用友软件月末结账流程

作者&投稿:危郎 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

会计期末,企业结账的内容包括( )。
会计期末,企业结账的内容包括资产类账户、负债类账户、所有者权益类账户、收入类账户、费用类账户。一、月末结账月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,一般建议在月末结账时。进行以下项目的账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以...

企业月末结转出来的主营业务成本数据时哪里来的?
会计月末结帐主营业务成本的多少从哪来的? 是工业还是商业,如果是商业,比较简单,直接算卖出商品的进货价格吧,如果是工业,就比较麻烦,一言两句很难说清楚,简单说,原材料、半成品、成品、库存、制造费用等转换出来的 速达3000软件中进销存月末结账中主营业务成本从哪来的? 如果进销存结合使用,软件默认设置月末主营业务...

速达财务软件如何结转上一年明细账数据
速达财务软件结转上一年明细账数据如下:1、按照12月份的正常月结步骤,首先凭证审核。2、凭证登账。3、结转损益。4、期末结账。5、执行完,期间会变成下一年的一月份,即结转完成。 本回答由电脑网络分类达人 郭强推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 泡影果果616 | 软件技术顾问 擅长: 软件应用 其他...

金蝶为什么结账后还是显示上一期的会计期间?而不是我想要的下一个会计...
您好,期末结账成功后不会再显示当期,您再点击期末结账看看有没有什么信息提示。

公司会计做账工作流程?
6、对账结账 记完总账就该对账和结账了,只要凭证是正确的,登记完的账也应该是正确的,现在用财务软件的,这个可以保证,但是手工记账,就不保了,因此要经常对账,做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额,然后将余额结转下期或者转入新账。...

金蝶软件怎么用?
1、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面,我们点击菜单栏里的“财务会计“选项,再点击总帐按钮,再点击界面上”凭证处理”选项。2、进入凭证处理后,我们界面上凭证录入选项。3、进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。4、每个月做完凭证后,在...

求教有关结账的问题 2013年上海会计电算化软件的 工资核算模块怎样结 ...
你应该是在工资模块中,建立了多个工资类别。可能是你只月结了其中之一,还有另外的工资类别没有进行月末结账。请关闭当前已经结账的工资类别后,打开另一个未结账的工资类别,进行结账。

会计主要做什么工作
会计基础工作是会计工作的基本环节,也是经济管理工作的重要基础。包括建立会计人员岗位责任制、使用会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表、管理会计档案、办理会计交接等方面。

小企业用什么财务软件
小企业使用的财务软件一般使用用友通,金蝶,速达等软件,还有一些网上的免费财务软件例如四方和柠檬云等。小企业使用这些软件时只需要单独开启财务模块或者开启财务模块和库存模块就可以了,可以节省很大的开支,如果所有模块全部开启费用也是比较高的。

...增值税少计提0.4但是当月以经结账了,报税的金额是对的,到下月怎么做...
做账流程:收集单据-->整理单据-->填写凭证-->汇总凭证-->登账-->结账 报税流程:上月末发票认证-->本月金税卡抄税-->本月IC卡报税-->本月增值税申报 大概就这样了。具体很复杂的。金蝶的我知道: 你只要按照以下步骤做就可以了: 凭证输入-凭证审核--凭证过帐-结转损益-凭证审核--凭证过帐-期末结帐. 注:...

崇选15636822443问: 谁能告诉我用友月末结账流程 -
和县延诺回答: 用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐.(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账.(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账. (3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账.(4)只有各个模块都有结完帐后,总帐系统要审核凭证,记帐,会计主管人员签字(可以批签)对帐,期间损益结转,生成凭证,审核,记帐,总帐期限末处理,然后总帐结帐.(5)在UFO报表系统生成财务报表.(6)本月帐务备份,存盘.

崇选15636822443问: 用友U8 8.70月结帐的详细步骤 -
和县延诺回答: 月末处理1、自动转账:1):自定义结转2):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理:1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注:☆ 上月未记帐,本月不能结帐☆ 已结帐月份不能填制凭证☆ 结帐只能由结帐权的人进行.边做边看帮助就行了.

崇选15636822443问: 使用用友财务软件月底结账该怎么做 -
和县延诺回答: 填制凭证-审核凭证-记账-结转-审核-记账-结账.就是这样的一个流程.

崇选15636822443问: 请教:用友U8财务软件供应链模块的月末结帐的步骤?谢谢! -
和县延诺回答: 财务模块包括以下模块:总账-应收应付-固定资产-工资管理-核算管理,结账步骤从后往前,按模块结账; 总账的结账顺序审核凭证-记账凭证-结转损益类凭证-审核并记账-结帐

崇选15636822443问: 用友财务软件如何结账? -
和县延诺回答: 可以考虑如下操作结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口. (2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮. (3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对. (4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”. ...

崇选15636822443问: 在用友软件中,工资系统月末怎么结账啊 ?有谁能教我具体哪几个步骤 -
和县延诺回答: 1.录入本月工资变动 2.工资计提 3.工资月末结账

崇选15636822443问: 大家好,我是刚开始用用友T3—财务通普及版的软件现已完成月末结账这项流程,想请教一下,下面应做什么? -
和县延诺回答: 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据.3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据...

崇选15636822443问: 请教:用友通软件中月末结转怎么做? -
和县延诺回答: 是不是你当月亏损啊.本来手工做的结转就是:1) 借:本年利润.贷:主营业务成本2)借:主营收入.贷:本年利润3)借:本年利润.贷:各项费用 财务软件中是把这三个分录合在一起了.如果你当月亏损.以上三个分录中.”本年利润“中贷方金额小于借方的金额.就是你那样的分录了.如果你当月有盈利.则本年利润,在贷方.

崇选15636822443问: 用友U8中的最后期末结账如何完成呢?
和县延诺回答: 换一个账套主管进行总账的凭证审核及记账.然后做月末结账,在总账结账之前把供应链管理会计都进行结账.然后应收应付及固定资产的结账.损益结转,结转利润,最后进行总账的结账.

崇选15636822443问: 用友t6供应链月末如何结账?
和县延诺回答: 结账顺序:采购、销售、库存、存货; 存货的结账顺序:正常单据记账-----结算成本处理--------期末处理---月末结账,按你上面说的情况最好先记入库单,再记出库单.


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