近期有关审计的案例

作者&投稿:抄仲 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

值得一看!四川注协通报2022年会计师事务所执业质量检查典型案例
程序缺失与证据不足<\/A所审计工作严重缺失实质性程序和审计底稿,如资产负债表的审计仅限于表面,缺乏深度。B所的10份审计底稿中,关键程序和证据缺失,过于依赖审计软件,缺乏全面性。C所审计报告中的会计科目审计不全,揭示了审计程序执行的疏忽,C会审(2021)号的5份报告成为警惕案例。案例五-2指出...

审计案例分析报告范文_审计学案例分析报告
审计案例是从大量的实际审计资料中,将具有代表性的审计事项,按审计全过程编写成具有典型的审计实例。以下是我为大家整理的关于审计案例分析 报告 ,给大家作为参考,欢迎阅读! 审计案例分析报告篇1 1公司及案例简介 吉林紫鑫药业股份有限公司于1998年5月成立,是一家集科研、开发、生产、销售、药用动植物种养殖为一体...

近期会计审计案例
更有甚者,为数不少的公司在审计前后,将货物发运到自己的私人仓库或分公司并记之为销售。我们认为在本案例中,有下例舞弊行为:1提前确认收入:将期后的发票提前到会计年度前开;2记录不存在的收入:将积存的商品发送到别处,同时视为销售计入销售收入;3高估收入:将未付的账单锁在橱柜理不确认负债...

审计案例分析
其实,早在2001年10月8日,蓝田股份董事会公告称:"2001年9月21日本公司已接受中国证监会对本公司有关事项进行的调查,提请投资者注意投资风险.""蓝田的资金链断了"源于一篇文章.2001年10月26日,北京某财经大学一位刘姓研究员在一份内部刊物上发表文章,呼吁"应立即停止对蓝田股份发放贷款",引起银行高层的...

会计与审计案例分析:基于资本市场的案例目录
案例 9.3:BKJ上市公司虚增资产案分析结论 案例 9.4:讨论题 案例 10:施乐公司操纵利润案 案例 10.1:施乐公司操纵利润案基本情况 案例 10.2:相关知识 案例 10.3:施乐公司利润操纵手段和动机的分析 案例 10.4:施乐公司操纵利润案分析结论 案例 10.5:讨论题 ……第二部分 审计案例分析 参考...

长期借款审计的案例
注册会计师李海审计甲公司2000年度的会计报表时,注意到“长期借款”项目的附注披露如下:长期借款2000年末余额为14780万元,具体如下 贷款单位 金额(万元) 借款期限 年利率(%) 借款条件 A银行第二营业部 1200 1998年7月~2002年6月 8.45 担保借款 C银行第一营业部 12800 ...

期后事项的案例
5.审计方法:本案例主要反映期后事项的审计过程及相关问题。期后事项是指资产负债表日至审计报告日发生的,以及审计报告日至会计报表公布日发生的对会计报表产生影响的事项。会计报表公布日是指被审计单位对外披露已审计会计报表的日期。第一,审计期后事项所采用的方法首先是对有关人员进行调查询问,了解资产负债表日后的...

急求一个国外审计案例分析
里森说:“有一群人本来可以揭穿并阻止我的把戏,但他们没有这么做。我不知道他们的疏忽与罪犯级的疏忽之间界限何在,也不清楚他们是否对我负有什么责任。但如果是在任何其他一家银行,我是不会有机会开始这项犯罪的。”讨论:1)案例最后,里森说的一番话有何意义?从中能吸取什么教训?2)你认为导致...

审计学案例分析论文
一、案例背景 (一)立项依据及目标该审计项目根据《W大学中层主要领导干部和企业领导人员经济责任审计规定》,受学校党委组织部委托(学院院长在学校组织部在年初下达的领导干部经济责任审计对象建议名单函中),主要针对该学院院长在任职期间,履行经济责任的情况,包括对院长聘任合同以及目标任务书有关经济指标完成情况,学院的...

求以下几个事件在审计史上的意义或影响~
仍被判决向共同基金管理公司破产托管人支付赔偿金8079万美元,这是美国历史上由会计事务所作出赔偿最高的审计案例)表明:有保留意见审计报告是一种有特定用途的专项报告,它是指注册会计师在对财务报表审计过程中,在一些非重要方面,由于受到某些条件的限制,或者因客观原因无法对其作出判断时,而采用的一种有条件的审计报告...

枞脉18488661044问: 近期会计审计案例 -
掇刀区欣顺回答: 一.案例简介 这是一个关于利用会计截期在收入的确认和费用.负债的确认问题上做文章进而夸大企业业绩,进行会计舞弊的案例.美国女王真空吸尘器公司是一家上市公司,以生产耐用的吸尘器著称,唐·希兰先生是该吸尘器公司的首席执行官...

枞脉18488661044问: 最近会计师事务所审计风险案例有哪些?
掇刀区欣顺回答: 一、审计风险的成因 (一)审计独立性的缺失 近年来国内外的事务所不断的发生会计造假事件被媒体曝光,社会各界开始对审计独立性的高度关注,并对注册会计师的执...

枞脉18488661044问: 审计案例分析,请分别回答下面四个小问题,谢谢一、2008年12月31日,助理人员小张经注册会计师王玲的安排,前去广生公司验证存货的账面余额.在盘... -
掇刀区欣顺回答:[答案] 1不应当列入工作底稿 2没有尽到责任 3作为不利于注册会计师的抗辩立场 4具有,因为小张和王玲并没有保持必要的职业谨慎,在无法鉴别出存货中是否有变质产品时,没有利用专家的工作,去鉴别存货是否变质,存在过失.

枞脉18488661044问: 高分悬赏近几年有关审计委员会的案例 -
掇刀区欣顺回答: 一、销售收入审计案例 (一)案例线索 注册会计师李文对*公司2000年度的销售收入进行分析性复核时,发现本年度的销售收入比上年明显减少,对照在前期调查了解到*公司本年度生产销售情况是历史上最好的实际情况,李文感到销售收入的...

枞脉18488661044问: 急!!!求内部审计外包的案例!!国内外都可以~~~急用~!~!~! -
掇刀区欣顺回答: 一、项目背景某公司,由一位意大利自然人和一位中国人共同投资设立,是一家专门从事办公设备制造的企业.在创办初期,双方关系很好,所以就由中方负责公司全部的管理和运营.但是,随着公司的快速发展,由于在语言,文化上的差异...

枞脉18488661044问: 审计独立性对审计的影响(最近的案例) -
掇刀区欣顺回答: 夏草披露若干上市公司财务报表造假

枞脉18488661044问: 请问各位高手 特大会计(财务)舞弊案有那些啊??最好是最近的
掇刀区欣顺回答: 雷曼兄弟倒闭,注册会计师审计是存在一定的舞弊的. 最近的大的,就是安然事件中安达信事务所的舞弊.

枞脉18488661044问: 关于道提斯食品有限公司审计案例的分析 -
掇刀区欣顺回答: 案例 : 美国道提斯食品公司是个上市公司,道提斯食品公司格雷温斯分部是一个储货中心,专门负责批发冰冻食品,其总经理那斯温特是一个刚刚由销售员提升进来的雄心勃勃的年轻人...


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