跨月发票怎么冲红?

作者&投稿:郜果 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
跨月红字发票冲销步骤是怎样的?~

选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票,发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红。
系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息,一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等。
在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票。
在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。
如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原发票信息,然后开具红票即可。

扩展资料:
开红字发票后再开蓝字发票入账:
借:应收帐款(蓝字)
贷:主营业务收入(蓝字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:
借:应收帐款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)
贷:主营业务收入(蓝字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了。

一、普通发票跨月冲红步骤:
带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!
二、专用发票跨月冲红步骤:
1.发票没认证。
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

跨月发票冲红分为普通发票跨月冲红和专用发票跨月冲红。

一、普通发票跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。

二、专用发票跨月冲红步骤:

1、发票没认证。

销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。

2、发票已认证。

购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。

扩展资料:

注意事项:

根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。

红冲:

红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。

购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。



一、普通发票跨月冲红步骤:
带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!
二、专用发票跨月冲红步骤:
1.发票没认证。
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!


发票红冲步骤?
1、发票红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。3、发票红冲主要有四个流程,分别是:...

增值税普通发票跨月冲红怎么操作
法律分析:第一步:登录开票系统,点击“发票管理”“发票开具管理”“发票填开”“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误...

发票冲红是怎么回事?如何操作?
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百旺专票冲红什么步骤
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普通发票红冲发票怎么操作
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跨月发票怎么冲红啊 ?
跨月发票冲红处理:一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明)...

发票冲红怎么操作呢
发票冲红怎么操作呢若是本月开具的普通发票直接作废就行了,但最好用笔写上作废原因,以便以后知道作废原因.然后直接开具增值税专用发票.开增值税普通发票的红字发票,不需要到税务局申请,只要收齐之前开出去的发票各联次,即可以开具红字发票.当然了收齐的作废发票要保存好,以备税务稽查.普通发票开具错误...

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增值税专用发票跨月冲红流程是什么?
增值税专用发票跨月冲红流程是红字发票信息表,选第一个信息表填开;选销售方申请1.应开票有误购买方拒收的然后填写发票代码和号码,点击下一步(备注:发票若为11月之前或者不是本机开的,信息需要自己输入将信息输入完整;若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步)点击右上角打印-...

发票冲红是什么意思?如何操作呢?
(4)返回首页点击发票管理然后点击发票红字增值税专用发票信息表查询导出 (5)信息表状态显示未上传,点击上传 (6)待审核通过之后,双击审核通过信息 (7)就会出现需要开具的红字增值税专用发票,点击打印即可。冲红后的发票怎么办?1、普通发票 普通发票当月发现开错可以直接作废,跨月以后就不能作废...

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崔凭克倍: 已认证通过的情况下,开具红字发票的方法如下:1、写一份申请报告,加盖公章.2、防伪税控内开具“红字发票申请单”,打印两份,并将数据导出到U盘内.3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处...

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崔凭克倍: 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...

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崔凭克倍: 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.

政和县17698405107: 跨月发票购买方已经入账怎么充红? -
崔凭克倍: 你说的情况是这样的,由购买方填开发票信息表,审核通过后,提供给你,你就可以在开票系统开具红字发票了,开具后,将发票联和抵扣联交给购买方.希望能够帮到你!

政和县17698405107: 隔月增值税普通发票如何冲红?
崔凭克倍: 型号错了没关系吧,对方同意认证通过就行了,没必要非得开具红字发票.红字发票就是负数发票.从开票系统开具《红字发票申请单》,带齐材料去税务所办手续,取得《通知单》,就可以开红字发票了,不用怕,不是大篓子,没关系的.只要没超过90天认证期就不会有损失.

政和县17698405107: 急!!求解3点的增值税发票跨月红冲步轻步骤? -
崔凭克倍: 起先,静下心来查找一下.此票开给了谁? 因为普通发票不具抵扣的用途,所以只需收票方还回即可. 然后再税控系统里以相同的步骤开局增值税红字发票申请表,拿着申请表去税务局请求开局增值税红字专票的开票权限 开具红字冲红同类发票一份,然后再进行正常发票的开具即可.

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