t3反结账怎么做

作者&投稿:银美 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

金蝶K3操作详细流程
2、 组织机构:2011 公司密码2011 3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政 命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定 二、 总账管理:每月会计流程:注意按流程做账 正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账 反流程:反结账---反过账—反审核---修改删除以前月份凭证 简化流程:...

用友T6如何操作反记账和反结账
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按...

金蝶K3反结账了是不是本月的单据就全都作废了?
反结账后,影响的是报表--单据都存在--不需要重新录--如果修改了凭证--那损益就要重新结转--如果是已审核--已过帐--那就按照你结账的顺序--反过来---即:反结账--反过账--反审核--打开序时簿-选中--点击修改按钮---

金蝶K3怎么反结账?
按住shift+期末结账,会出现一个反结账按钮,如果本期损益没有余额了,就可以不用结转啦

G3财务管理系统如何 反结账,用友
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册。2、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”3、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。4、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。5、数据备份...

金蝶K3物流怎样反结账?
尊敬的客户,您好!在供应链-存货核算中,子功能中有反结账功能的,如果您的界面子功能没有这个按钮,则您看下主界面左上角系统-设置-主控台编辑中找到供应链看下这个模块是否可见有没有勾选。

怎么反记账?
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题三:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):1、反结账,...

k\/3怎么反结账
谁有金蝶K3ERP操作流程?万分感谢.你在财务系统反核销还是供应链系统?反核销时在核销日志里面,找到对应的核销记录,双击选择后,点菜单里的取消核销。反过账就简单了,选择凭证,在菜单-编辑 下面有反过账的,还可以成批反过账。

用友T6结账及反结账操作详细步骤
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账。1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账...

金蝶K3物流怎样反结账?
不知道你的是K3的哪个版本?wise里在供应链---存货核算---反结账处理,RISE里在期末处理选择结账会提示进行反结账的。

卫索13226991535问: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
昌吉市济舒回答: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

卫索13226991535问: 用友T3在哪里反结帐 -
昌吉市济舒回答: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

卫索13226991535问: 用友T3反结账问题怎么做?
昌吉市济舒回答: 你要在总账里-期末-结账点出来,然后选择最后个要反结账的月份,然后再按ctrl+shift+F6,提示输入密码是你进帐套的密码.

卫索13226991535问: 如何用T3用友软件反结账? -
昌吉市济舒回答: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

卫索13226991535问: 用友T3 标准版的反结怎么操作 -
昌吉市济舒回答: 标题菜单先择 总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl+shift+f6键(一定是账套主管)反结账完毕!打开恢复记账凭证功能: 总账-期末-进入对账界面按ctrl+h键(一定是账套主管)恢复记账凭证功能被激活!最后恢复记账凭证:菜单-总账-凭证-恢复记账凭证-选择月份 整个反结账流程!

卫索13226991535问: 用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证 -
昌吉市济舒回答: 一、反结账: 点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消审核 在审核界面里,有取消审核按钮 四、删除凭证 打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了.

卫索13226991535问: 用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
昌吉市济舒回答: 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

卫索13226991535问: 用友T3软件工资管理如何反结账 -
昌吉市济舒回答: 以最新的操作日期登陆工资管理,例如10月份工资管理已经结账,则需要以11月的日期登陆工资管理,然后点击“工资”--“业务处理”--“反结账”,进行反结账.

卫索13226991535问: 用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉? -
昌吉市济舒回答: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进...

卫索13226991535问: T3用友软件如何反对账 -
昌吉市济舒回答: 上方的 总账 期末 对账 然后按CTRL+H 提示恢复记账前状态已被激活 然后点击 上方总账 凭证 点选恢复记账前状态 如果是10.8以后的版本 直接在总账 凭证 下就有恢复记账前状态


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