销项9进项13合算吗

作者&投稿:少伟 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

销项是9个点,进项13个点,预缴按2个点预缴附加税了,还要再交附加税...
是否需要再交附加税,则看当月是否需要缴纳增值税,附加税是按照实际缴纳的增值税为依据计算缴纳,与销项、进税的税率及预缴税率无直接相关。

13%进项税率,9%增值税,开出去13%的销项税,企业亏损吗?
其进项税为150万元*40%\/(1+6%)*6%=3万元;则甲企业增值税进项税为46万元+6万元+11万元+3万元=66万元。进项13个点销项9个点赚到了吗?2022-01-13 22:15·智融聊管理企业进项税税率为13%,销项税税率为9%,与所处的行业有着直接的关系,如果企业的供应商多为税率为13%的一般纳税人,...

销售9个点的发票,进项13个点的发票能全抵吗?
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进项发票是13的税率,开出去是9的税率,赔了还是赚了
现行增值税税率分为4档:13%、9%、6%以及零税率。如果销项税率大于进项税率,即出现税率倒挂的情况,属于正常情况,只要企业取得的进项税额属于准予抵扣的情形(形式上,取得的是增值税专用发票、海关增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、农产品收购发票、农产品销售发票、以及准予计算抵扣的客票行程单、火车票...

进项票9个点可以开13个点发票吗?
进项票9个点当然可以开13个点发 票。因为为了生产13%的应税项目而购进9%的服务,按照实际发生业务抵扣。

增值税进项票为9,出项票为十三,对公司会造成什么伤害?
您好!对公司的影响是,销售后少抵扣了进项税额。例如:假如购进货物不含税金额100元,取得的增值税专用发票9%税率,可抵扣进项税额9元;取得的增值税专用发票13%税率,可抵扣进项税额13元。希望对您有所帮助!

进项票13个点,销项票9个点怎么抵扣_百度问一问
亲你好 销项9%,进项是13%,税负2%-2.5%,是这样计算开票额(含税)=进项x(1+13%)÷(9%-2%)【摘要】进项票13个点,销项票9个点怎么抵扣【提问】销售13 购进9 增值税税负率多少【提问】亲你好 销项9%,进项是13%,税负2%-2.5%,是这样计算开票额(含税)=进项x(1+13%)÷(9%...

9的进项怎么抵扣13的销项税
即将13%的销项税抵扣9%的进项税,剩余4%的销项税需要缴纳给税务机关。2、可以通过抵扣增值税专用发票的方式抵扣,即将13%的销项税抵扣相应的专用发票,剩余4%的销项税需要缴纳给税务机关。3、可以通过抵扣收入税的方式抵扣,即将13%的销项税抵扣收入税,剩余4%的销项税需要缴纳给税务机关。

销项9个点,进项13个点,怎么抵扣
你好 进项票13个点,销项票9个点怎么抵扣:这个进项税额的抵扣是不对应税率的,只要是应税行为就可以抵扣进项税额的。

一般纳税人税,如果是进项为9,出项13,是不是不如用小规模?
不一定是不如用小规模纳税人。比如有些情况必须是一般纳税人才好:1、客户要求对方必须是一般纳税人。2、年销售额达到500万元以上,必须登记为一般纳税人。3、一般纳税人的经营环境一般比小规模纳税人好。4、出项是13%,进项不一定全部是9%,一般纳税人整体税负可能低于小规模纳税人征收率。

茌琳18866578518问: 你好,开出去销项13%,那进项开13%和9%和3%哪个划算? -
君山区调经回答: 进项越高越多越高.

茌琳18866578518问: 进项税和销项税交的比例一样吗/ -
君山区调经回答: 你公司的税率是17%,但是收到的税票不一定是17%的,这个进项和销项的税率没有说要一致.开出的17%是不能变的,但因收到税票的企业性质不同,而会有不同税率的进项税票.如3%,10%,13%,17%等,不影响你抵扣,但抵扣金额要按你收到税票上的税率及税额来进行抵扣地.不能按你的17%来进行抵扣.

茌琳18866578518问: 进项税税率和销项税率一样麽? -
君山区调经回答: 1、增值税的税率大都是17%,还有部分是13%的;小规模纳税人有4%和6%的. 2、假如有一个企业是一般纳税人,销售货物和购进货物其销项税和进项税都是按照17%的税率计算. 3、举例:这个企业销售不含税价80万的货物,因计算的增值税额为13.6万(80万*17%),这个13.6万就叫做销项税额;假如购进这批货物为70万(不含税),计算的增值税为11.9万(70*17%),这个11.9万就叫进项税额.它们之间的差额即小项税额扣除进项税额就是应交增值税:13.6-11.9=1.7万元.

茌琳18866578518问: 我家销项税是13%,进项税是17%,如果同意抵扣的话,税务局不亏了吗,可以抵提吗,书上说不能,认能回答准确答案 -
君山区调经回答: 销项税是13%,进项税是17%,这种情况几乎没有,税制的设计是很科学的.而销项税是17%,进项税是13%,到是很多的,正常.如果真的有销项税是13%,进项税是17%,进项大于销售那么就不用交税,税收永远都不会亏的,最起码已交13%的增值税了.

茌琳18866578518问: 我公司开出的销项票是17%的税率,但收到的进项票是13%的,这个该怎么换算.请详说 -
君山区调经回答: 税率不存在换算的问题,你收到的进项税票13%,那是针对初级农产品等低税率产品,你加工后对外销售,要使用17%的税率确认销项税,你真正要缴纳的增值税,不是两者的税率差,是你销项税减去进项税的差

茌琳18866578518问: 进项税和销项税比例一样吗 -
君山区调经回答: 增值税率依据行业、产品不同,适用不同的税率标准.采购不同的货物进行税率也不同,这是允许的.只要按照票面税率抵扣即可.一个企业的销项税率一般时固定的,你是17%的税率,采购的产品有17%、13%、6%的进项税率都很正常,...

茌琳18866578518问: 销项税和进项税是多少? -
君山区调经回答: 销项是指你们开给对方的专用发票,税率是不一定的,像自来水是6%,蒸汽是13%(我们公司开给租用我司厂房的公司) 进项是你们购买对方的产品,对方开给你们的票 税率一般来讲是17%

茌琳18866578518问: 急急急,关于进项和销项问题?进项比销项税率低,不知道是不是亏了求帮忙软软 -
君山区调经回答: 企业应交增值税=当期销项税额一当期进项税额 13%税率的一般纳税人,在税务筹划上应尽可能的与同税率的企业做生意更划算.

茌琳18866578518问: 一个月的销项比进项多,那么在没加上上个月销项多数时,销项可不可以比认证发票的进项少? -
君山区调经回答: 1、严格意义上讲,按照权责发生制原则,收入与成本是应当配比的,也就是说,你当月的销项应当大于等于进项,才算正常.但是,从实操上看,由于税务认定的销项收入是以发票为准,故销项小于进项是可以的.2、题目上讲,没加上上月销项多数.这个有些疑惑,上个月销项怎么还有多数呢?应该是在上个月已经缴纳了增值税的啊.3、综上,销项可以比认证发票的进项少.但是有一点需要关注,如果进项金额较大,必须要保证是当月交易的进项,比方说合同可以显示出这是当月的交易产生的进项.

茌琳18866578518问: 我是一个贸易有限公司是一般纳税人有13%进项税为什么税务局要求我开17%的销项? -
君山区调经回答: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条 增值税税率: (一)纳税人销售或者进口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%. (二)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%: 1.粮食、食用植物油; 2.自来水、暖气、...


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