t3怎样反结账?

作者&投稿:赖心 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 步骤如下:
1、登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。

2、打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。

3、输入正确的客户名称,点击确定。

4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整,凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目,金额自动出现。做完凭证后,点击右上角保存键,会出现”已生成“字样,表示凭证已完成。

5、这种作账方式,是在应收系统,如果想查询可以从总账系统进入,总账--凭证--查询凭证,点击确定,查看自己所做的凭证。

用友T3导入凭证

1.在安装目录下T3系统工具Excel导入导出文件中,选择到“凭证”模板,将需要凭证数据整理填写到模板中;

2.点击【开始】-【T3系列管理软件】-【T3系统工具】,用账套主管登录,在【导入导出设置】-【总账系统】-【凭证】中查看导入导出Excel路径设置是否正确;

3.在【数据导入导出】-【可选科目】中,将【总账系统】的【凭证】,【添加】到【已选科目】中,【选项】中设置【外部excel文件数据导入到用友通】,然后点击【执行】即可导入凭证;

4.在导入凭证完成后,在弹出保存的凭证界面,点击【编辑】--【成批保存凭证】即可。

用友t3反结账操作的方法

1、用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。

2、进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。

3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。

4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。

用友t3删除帐套方法

1、备份、删除帐套:
为防止因意外情况发生导致数据丢失,要经常进行帐套备份:

系统管理—系统—注册—用户名admin,密码—确定—帐套;

备份:指定备份到的路径,备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_;

恢复:到帐套的备份路径下,点击uf2kact.lst的文件引入,则帐套就恢复回来了;

2、删除帐套:以admin登陆系统管理—点击帐套下的备份,点击“删除当然备份帐套”按钮,则该帐套备份后从软件中删除;

3、修改帐套:系统管理—系统—注册—用户名:帐套主管,密码—选择帐套—确定—帐套菜单—修改;可以修改的信息:帐套名称,单位信息,没有使用过的分类信息和编码方案。

4、启用新增模块:系统管理—系统—注册—用户名:帐套主管,密码—选择帐套—确定—帐套菜单—在新增的模块前打钩。



用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按...

金蝶K3怎么反结账
金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。

管家婆软件如何反结账
第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了。就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账2.按ctrl+alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了。

用友软件反结账,反记账怎样做
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后,再...

速达财务软件已结账后怎样反结帐?
就在速达财务月结账的下面还有一个选项,叫月反结账。你点一下这个就可以返回到上个月的,或几个月前。简介:录入、审核、汇总、记账、查询、打印等功能;独特的凭证冲红、单边凭证及凭证快速查找功能,方便的凭证签字与凭证审核功能均为用户提供了灵活的操作模式;按会计处理规范及凭证类型设置凭证颜色;...

金蝶k3 供应链系统怎么反结账
选择具有反结账权限的用户登录K3系统。一般金蝶K3供应链反结账都在供应链=》存货核算=》期末处理=》反结账(如果没有反结账字样,就再点下结账,应该有)。如果使用标准成本,要在标准成本里点期末处理=》反结账。

用友软件反记账的方法
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一...

用友软件怎样反结账啊?
可以的。操作步骤如下:1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12...

金蝶K3怎么反过账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。6、点击"确定"按钮后,系统开始反...

如何进行反结账?
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账...

九里区13837802893: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
羽振麝香: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

九里区13837802893: 如何用T3用友软件反结账? -
羽振麝香: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

九里区13837802893: 用友T3在哪里反结帐 -
羽振麝香: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

九里区13837802893: 用友t3怎样反结账? -
羽振麝香: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套.2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反...

九里区13837802893: 用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证 -
羽振麝香: 一、反结账: 点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消审核 在审核界面里,有取消审核按钮 四、删除凭证 打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了.

九里区13837802893: 用友T3 标准版的反结怎么操作 -
羽振麝香: 标题菜单先择 总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl+shift+f6键(一定是账套主管)反结账完毕!打开恢复记账凭证功能: 总账-期末-进入对账界面按ctrl+h键(一定是账套主管)恢复记账凭证功能被激活!最后恢复记账凭证:菜单-总账-凭证-恢复记账凭证-选择月份 整个反结账流程!

九里区13837802893: 怎么使用t3用友进行反记账处理?
羽振麝香: t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可. 2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 . 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出.

九里区13837802893: 用友T3软件工资管理如何反结账 -
羽振麝香: 以最新的操作日期登陆工资管理,例如10月份工资管理已经结账,则需要以11月的日期登陆工资管理,然后点击“工资”--“业务处理”--“反结账”,进行反结账.

九里区13837802893: 用友T3怎么反记账 -
羽振麝香: 在总账-期末-对账界面,按CTRL+H,将“恢复记账前状态”功能启用,然后到凭证-恢复记账前状态,点进去,选择是恢复到月初,还是恢复到最近一次记帐前状态.

九里区13837802893: 用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的? -
羽振麝香: 1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入...

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