用友跨年怎么反结账

作者&投稿:涂宏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

请问用友u8可以跨年度反结账吗?
跨年度反结账的方法:1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、...

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友U8固定资产反结账问题 1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。 b...

什么是跨年反结账
跨年反结账的流程一般包括以下几个步骤:1. 财务分析:发现上一年度账目错误后,进行详细的财务分析,确定错误的性质和范围。2. 审批程序:按照企业的财务管理制度,进行审批程序,获得反结账的批准。3. 反向处理:对错误的账目进行反向处理,即冲销错误的凭证。4. 重新入账:根据正确的数据重新入账,确保...

用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。
首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初是...

...我想跨年反结不知道可不可以,对今年的账有没有影响?
资产负债表和利润表不平跨年反结是可以的,对今年的账有一些影响的。

用友U8,存货核算跨年反结账,返回2013.12,系统会删除2014.1存货系统的单 ...
楼上理解错误,现在的U8都是不需要年结的,也就不分所谓的帐套。反结账需要先删除14年1月的凭证,恢复记账,恢复期末处理,然后按模块顺序反结账。库存的单据不会受影响,存货系统的数据必须受影响。然后再结账,存货系统的数据又会有的。这么说你能理解不!

请问用友nc跨年反结账提示期初已建帐,怎么办?
做一下系统重建

怎样破解用友软件反结账的密码 交接工作不到位直接影响跨年调账 多谢...
再急也要把问题描述清楚啊,你是要反结账没有帐套主管的密码吗?打开系统管理,用系统管理员ADMIN登陆,进入用户,把他的密码删除了就可以,或者重新定义一个帐套主管,也可以有反结账的权限。 但是如果连ADMIN都设置了密码的话,就只有打开库去删除了。

用友T+跨年反结账后结转损益只有下年时间选项没有上年时间选项怎么回 ...
要做哪一年的,登录软件的时间要是对应年度的。比如你要做2020年的期间损益,那你登录软件用2020年的日期

关账跨年无法补救,年初建账前,再忙也要先处理这些问题!!!
年度结账实战时刻 金蝶软件结账步骤:1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导;2、期末反结帐:CTR+F12 用友软件结账步骤:总账系统→点月末结账→下一步→对账→下一步→结账 年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将的数据结转到2021年,则应以2021年注册进入)——...

戚奋13355536251问: 用友u8如何跨年度反记账 -
澄海区格来回答: 跨年是不能反记账的哦,只能回到上一年的年度账中,反记账,修改后,再结账,再到本年度去修改期初

戚奋13355536251问: 请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 -
澄海区格来回答: 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账—...

戚奋13355536251问: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
澄海区格来回答: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

戚奋13355536251问: 请问在用友软件中怎么进行返结账呢? -
澄海区格来回答: 用友软件ERPU8反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 用友软件R9反结帐,工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了.可以试一下.

戚奋13355536251问: 用友年度结账后如何反结账 -
澄海区格来回答: 一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定. 三、...

戚奋13355536251问: 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? -
澄海区格来回答: 第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账. 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可. 第二步、反记账 1、依次点击总账—...

戚奋13355536251问: 用友怎么反年结转? -
澄海区格来回答: 用友不用反年结 如果你的2010有问题 直接反12月的就行了 修改完 如果影响2011期初 直接到2011年手工修改期初数据就可以了

戚奋13355536251问: 用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结?
澄海区格来回答: 试试这样:打开 企业管理器 找到你的帐套的09年度的数据库,打开 gl_mend 表,找到 iperiod 为12的行,将bflag_FA 列的值,改为 false ;qq:1572492

戚奋13355536251问: 用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢 -
澄海区格来回答: 如何反结账 在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证.如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账.已结账月份不能再填制凭证.结账只能由有结账权的人进行.若总账与明细账对账不符,则不能结账.反结账操作只能由账套主管执行.

戚奋13355536251问: 用友ERP - NC怎样跨年反结账 -
澄海区格来回答: 必须要将需要反结账年度之后的账,先反结账,然后,才能将其进行反结账.


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