇缴清算;申报若没有成功,未提交退出即可。企业所得税采取收入来源地管辖权和居民管辖权相结合的双管辖权,把企业分为居民企业和非居民企业,分别确定...

企业所得税申报表A表填错了。怎么办
企业所得税申报表A表填错的解决方法:1、企业所得税申报表A表填错,且已经申报缴纳的,电话咨询税务机关专管员表明情况,申请网上撤销申报记录,重新申报。2、如未能网上再重报,可携带正确的企业所得税申报表前去税局前台申请作废前申报表,再重新提交申报。3、企业所得税是指对中华人民共和国境内的...

...的2011年企业所得税,但是申报之后说我申报错误,即附表4第六行11列...
汇算清缴的最晚期限是2011年5月31日,如果错误,你可以重新申报。

网上申报增值税 其中的资产负债表长期资产数值填写错误如何修改_百度...
有些税局,你直接拿去税务登记证去删报表就可以了。有些,要你填份正确的报表,填份错误的。带上登记证,税局的人才给你删。以上2种方法,删了后过24小时后就可以重新报了

个人所得税明细申报上传错误是什么原因?
第一步:点开个税报:第二步:再点开:第三步:如是这样的对话,你一定让系统自动升级一下的。第四步:点更新 第五步:等待更新中 第六步:上一步更新好后,你得重新再次进一下个税报。第七步:出现如下对话框时,平时申报就点左边的图 第八步:你就输入你们单位的员工信息。

财务报表过了申报期还可以更正申报吗
补充申报是指申脏后,由于纳税人自査、主管税务机关评估等发现以前年度申报有误而更改申报为"补充申报".季度企业所得税申报表作废?企业所得税季度申报后发现有错误,需要重新申报有三种情况.一、企业所得税季度申报后,没有扣缴所得税,发现错误后,可以再"税费申报和缴纳"目录下"作废申报",填写作废原因后...

合作市15539439913: 以前月份增值税申报错误,能不能更改? -
嬴娄明可: 可以更正纳税申报表,也可以补充申报.填写负数要税收管理员同意才能填写,否则填不进去的.

合作市15539439913: 增值税纳税申报表填写错误能否修改 -
嬴娄明可: 增值税申报表填报错了是能修改的,如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报,如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

合作市15539439913: 企业增值税申报有误,税金也扣了.发现多报了.可以去税务局更正申报吗 -
嬴娄明可: 可以的.如果发现申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报.

合作市15539439913: 增值税申报表如何更正? -
嬴娄明可: 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据...

合作市15539439913: 增值税申报,销售额填错了,但是银行已经扣款,这还能改嘛? -
嬴娄明可: 增值税申报表在国税交增值税时,销售额填错了,已申报,只要没有交增值税税款,就可以撤销申报.一般先与税务专管员联系,再撤销申报,重新按正确的数据申报.

合作市15539439913: 增值税申报错误可以更改吗
嬴娄明可: 您可以重新申报,只是申报时间是当前时间.及时补充申报是对的,否则被税务机关发现,可能会按虚假申报处罚您企业.

合作市15539439913: 网上增值税申报表的报表数据填错了怎么办?已经申报成功 -
嬴娄明可: 网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续.财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的. 企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改. 操作步骤是: 1、申请撤销申报; 2、重新申报. 企业所得税年度申报表由一个主表、十多个附表组成,所以具体填写内容较多.

合作市15539439913: 增值税纳税申报表数据错了怎么办 -
嬴娄明可: 增值税纳税申报表数据错了,可在申报期内,持正确纸质申报表到纳税服务大厅补充申报予以修正.如果已通过银行委托缴款,多交税款在下期应纳税额中抵减.

合作市15539439913: 增值税申报错误怎么办 -
嬴娄明可: 可以有多种处理方式,个人的建议如下: 第1种情况:作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 第2种情况:如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案. 最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解.

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