金蝶k3怎么设置反结账权限

作者&投稿:时胀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

如何K3反过账
1、有权取消和关闭相应账簿的用户。2、登录系统后,根据路径双击“反结账处理”选项。3、如果搜索不方便,可以直接在界面右上角输入“取消结账”快捷键20060,然后进入。4、弹出取消和关闭界面。5、点击“下一步”按钮取消关机,然后点击“确定”按钮。6、单击确定取消。7、取消和关机后,系统会自动弹出...

金蝶k3wise怎么增加反结账?
1. 金蝶kis 标准版和迷你版V8.6 以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12金蝶KIS 标准版...2. 金蝶KIS 旗舰版 3.0 以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下...3.KIS专业版V13以前...

金碟K3中固定资产如何反结账呀?为什么我按了shift再点结账那个小圆点还...
要先按住Shift键,再打开期末结账。

金蝶K3操作详细流程
一、登录软件:1. 打开“我的音乐”,点击“金蝶K\/3图标”进入管理账。2. 在组织机构页面,输入公司密码2011。3. 选择当前账套:2011.01|久伟市政,使用用户名demo和密码demo登录。二、总账管理:1. 会计流程:- 正流程:凭证录入→审批→过账→结转损益→期末结账 - 反流程:反结账→反过账→反...

金蝶K3 ERP存货系统如何反结账
尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的...

k\/3怎么反结账
谁有金蝶K3ERP操作流程?万分感谢.你在财务系统反核销还是供应链系统?反核销时在核销日志里面,找到对应的核销记录,双击选择后,点菜单里的取消核销。反过账就简单了,选择凭证,在菜单-编辑 下面有反过账的,还可以成批反过账。

...月末计提折旧时提示折旧费用科目设置错误,如何才能反结帐?_百度...
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,选择反结账,如何没有反结账,则按住shift不动,再双击期末结账

金蝶K3操作详细流程
“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。结转损益:结账—结转损益 期末结账:总账—结账—期末结账 反结账:回到上月 “冲突”字样:系统—K\/3客户端工具包&...

金蝶K3不能过账怎么办
K3的反结账,反过账是不需要使用ctrl键的,那是KIS迷你版和标准版使用的。K3的反过账在凭证查询中点右键就可以找到反结账是点击反结账按钮的。没有快捷键

金蝶K3反结账了是不是本月的单据就全都作废了?
反结账后,影响的是报表--单据都存在--不需要重新录--如果修改了凭证--那损益就要重新结转--如果是已审核--已过帐--那就按照你结账的顺序--反过来---即:反结账--反过账--反审核--打开序时簿-选中--点击修改按钮---

定卢19174248133问: 请问如何操作反结帐功能呢?
鸡西市甲硝回答: 首先你要分清楚是那种财务软件 用友的话:依次按 总帐 期末 结帐 单击要反结账的月份 按Ctrl+Shift+F6即可反结帐 金蝶k3 财务会计——总账——结账——期末结账就——反结账 或者直接按ctrl+F12可以反结帐

定卢19174248133问: 金蝶软件审核跟过账是不是不能同一个人,要是用了同一个人审核过账应该得怎么才能反结账? -
鸡西市甲硝回答: 可以是同一个人,还是审核过账的人在结账的页面按组合键按Ctrl+F12 反结账. 再按Ctrl+F11反过账

定卢19174248133问: 金蝶K3成长版固定资产不能反结账怎么办???用了shift再点击结账还是不能反结账,,怎么办??? -
鸡西市甲硝回答: Shift+点击结账,未显示反结账选项?记得一直按shift

定卢19174248133问: 我用的是金蝶K3 V9.0想反结账去年的账该怎么操作 -
鸡西市甲硝回答: 因为已经做了年结,去年的帐已经没办法调整了.只能今年做凭证修改.

定卢19174248133问: 金蝶K3物流怎样反结账? -
鸡西市甲硝回答: 不知道你的是K3的哪个版本?wise里在供应链----存货核算---反结账处理,RISE里在期末处理选择结账会提示进行反结账的.

定卢19174248133问: 金蝶K3可否禁止当月之前已经结账的数据不可更改?如反结账,再去修改之前的数据.要怎么设置? -
鸡西市甲硝回答: 结帐后的数据是不允许修改的,如果结帐后要修改,就要反结帐,如果是财务凭证,反审反过帐可以修改,如果是供应链数据,需将生成的凭证、发票等删除才可更改.需要熟悉流程才可.

定卢19174248133问: K3里应收系统里怎么反结账呢,金蝶总是提示当前期间存在已核销单据,不能反结账. -
鸡西市甲硝回答: 那就把已核销单据删除了,在反结账

定卢19174248133问: 金蝶K3 ERP存货系统如何反结账 -
鸡西市甲硝回答: 供应链-存货核算-期末处理-期末结账-反结账

定卢19174248133问: 金蝶K3如何返回上期 -
鸡西市甲硝回答: 利用金蝶自带的反结帐功能来操作.各个功能模块下面都有一个叫做,期末处理的功能,里面的结帐功能点开之后有两个选项,一个叫做:结帐,一个叫做:反结帐 这个时候你选反结帐就对了.要是固定资产模块的话,你就按住SHIFT键然后再点击结帐就弹出反结帐的框了!

定卢19174248133问: 金蝶K3物流怎样反结账?
鸡西市甲硝回答: 用的是K3物流的话,反结账不是在期末处理里面,而是在存货核算子功能下的最下面的那个菜单“反结账处理”


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