增值税申报大厅更正

作者&投稿:慈种 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

值税申报表和免抵退申报数据对不到?怎么调整,怎么处理?求高手~急啊...
1、必须按上月申报的留抵数申报(即使那个是错的),否则本月申报过不去。2、你得处理是对的。3、这两个申报数据一致了,就可以通过了。

如何修改和实现单位个人所得税的计算和扣缴
相关规定:个人所得税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数 全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500 扣除标准:个税按3500元\/月的起征标准算 如果某人的工资收入为5000元,他应纳个人所得税为:(5000-个人所缴纳的社会保险金额数-3500)×3%-0=个人应缴纳所得税金额数。个人所得税申报表填写规定...

一般纳税人增值税及附加税费如何申报?
步骤2:填报附列资料一(本期销售情况明细)填写销售额、销项(应纳)税额,其他项目自动计算,保存。步骤3:填报附列资料二(本期进项情况明细)填写申报抵扣的进项税额,保存。步骤4:按需选填附列资料三、附列资料四和《增值税减免申报明细表》步骤5:填报附列资料五(附加税费情况表)第1栏“增值税...

小规模纳税人申报表
2.《_值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》(适用差额征税的纳税人填写); 3._值税减免税申报明细表(享受减免税政策的纳税人填写)。三、正确填报申报表操作要点。 1.小规模纳税人发生增值税应税销售行为,若月销售额不超过15万元(季度销售额不超过45万元),免征增值税。则其销售额填写在《增值税纳税申报...

个人所得税申诉怎么撤销
如果是自然人申报错误的话,可以在然人电子税局客户端也就是电脑版上进行更正,只要是没有扣款是可以在系统中更正的,如果是扣款的话是需要大厅更正的,或是劳务等非员工临时性的可以没扣款时候撤销,要是扣款只能大厅办理更正退税;如果自己做申报是不应申报或是汇算清缴的问题,没扣款时候用App做撤销,...

地税重复申报怎么处理
如果地税重复申报的税款还没有上划,联系专管员,让专管员从后台上把多申报的一次删除掉即可。如果重复申报且税款已经上划,可以撤销申报,税款作为预交税款,在下一申报期做抵扣即可。如果需要很长时间才能抵扣完,可以要求税务部门退还多交纳的税款,税务部门必须立即退还。法律分析如果流量远远低于保证精确...

只要收到专票就可以抵扣吗?
只要收到专票就可以抵扣吗?1、增值税进项发票的认证.增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行.纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证,认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣.认证的过程很简单,只需要将发票准备好,拿到国税申报大厅,由税务...

增值税一般纳税人申报表包括哪些
值税一般纳税人申报表包括税款所属时间、填表日期、纳税人识别号、纳税人名称、法定代表人姓名、注册地址、生产经营地址、开户银行及账号等内容。增值税一般纳税人申报表样本拓展税率调整1.2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用...

一般增值税纳税人、小规模纳税人怎样报税
报税流程:(以山东国税为例)1、找到相应的报税平台 2、填写您的税号和密码 3、填写相应的报表并保存 4、确认申报,申报成功 需要注意的几个问题:1、一般纳税人和小规模纳税人,一般来说都是在每个月的1日至15日报税,如遇节假日,日期顺延,报税必须在这个时间段内完成否则要缴纳罚款;2、因为是...

增值税申报表弹出来的数据是对的吗
不一定。值税纳税申报表数据是根据开票金额和抵扣的增值税进项税而来,如果别的填错,这个数据也可能发生错误。

贝转19739066172问: 增值税申报表如何更正? -
封开县盐酸回答: 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据...

贝转19739066172问: 电子申报系统增值税申报表有误应如何修改 -
封开县盐酸回答: 增值税申报表填报错了是能修改的,如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报,如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

贝转19739066172问: 网上增值税申报表的报表数据填错了怎么办?已经申报成功 -
封开县盐酸回答: 网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续.财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的. 企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改. 操作步骤是: 1、申请撤销申报; 2、重新申报. 企业所得税年度申报表由一个主表、十多个附表组成,所以具体填写内容较多.

贝转19739066172问: 小规模纳税人季度不满30万增值税申报表填错,填0申报了? -
封开县盐酸回答: 可以去税务大厅更正申报,更正到需要更正的季度,因为季度收入不满30万,增值税和城建税、附加是免税的,不需要补税,所以是不会产生滞纳金和罚款的.

贝转19739066172问: 企业增值税申报有误,税金也扣了.发现多报了.可以去税务局更正申报吗 -
封开县盐酸回答: 可以的.如果发现申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报.

贝转19739066172问: 增值税纳税申报表数据错了怎么办 -
封开县盐酸回答: 增值税纳税申报表数据错了,可在申报期内,持正确纸质申报表到纳税服务大厅补充申报予以修正.如果已通过银行委托缴款,多交税款在下期应纳税额中抵减.

贝转19739066172问: 上个月多缴了一千多的增值税,可以去国税大厅更正申报吗?然后用于抵扣以后税款 -
封开县盐酸回答: 相关资料齐全更正申报是可以的 至于是抵扣以后税款还是原路返回问国税局了 你可以先打12366 纳税服务热线咨询

贝转19739066172问: 增值税申报错误怎么办 -
封开县盐酸回答: 可以有多种处理方式,个人的建议如下: 第1种情况:作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 第2种情况:如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案. 最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解.

贝转19739066172问: 国税增值税报错了 -
封开县盐酸回答: 答:当月的,还没过申报期,可以在申报系统里作废申报.如果逾期了,可以重新做一份正确的报表,拿去税务所找专管员签字,盖税务所的公章,然后再拿去税务大厅更正申报.


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