预收账款怎么平账

作者&投稿:訾霄 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

...余额调节是用上月的平账余额还是用银行和日记账的余额?
本月调节还是使用本月的银行和日记账的余额。上月的未达账,本月如果有发生,不用管它的,视同正常的业务就行。如果上月的未达本月还是未达,那还放在调整项目中,长期的未达要追查原因。余额调节法:是在银行对账单余额与企业账面存款余额的基础上,各自加上对方已收本单位未收账项数额,减去对方...

迪罗13718294069问: 怎么把预收借方的金额弄平了,有人说借:应收账款 贷:预收账款, -
金塔县益比回答:1.通常我们收到对方预付过来的购货款,视同一项负债记入预收账款的贷方. 如:对方预付货款30万: 借:银存30万 贷:预收账款30万 2.如与对方的销售关系成立,对方实际购货的金额为:50万做:. 借:预收账款50万贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税) 3.此时:预收账款为借方余额应视为一项资产并转入应收账款中同时做:. 借:应收账款20万贷:预收账款20万, 4.如:对方购货金额为:20万 借:预收账款20万贷:主营收入 贷:应交税金-应交增值税(销) 则此时:预收账款为贷方余额:10万,是一项负债

迪罗13718294069问: 预收账款过多怎么调账?
金塔县益比回答: 1、多收预收账款,可以做退回帐务处理,退回时: 借:预收账款 贷:银行存款等 2、多收预收账款,如果不退回,可以暂时挂账,不做帐务调整.

迪罗13718294069问: 预收帐款3000,应收帐款6000,要把预收帐款冲平,怎么冲预收和应收 -
金塔县益比回答: 不可以冲正,这二笔帐如是同一个单位,那么借记预收帐款3000,贷记应收帐款3000,即把两个账户的余额并起来.这样预收帐款的余额为0,应收帐款的余额为3000;原则必须是同一单位.

迪罗13718294069问: 公司是干工程的,账上一直有一个预收账款数,我们也交干完工程,交过税了,但是却没有发票,现在怎么冲平 -
金塔县益比回答: 原因有两个 1、说明该客户有预先支付货款,这个分录是冲销之前的帐务. 2、在财务软件里,启用了销售模块,做了销售受控.系统完成销售业务时,只能使用转账凭证,不能使用收、付款凭证,所以要在预付账款科目里过一下

迪罗13718294069问: 预收账款借方赤字了,我想给冲平怎么做分录 -
金塔县益比回答: 1、分录如下:借:预收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 2、以前年度损益调整,不影响利润表.

迪罗13718294069问: 请教高手,我单位帐上收了一笔款,不开发票,且已做预收,后面我将怎么平这笔帐? -
金塔县益比回答: 1、虽然对方不要发票,但是既然你已经挂账,如果金额不大想不犯毛病就开具不给对方! 2、可以退款,如果对方是吧钱打到了你的账户,可以在开具同等及金额的支票返给对方再让对方开个正规收据进行退款走账. 3、做不开票收入.这个跟开具发票是一样的,还不如开具发票~正规!

迪罗13718294069问: 预收账款的余额怎么处理?如何冲销? -
金塔县益比回答: 预收账款业务的会计处理: 收到预收账款时: 借:银行存款 贷:预收账款--XX客户 待开出销售发票时: 借:预收账款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 预收账款按应收账款方式进行控制.按具体客户设置明细账...

迪罗13718294069问: 预收账款对方不需要开票了,这笔预收怎么冲平? -
金塔县益比回答: 如果是规矩的做法,不要发票,仍然要做收入,申报纳税. 楼上说的开个现金收据,走退回是个不错的办法,要能补充个协议就最好了

迪罗13718294069问: 预收账款应该怎么做账? -
金塔县益比回答: 收定金时:借:银行存款(或库存现金) 贷:预收帐款 发货时:借:预收帐款 现金(余款) 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销项税额)为一般纳税人时 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品

迪罗13718294069问: 请问预收账款明细账上有点余额我想把他转平可会计分录怎么做谢谢
金塔县益比回答: 如果确实没有业务了,或者对方也不要这个钱了:借:预收账款 贷:营业外收入


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