税已扣款还能更正吗印花税

作者&投稿:齐振 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

老师 我昨天申报 今天已经扣款的印花税 所属日期应该是2.1–2.28 日...
您好:印花税的所属期的要求不是太严格,只要是发生在一个会计年度的印花税在所发生的会计年度缴纳就可以,没有太严格的规定。针对这个情况咨询一下专管员,更权威。

pos刷卡后没出纸,可是银行短信提示已扣款
三、如持卡人致电其发卡行,发卡行说此笔交易已经成功,(如建议信息在发卡行返回POS中间网络中断,那么在当时的银行数据里这笔钱就显示已经扣款状态,因发卡行勘定保证其持卡人的利益,所以多数发卡行碰到此类时间都会说交易成功了。但是晚上银联清算时会依旧返回。)四、可以用白纸把持卡人的消费信息...

养老保险网上交费已经扣款成功,但是费款所属时间填错了怎么办(公司应报...
将网报的内容打印一份,并写上说明,盖章拿到前台办理更正。

企业个税已经申报还能修改吗
个税填报后是可以修改的。具体如下:1、纳税户网上申报提交之后如果发现申报错误,若还没有进行扣款的,则可以直接进行删除再进行更改;2、若已经显示数据已处理并且已经转银行扣缴税款,税款多缴,纳税人可以向税务机关申请退税或者是在下个月进行抵扣,但必须事先向税务机关进行报告。 一、个人所得税报税...

急!!网上报税扣款失败
扣款失败的提示并不是余额不足,是其他问题,可以过几小时或一天后再一次缴款。如已扣款是无法再次缴款的。

银行里的冲正是什么意思
其实就是银行系统在误扣了用户银行卡中的金额后,再将金额退还到用户银行卡中的一个过程。 导致银行冲正的原因包括姓名不对、卡号不对、通讯超时等,错账冲正包括当日发生差错的冲正和次日及以后发现差错的冲正。通常在采用手工操作的情况下,当日发现差错,采用划线更正法进行更正。 用户在银行办理转账业务时一定要认真...

个人所得税申报多了,已扣款怎么退款
税款多缴可以下个月进行抵扣,但必须事先向税务机关报告,经税务机关审核。“已缴纳税额、抵扣额”栏用于填写抵税额。但上个月扣缴义务人扣缴申报中多申报收入的,扣缴单位应书面写明具体情况加盖公章报税务管员备案。管理员在情况说明书上签署意见后,由扣缴单位持情况说明、相关申报明细记录(单位在网站...

银行扣款成功但税票不能打印怎么办
如果实在打不出来的话,就拿银行对账单的复印件做账,银行扣税款的话,对账单上有明确财税扣款的字样,当然,能打出来最好,不行就找银行的管理人员

网上报税系统里已申报扣款,却没有电子凭证是为什么?
电子缴税凭证需要等到下个月才能下载打印。

全年一次性奖金可以更正申报吗
全年一次性奖金可以更正申报吗网上申报提交后发现申报错误的,通过"电子申报--个人所得税申报--网上纳税申报数据查询或删除"查询数据状态,如状态为"未转换"的,则表明税务机关还未进行数据处理,您可进行申报数据删除后重新进行正确申报;如状态为"已转换",则表明该数据已处理,尚未发送扣款又需要删除的,需到...

舟克18221722750问: 申报印花税把收入多填了,款都缴纳了怎么办? -
望都县红极回答: 首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正.更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税.

舟克18221722750问: 请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊? -
望都县红极回答: 扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了

舟克18221722750问: 上个月地税印花税保费金额多缴了税款,并且已经扣款成功了,但是我们公司从来不缴纳这一项的,我该怎么办 -
望都县红极回答: 既然已经缴了,那就只有两个选择,一是拿出相关文件来证明你不应该缴,然后向税务机关申请退回税款,如果没有熟人的话,会很麻烦;二是金额不大的话,自认倒霉.如果你没有比较权威的文件来证明你不应该缴纳,那么就不要跟税务人员说你以前从来不交之类的话,因为那很可能造成另一个后果,就是不仅没退成税反而要补交以前年度税款,所以一定要慎重.

舟克18221722750问: 公司新成立,第一个月财务报表已申报因为不太懂印花税没做账,印花税申报过后能在下月做账吗 -
望都县红极回答: 可以的.因为你上个月已结账并申报了财务报表,所以无法再在当月进行修正了,这种情形会计上是允许在业务发生的次月进行更正的,我想这应当算是补充更正吧,你把上月应计未计的应交税费——印花税补提一下就是了.

舟克18221722750问: 当月已结账印花税多计提了怎么办 -
望都县红极回答: 这个问题,我来给你解决.当月已经结账,采用的是电脑记账的话,如果业务凭证少或者不影响本月账务处理,可以先反结账,进入到计提的月份,取消记账、取消审核,修改为正确分录的再结转损益再记账结账即可. 如果无法再回转回计提月份,简单的账务处理就是:再计提的次月,红字冲销原来计提错误的凭证,然后再补做正确的计提分录即可.大致如下: 借:税金及附加 -16.25 贷:应交税费-应交印花税 -16.25 借:税金及附加 1.6 贷:应交税费-应交印花税 1.6

舟克18221722750问: 增值税申报,销售额填错了,但是银行已经扣款,这还能改嘛? -
望都县红极回答: 增值税申报表在国税交增值税时,销售额填错了,已申报,只要没有交增值税税款,就可以撤销申报.一般先与税务专管员联系,再撤销申报,重新按正确的数据申报.

舟克18221722750问: 印花税本期应缴税额已代扣与申报表中显示的已交税额不符,无法申报怎么办 -
望都县红极回答: 如你所述税额不符情况,在申报时会显示广之缴纳税总额,表中会有一栏〃已代扣〃项目,申报时把已代扣税额填上即可.

舟克18221722750问: 增值税已经扣款了,国税财务报表利润表和资产负债表可以改吗,有影响吗? -
望都县红极回答: 可以更改的.增值税是否扣款的行为属于增值税纳税申报事项;对已经报送的财务报表的变更,只要符合相关的规定是可以进行变更的.对于报送到税务机关的报表,你可以请求税务机关给予撤销原报表,变更为新报表.

舟克18221722750问: 印花税已经上缴,银行又重新扣款如何做分录,就是上缴了两份印花税该怎么处理 -
望都县红极回答: 只能以后月份少申报缴纳.


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